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        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用城乡规划局2019年度决算编制说明

        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用城乡规划局2019年度决算编制说明

         

        目录

        第一部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用城乡规划局单位概况

        一、部门职责

        二、机构设置及决算单位构成

        第二部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用城乡规划局2019年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用城乡规划局2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出执行情况

        二、决算收支增减变化情况说明

        三、机关运行经费执行情况说明

        四、政府采购支出情况说明

        五、国有资产占有情况说明

        六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

        七、“三公”经费增减变化原因说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        第四部分  名称解释

        一、 基本支出

        二、项目支出 

        三、“三公”经费

        四、机关运行费

         

         

        第一部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局单位概况

        一、部门职责

        拟订全市城镇发展战略以及城镇规划的有关政策、规章制度;参与国土规划和区域规划的编制;负责组织重大项目的选址和可行论证;负责城乡规划设计和对建筑、勘测设计的管理;负责组织编制全市城乡规划、风景名胜区规划,参与研究制订各专业规划和城镇体系规划等。

         

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)机构设置

        根据编委核定,我局内设股室7个,下设3个二级机构。我局现有在职干部职工116人,其中:行政编制7人,事业编制109人。

         

        (二)决算单位构成

        2019年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个,汇编户数1个,执行事业单位会计制度。

         

        第二部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用城乡规划局2019年度部门决算表(详见附表)

        第三部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用城乡规划局2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出执行情况

        2019年度总收入329.4万元(收入211万元,年初结转结余118.4万元),比2018年总收入减少913.81万元。2019年度总支出329.4万元(支出309.4万元,年末结转结余20万元),比上年减少913.81万元。其中基本支出309.4万元,占总支出的100%;项目支出0万元。

        二、决算收支增减变化情况说明

        县城乡规划局2019年并入县自然资源局。

        三、机关运行经费执行情况说明

        2019年机关运行经费支出211.6万元,比2018年减少29万元,主要原因是县原城乡规划局合并到县自然资源局减少了机关运行经费。

        四、政府采购支出情况说明

        2019年我局没有政府采购支出。

        五、国有资产占有情况说明

        2019年度资产总额818.4万元,其中流动资产264.03万元,固定资产554.37万元(主要包括房屋35.98万元、其他固定资产518.39万元)。

        六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

            2019年我局没有重点项目预算。

        七、“三公”经费增减变化原因说明

            公务接待费本0万元,全年接待批次0批次,接待人数0人。

        公务用车运行费本年支出0万元,其中公务用车购置费为0,公务用车运行维护费0万元。

        主要是原县城乡规划局合并到县自然资源局,未发生公务接待费、公务用车运行维护费。

         

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        政府性基金预算收入0万元;政府性基金支出0万元。

         

        第四部分  名称解释

        1、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

        2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

        3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        4、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

         

         


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