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2019年度部门预算编制说明
目录
第一部分 部门概况
一、365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用城乡规划局单位概况
⒈工作职能
⒉机构设置
二、收入支出预算情况分析
㈠收入预算情况
㈡支出预算情况
㈢差异原因分析
三、“三公”经费预算情况
四、机关运行经费安排情况
五、政府采购情况
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2019年部门预算
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出(部门经济科目)
七、一般公共预算基本支出(政府经济科目)
八、政府性基金
九、三公经费预算
一、365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用城乡规划局单位概况
(一)基本情况。
1、工作职能
(一)组织贯彻执行国家财税方针政策,拟订和执行全县财政政策、改革方案,指导全县财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行县与乡镇(开发区、工业园区)、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
(二)起草财政、财务、会计管理等办法草案,制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。
(三)承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行;受县人民政府委托,向县人大报告县级预算、预算执行情况和财政总决算;组织制订县级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
(四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;负责彩票管理的有关工作。
(五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定县级政府采购制度并监督管理。
(六)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。
(七)负责制定县级行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策;负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
(八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取县级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,负责未纳入县国资委监管企业的国有资产管理,按规定管理资产评估工作。
(九)负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县级建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
(十)会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案。
(十一)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险;负责统一管理县政府债务,制定政府债务管理制度,按规定管理政府融资;承担财税领域交流与合作的具体工作。
(十二)负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,拟订并组织实施全县会计规章制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
(十三)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。
(十四)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2、机构情况
根据编委核定,365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用城乡规划局内设7个职能股室,办公室、人事政工与政策法规股、用地股、工程股、乡村股、审批股、编制股。下设城乡建设规划设计院、规划信息中心、规划执法大队三个二级机构。
我局现有在职干部职工87人,其中:行政编制13人,事业编制74人。
二、收入支出预算情况分析
(一)收入预算情况
年初部门预算安排908.35万元,经费拨款722.35万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款186万元。(其中行政运行安排715.77万元,机关事业单位基本医疗保险缴费支出104.33万元,行政单位医疗30.47万元,住房公积金57.78万元)。
(二)支出预算情况
年初部门预算安排908.35万元,
①按功能分类为:
⑴机关事业单位基本养老保险缴费支出104.33万元;
⑵行政单位医疗 30.47万元;
⑶城乡社区规划与管理715.77万元;
⑷住房公积金57.78万元。
②按经济分类为:
⑴基本支出753.32万元,其中:工资福利支出829.83万元,一般商品服务支出78.53万元。
⑵项目支出为0。
(三)差异原因分析
经费拨款较上年预算减少1447.07万元,原因是机购合并有15人到测绘中心中及2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位,所以收入拨款较上年减少1447.07万元所致。
三、“三公”经费预算情况
(1)2019年“三公”经费预算6.2万元(其中公务接待6.2万元,因公出国费用0万元,公务用车0万元)。
(2)2018年“三公”经费预算6.2万元(其中因公出国费用0万元,公务接待费6.2万元,公务用车0万元)。
2019年“三公”经费预算比上年减少0.4万元(公务接待减少0.4万元,公务用车减少0万元,因公出国减少0万元),。
“三公”经费减少的原因:一是严格按照“三公”经费管理规定执行,认真贯彻落实“三公”经费的文件精神,公务接待费减少;二是实行公车改革后,我单位公车不再保留公车。
四、机关运行经费安排情况
2019年机关运行经费预算42.42万元,其中:办公经费7.48万元, 水费0.62万元,电费2万元,邮电费:1万元,物业管理费2.75万元,公务接待费6.2万元,其他交通费用9.5万元,差旅费:4万元,维护费:3万元,工会经费5.87万元)。
五、政府采购情况
2019年我单位无政府采购预算。
六、国有资产占有情况说明
2019年度我局没有国有资产占有情况说明。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年未安排我局重点项目预算。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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