2019年度365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分
365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局单位概况
一、 部门职责
(一)承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。
(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。
(三)承担优化配置国土资源的责任。
(四)负责规范国土资源权属管理。
(五)负责全县耕地保护,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
(六)承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。
(七)承担节约集约利用土地资源的责任。
(八)承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。
(九)负责矿产资源开发的管理。
(十)依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。
(十一)承担地质环境保护的责任。
(十二)负责组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。
(十三)依法依规征收国土、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。
(十四)推进国土资源科技进步,组织制定和实施全县国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。
(十五)开展国土资源对外合作与交流,拟订全县对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施,组织协调全县境外矿产资源勘查、开发工作,监督对外合作勘查开采行为。
(十六)负责统一监督管理全县测绘工作。
(十七)管理县级基础地理信息数据。
(十八)承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。根据编委核定,我局内设股室15个,3个群团组织,下设15个二级机构及25个国土资源所。内设股室分别是办公室、政工人事股、计财股、法规股、信访股、行政审批股、用地股、地籍股、耕保股、规划股、地产股、矿产开发股、地环股、不动产股、测绘勘查股。工会委员会、妇女委员会、总支。
下设二级机构分别是:执法监察大队、开发区国土分局、土地储备中心、土地矿产交易中心、土地开发整理中心、重点办、征地拆迁办、测绘中心、信息中心、地质矿产综合服务中心、城投所、地环站、界牌园区工作组、黄门寨地质公园管理处、不动产登记中心。25个国土资所。
(二)决算单位构成。365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,800.54 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,000.97 | 二、外交支出 | 31 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
七、其他收入 | 7 | 732.22 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 652.76 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 227.97 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 3,417.64 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 7,746.23 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 409.14 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 80.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | |||
本年收入合计 | 25 | 12,533.73 | 本年支出合计 | 54 | 12,533.73 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | ||
年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 56 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 12,533.73 | 总计 | 58 | 12,533.73 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门: | 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,533.74 | 11,801.52 | 732.22 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 652.76 | 652.76 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 645.33 | 645.33 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 645.33 | 645.33 | |||||||
20808 | 抚恤 | 7.43 | 7.43 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 7.43 | 7.43 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 227.97 | 227.97 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 227.97 | 227.97 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 227.97 | 227.97 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,417.64 | 3,417.64 | |||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 416.66 | 416.66 | |||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 416.66 | 416.66 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,928.21 | 2,928.21 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,121.74 | 1,121.74 | |||||||
2120802 | 土地开发支出 | 1,646.48 | 1,646.48 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160.00 | 160.00 | |||||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 72.76 | 72.76 | |||||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 72.76 | 72.76 | |||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7,746.23 | 7,014.01 | 732.22 | ||||||
22001 | 自然资源事务 | 7,746.23 | 7,014.01 | 732.22 | ||||||
2200101 | 行政运行 | 4,474.54 | 4,474.54 | |||||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 1,642.72 | 1,642.72 | |||||||
2200105 | 土地资源调查 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2200109 | 自然资源调查 | 500.00 | 500.00 | |||||||
2200112 | 土地资源储备支出 | 156.42 | 156.42 | |||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 962.55 | 230.33 | 732.22 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 409.14 | 409.14 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 409.14 | 409.14 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 409.14 | 409.14 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 80.00 | 80.00 | |||||||
22406 | 自然灾害防治 | 80.00 | 80.00 | |||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 80.00 | 80.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门: | 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局 | 金额单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,533.74 | 6,181.08 | 6,352.66 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 652.76 | 652.76 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 645.33 | 645.33 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 645.33 | 645.33 | ||||||
20808 | 抚恤 | 7.43 | 7.43 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 7.43 | 7.43 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 227.97 | 227.97 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 227.97 | 227.97 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 227.97 | 227.97 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,417.63 | 416.66 | 3,000.97 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 416.66 | 416.66 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 416.66 | 416.66 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,928.21 | 2,928.21 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,121.74 | 1,121.74 | ||||||
2120802 | 土地开发支出 | 1,646.48 | 1,646.48 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160.00 | 160.00 | ||||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 72.76 | 72.76 | ||||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 72.76 | 72.76 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7,746.23 | 4,474.54 | 3,271.69 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 7,746.23 | 4,474.54 | 3,271.69 | |||||
2200101 | 行政运行 | 4,474.54 | 4,474.54 | ||||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 1,642.72 | 1,642.72 | ||||||
2200105 | 土地资源调查 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2200109 | 自然资源调查 | 500.00 | 500.00 | ||||||
2200112 | 土地资源储备支出 | 156.42 | 156.42 | ||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 962.55 | 962.55 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 409.14 | 409.14 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 409.14 | 409.14 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 409.14 | 409.14 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||
22406 | 自然灾害防治 | 80.00 | 80.00 | ||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 80.00 | 80.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,800.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,000.97 | 二、外交支出 | 33 | |||
3 | 三、国防支出 | 34 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | |||||
5 | 五、教育支出 | 36 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 652.76 | 652.76 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 227.97 | 227.97 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,417.63 | 416.66 | 3,000.97 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 7,014.01 | 7,014.01 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 409.14 | 409.14 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 80.00 | 80.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 53 | |||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 54 | |||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 55 | |||||
25 | 56 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 11,801.51 | 本年支出合计 | 57 | 11,801.51 | 8,800.54 | 3,000.97 |
年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 58 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 59 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 60 | |||||
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 11,801.51 | 总计 | 62 | 11,801.51 | 8,800.54 | 3,000.97 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
财决批复05表 | |||||||
部门: | 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局 | 金额单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 基本 | 项目 | 项目支出结转和结余 | ||||
项目支出结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 13 |
合计 | 8,800.55 | 6,181.08 | 2,619.47 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 652.76 | 652.76 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 645.33 | 645.33 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 645.33 | 645.33 | ||||
20808 | 抚恤 | 7.43 | 7.43 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 7.43 | 7.43 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 227.97 | 227.97 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 227.97 | 227.97 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 227.97 | 227.97 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 416.66 | 416.66 | ||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 416.66 | 416.66 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 416.66 | 416.66 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7,014.01 | 4,474.54 | 2,539.47 | |||
22001 | 自然资源事务 | 7,014.01 | 4,474.54 | 2,539.47 | |||
2200101 | 行政运行 | 4,474.54 | 4,474.54 | ||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 1,642.72 | 1,642.72 | ||||
2200105 | 土地资源调查 | 10.00 | 10.00 | ||||
2200109 | 自然资源调查 | 500.00 | 500.00 | ||||
2200112 | 土地资源储备支出 | 156.42 | 156.42 | ||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 230.33 | 230.33 | ||||
221 | 住房保障支出 | 409.14 | 409.14 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 409.14 | 409.14 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 409.14 | 409.14 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 80.00 | 80.00 | ||||
22406 | 自然灾害防治 | 80.00 | 80.00 | ||||
2240601 | 地质灾害防治 | 160.00 | 80.00 | 80.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
89.3 | 8.55 | 80.75 | 6 | 87.02 |
说明:2109年4月365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用城乡规划局并入365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局,公务接待费增加6.27万元;公务用车移交公车办,公务用车运行费减少2.55万元。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 3,000.97 | 3,000.97 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,000.97 | 3,000.97 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,928.21 | 2,928.21 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,121.74 | 1,121.74 | |||||
2120802 | 土地开发支出 | 1,646.48 | 1,646.48 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160.00 | 160.00 | |||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 72.76 | 72.76 | |||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 72.76 | 72.76 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计12533.74万元。与2018年相比,减少4933.56万元,减少28.24%,主要是因为项目收支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计12533.74万元,其中:财政拨款收入11,801.52万元,占94.16%;其他收入732.22万元,占5.84%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12533.74万元,其中:基本支出6,181.08万元,占49.32%;项目支出6,352.66万元,占50.68%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计11,801.51万元,与2018年相比,增加1759.96万元,增长17.5%,主要是因为原县城乡规划局并入县自然资源局,财政拨款收、支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出8800.54万元,占本年支出合计的70.21%,与2018年相比,财政拨款支出增加1768.5万元,增长25.15%,主要是因为原县城乡规划局并入县自然资源局,财政拨款支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出8,800.54万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出652.76万元,占7.42%;卫生健康支出227.97万元,占2.6%;城乡社区支出416.66万元,占4.73%;自然资源海洋气象等支出7014.01万元,占79.7%;住房保障支出409.14万元,占4.65%;灾害防治及应急管理支出80万元,占0.9%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为9,333.45万元,支出决算数为8,800.54万元,完成年初预算的94.3%,其中:
1、社会保障和就业支出(类)05(款)05(项)。
年初预算为642.07万元,支出决算为652.76万元,完成年初预算的101.66%,决算数大于年初预算数的主要原因是:原县城乡规划局并入县自然资源局,人员增加。
2、卫生健康支出(类)11(款)01(项)。
年初预算为201.29万元,支出决算为227.97万元,完成年初预算的113.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是:原县城乡规划局并入县自然资源局,人员增加。
3、住房保障支出(类)02(款)01(项)。
年初预算为355.61万元,支出决算为409.14万元,完成年初预算的115.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是:原县城乡规划局并入县自然资源局,人员增加。
4、国土海洋气象等支出(类)01(款)01(项)。
年初预算为5076.47万元,支出决算为7014.01万元,完成年初预算的138.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是:原县城乡规划局并入县自然资源局,支出增加。
.......
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出6181.08万元,其中:人员经费5546.25万元,占基本支出的89.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费634.83万元,占基本支出的10.27%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为89.3万元,支出决算为93.02万元,完成预算的104.16%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为80.75万元,支出决算为87.02万元,完成预算的107.76%,决算数大于年初预算数的主要原因是原县城乡规划局并入县自然资源局,支出增加,与上年相比增加2.02万元,增长2.38%,增长的主要原因是单位合并支出增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.55万元,支出决算为6万元,完成预算的70.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车移交县公车办,严格控制公务用车费用,与上年相比减少3万元,减少33.3%,减少的主要原因是公务用车移交县公车办,严格控制了公务用车费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算87.02万元,占93.55%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元,占6.45%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0次。
2、公务接待费支出决算为87.02万元,全年共接待来访团组118个、来宾人3671次,主要是各股室、二级机构相关业务建设发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6万元,主要是公务用车加油、维修、保险、保养等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入3000.97万元;年初结转和结余0万元;支出3000.97万元,其中基本支出0万元,项目支出3000.97万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(详见附件)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出634.83万元,比年初预算数增加64.19万元,增长7.5%。主要原因是单位合并。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费5万元,用于召开县国土资源事务会议,内容为耕地保护、农村集体土地确权登记、执法巡查、不动产登记等;开支培训费2万元,用于参加省、市等业务培训,内容为国土资源业务培训。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度无政府采购支出预算。政府采购支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆9辆(已移交公车办6辆,现有3辆),其中,执法执勤用车3辆;单位价值50万元以上通用设备台0(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2019年度365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局部门决算
目录
第一部分XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局
单位概况
一、 部门职责
(一)承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。
(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。
(三)承担优化配置国土资源的责任。
(四)负责规范国土资源权属管理。
(五)负责全县耕地保护,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
(六)承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。
(七)承担节约集约利用土地资源的责任。
(八)承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。
(九)负责矿产资源开发的管理。
(十)依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。
(十一)承担地质环境保护的责任。
(十二)负责组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。
(十三)依法依规征收国土、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。
(十四)推进国土资源科技进步,组织制定和实施全县国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。
(十五)开展国土资源对外合作与交流,拟订全县对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施,组织协调全县境外矿产资源勘查、开发工作,监督对外合作勘查开采行为。
(十六)负责统一监督管理全县测绘工作。
(十七)管理县级基础地理信息数据。
(十八)承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。根据编委核定,我局内设股室15个,3个群团组织,下设15个二级机构及25个国土资源所。内设股室分别是办公室、政工人事股、计财股、法规股、信访股、行政审批股、用地股、地籍股、耕保股、规划股、地产股、矿产开发股、地环股、不动产股、测绘勘查股。工会委员会、妇女委员会、总支。
下设二级机构分别是:执法监察大队、开发区国土分局、土地储备中心、土地矿产交易中心、土地开发整理中心、重点办、征地拆迁办、测绘中心、信息中心、地质矿产综合服务中心、城投所、地环站、界牌园区工作组、黄门寨地质公园管理处、不动产登记中心。25个国土资所。
(二)决算单位构成。365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,800.54 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,000.97 | 二、外交支出 | 31 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
七、其他收入 | 7 | 732.22 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 652.76 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 227.97 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 3,417.64 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 7,746.23 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 409.14 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 80.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | |||
本年收入合计 | 25 | 12,533.73 | 本年支出合计 | 54 | 12,533.73 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | ||
年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 56 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 12,533.73 | 总计 | 58 | 12,533.73 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门: | 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,533.74 | 11,801.52 | 732.22 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 652.76 | 652.76 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 645.33 | 645.33 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 645.33 | 645.33 | |||||||
20808 | 抚恤 | 7.43 | 7.43 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 7.43 | 7.43 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 227.97 | 227.97 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 227.97 | 227.97 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 227.97 | 227.97 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,417.64 | 3,417.64 | |||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 416.66 | 416.66 | |||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 416.66 | 416.66 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,928.21 | 2,928.21 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,121.74 | 1,121.74 | |||||||
2120802 | 土地开发支出 | 1,646.48 | 1,646.48 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160.00 | 160.00 | |||||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 72.76 | 72.76 | |||||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 72.76 | 72.76 | |||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7,746.23 | 7,014.01 | 732.22 | ||||||
22001 | 自然资源事务 | 7,746.23 | 7,014.01 | 732.22 | ||||||
2200101 | 行政运行 | 4,474.54 | 4,474.54 | |||||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 1,642.72 | 1,642.72 | |||||||
2200105 | 土地资源调查 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2200109 | 自然资源调查 | 500.00 | 500.00 | |||||||
2200112 | 土地资源储备支出 | 156.42 | 156.42 | |||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 962.55 | 230.33 | 732.22 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 409.14 | 409.14 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 409.14 | 409.14 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 409.14 | 409.14 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 80.00 | 80.00 | |||||||
22406 | 自然灾害防治 | 80.00 | 80.00 | |||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 80.00 | 80.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门: | 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局 | 金额单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,533.74 | 6,181.08 | 6,352.66 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 652.76 | 652.76 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 645.33 | 645.33 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 645.33 | 645.33 | ||||||
20808 | 抚恤 | 7.43 | 7.43 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 7.43 | 7.43 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 227.97 | 227.97 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 227.97 | 227.97 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 227.97 | 227.97 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,417.63 | 416.66 | 3,000.97 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 416.66 | 416.66 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 416.66 | 416.66 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,928.21 | 2,928.21 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,121.74 | 1,121.74 | ||||||
2120802 | 土地开发支出 | 1,646.48 | 1,646.48 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160.00 | 160.00 | ||||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 72.76 | 72.76 | ||||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 72.76 | 72.76 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7,746.23 | 4,474.54 | 3,271.69 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 7,746.23 | 4,474.54 | 3,271.69 | |||||
2200101 | 行政运行 | 4,474.54 | 4,474.54 | ||||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 1,642.72 | 1,642.72 | ||||||
2200105 | 土地资源调查 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2200109 | 自然资源调查 | 500.00 | 500.00 | ||||||
2200112 | 土地资源储备支出 | 156.42 | 156.42 | ||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 962.55 | 962.55 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 409.14 | 409.14 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 409.14 | 409.14 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 409.14 | 409.14 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||
22406 | 自然灾害防治 | 80.00 | 80.00 | ||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 80.00 | 80.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,800.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,000.97 | 二、外交支出 | 33 | |||
3 | 三、国防支出 | 34 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | |||||
5 | 五、教育支出 | 36 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 652.76 | 652.76 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 227.97 | 227.97 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,417.63 | 416.66 | 3,000.97 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 7,014.01 | 7,014.01 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 409.14 | 409.14 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 80.00 | 80.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 53 | |||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 54 | |||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 55 | |||||
25 | 56 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 11,801.51 | 本年支出合计 | 57 | 11,801.51 | 8,800.54 | 3,000.97 |
年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 58 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 59 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 60 | |||||
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 11,801.51 | 总计 | 62 | 11,801.51 | 8,800.54 | 3,000.97 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
财决批复05表 | |||||||
部门: | 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局 | 金额单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 基本 | 项目 | 项目支出结转和结余 | ||||
项目支出结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 13 |
合计 | 8,800.55 | 6,181.08 | 2,619.47 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 652.76 | 652.76 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 645.33 | 645.33 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 645.33 | 645.33 | ||||
20808 | 抚恤 | 7.43 | 7.43 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 7.43 | 7.43 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 227.97 | 227.97 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 227.97 | 227.97 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 227.97 | 227.97 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 416.66 | 416.66 | ||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 416.66 | 416.66 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 416.66 | 416.66 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7,014.01 | 4,474.54 | 2,539.47 | |||
22001 | 自然资源事务 | 7,014.01 | 4,474.54 | 2,539.47 | |||
2200101 | 行政运行 | 4,474.54 | 4,474.54 | ||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 1,642.72 | 1,642.72 | ||||
2200105 | 土地资源调查 | 10.00 | 10.00 | ||||
2200109 | 自然资源调查 | 500.00 | 500.00 | ||||
2200112 | 土地资源储备支出 | 156.42 | 156.42 | ||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 230.33 | 230.33 | ||||
221 | 住房保障支出 | 409.14 | 409.14 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 409.14 | 409.14 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 409.14 | 409.14 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 80.00 | 80.00 | ||||
22406 | 自然灾害防治 | 80.00 | 80.00 | ||||
2240601 | 地质灾害防治 | 160.00 | 80.00 | 80.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
89.3 | 8.55 | 80.75 | 6 | 87.02 |
说明:2109年4月365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用城乡规划局并入365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局,公务接待费增加6.27万元;公务用车移交公车办,公务用车运行费减少2.55万元。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 3,000.97 | 3,000.97 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,000.97 | 3,000.97 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,928.21 | 2,928.21 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,121.74 | 1,121.74 | |||||
2120802 | 土地开发支出 | 1,646.48 | 1,646.48 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160.00 | 160.00 | |||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 72.76 | 72.76 | |||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 72.76 | 72.76 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计12533.74万元。与2018年相比,减少4933.56万元,减少28.24%,主要是因为项目收支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计12533.74万元,其中:财政拨款收入11,801.52万元,占94.16%;其他收入732.22万元,占5.84%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12533.74万元,其中:基本支出6,181.08万元,占49.32%;项目支出6,352.66万元,占50.68%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计11,801.51万元,与2018年相比,增加1759.96万元,增长17.5%,主要是因为原县城乡规划局并入县自然资源局,财政拨款收、支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出8800.54万元,占本年支出合计的70.21%,与2018年相比,财政拨款支出增加1768.5万元,增长25.15%,主要是因为原县城乡规划局并入县自然资源局,财政拨款支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出8,800.54万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出652.76万元,占7.42%;卫生健康支出227.97万元,占2.6%;城乡社区支出416.66万元,占4.73%;自然资源海洋气象等支出7014.01万元,占79.7%;住房保障支出409.14万元,占4.65%;灾害防治及应急管理支出80万元,占0.9%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为9,333.45万元,支出决算数为8,800.54万元,完成年初预算的94.3%,其中:
1、社会保障和就业支出(类)05(款)05(项)。
年初预算为642.07万元,支出决算为652.76万元,完成年初预算的101.66%,决算数大于年初预算数的主要原因是:原县城乡规划局并入县自然资源局,人员增加。
2、卫生健康支出(类)11(款)01(项)。
年初预算为201.29万元,支出决算为227.97万元,完成年初预算的113.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是:原县城乡规划局并入县自然资源局,人员增加。
3、住房保障支出(类)02(款)01(项)。
年初预算为355.61万元,支出决算为409.14万元,完成年初预算的115.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是:原县城乡规划局并入县自然资源局,人员增加。
4、国土海洋气象等支出(类)01(款)01(项)。
年初预算为5076.47万元,支出决算为7014.01万元,完成年初预算的138.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是:原县城乡规划局并入县自然资源局,支出增加。
.......
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出6181.08万元,其中:人员经费5546.25万元,占基本支出的89.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费634.83万元,占基本支出的10.27%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为89.3万元,支出决算为93.02万元,完成预算的104.16%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为80.75万元,支出决算为87.02万元,完成预算的107.76%,决算数大于年初预算数的主要原因是原县城乡规划局并入县自然资源局,支出增加,与上年相比增加2.02万元,增长2.38%,增长的主要原因是单位合并支出增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.55万元,支出决算为6万元,完成预算的70.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车移交县公车办,严格控制公务用车费用,与上年相比减少3万元,减少33.3%,减少的主要原因是公务用车移交县公车办,严格控制了公务用车费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算87.02万元,占93.55%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元,占6.45%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0次。
2、公务接待费支出决算为87.02万元,全年共接待来访团组118个、来宾人3671次,主要是各股室、二级机构相关业务建设发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6万元,主要是公务用车加油、维修、保险、保养等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入3000.97万元;年初结转和结余0万元;支出3000.97万元,其中基本支出0万元,项目支出3000.97万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(详见附件)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出634.83万元,比年初预算数增加64.19万元,增长7.5%。主要原因是单位合并。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费5万元,用于召开县国土资源事务会议,内容为耕地保护、农村集体土地确权登记、执法巡查、不动产登记等;开支培训费2万元,用于参加省、市等业务培训,内容为国土资源业务培训。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度无政府采购支出预算。政府采购支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆9辆(已移交公车办6辆,现有3辆),其中,执法执勤用车3辆;单位价值50万元以上通用设备台0(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
………
附件下载:
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