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        2020年365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用劳动保障监察大队部门预算

         2020365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用劳动保障监察大队部门预算

            

         

        第一部分 2020年部门预算说明

        第二部分 2020年部门预算表

        1、部门收支总体情况表

        2、部门收入总体情况表

        3、部门支出总体情况表

        4、财政拨款收支情况表

        5、一般公共预算支出表

        6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

        8、政府性基金预算支出情况表

         

         

         

         

         

         

        第一部分 部门预算说明

         

        一、单位情况

         1、工作职能

        (一)宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;

        (二)检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;

        (三)受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;

        (四)依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为。

              2、机构情况

        根据职责,我内设股室8个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

        内设股室分别是办公室、案件受理室、案件审理室、监察一室、监察二室、监察三室、财务室、农民工工资保证金管理办公室。

        二、部门预算单位构成

        队无二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的为365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用劳动保障监察大队本级。

        三、部门收支总体情况

        2020年部门预算即我本级预算。我2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入纳入预算管理非税收入拨款80000元,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出80000元。所公开的相关附件表格均为空。

        (一)收入预算情况

        2020年年初部门预算安排192.96万元,其中,一般公共预算拨款192.96万元(经费拨款184.96万元),上年结余0万元。收入较去年增加25.34万元,其中经费拨款增加25.34万元。

        (二)支出预算情况

        2020年年初部门预算安排192.96万元,其中,社会保障和就业169.31万元,医疗卫生与计划生育8.66万元,住房保障14.98万元,支出较增加25.34万元,其中基本支出增加25.34万元。

        四、一般公共预算拨款支出预算

        2020年一般公共预算拨款收入192.96万元,具体安排情况如下:

        (一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为192.96万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

        (二)项目支出:我单位无项目支出。

        五、其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费

        2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款13.20万元,比2019年预算增加0.09万元,上升0.01%。

        2、“三公”经费预算

        2020年“三公”经费预算3.35万元(其中公务接待1.47万元,因公出国费用0万元,公务用车1.88万元)。

        2020年“三公”经费预算比上年减少0.37万元(公务接待减少0.16万元,公务用车减少0.21万元,因公出国减少0万元),下降0.1%。

         “三公”经费减少的原因:一是严格按照“三公”经费管理规定执行,认真贯彻落实“三公”经费的文件精神,公务接待费减少。

        六、政府采购情况。

        2020年我单位无政府采购预算。

        七、国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房228.3平方米;车辆1辆,其中:一般执法执勤公务用车1

        八、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为192.96万元,其中,基本支出192.96万元,项目支出0万元。

        、名词解释

        1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

         

        第二部分 2020年部门预算表

         

        附件:2020年部门预算公开表(劳动保障监察大队)


         


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