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        2019年度365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局部门决算

        2019年度365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局部门决算

        目录

        第一部分 单位概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分 2019年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分 2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、预算绩效情况说明

        十、其他重要事项情况说明

        第四部分名词解释

         

        第一部分

        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局单位概况

        一、 部门职责

        (一)承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

        (二)承担规范国土资源管理秩序的责任。

        (三)承担优化配置国土资源的责任。

        (四)负责规范国土资源权属管理。

        (五)负责全县耕地保护,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

        (六)承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。

        (七)承担节约集约利用土地资源的责任。

        (八)承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。

        (九)负责矿产资源开发的管理。

        (十)依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。

        (十一)承担地质环境保护的责任。

        (十二)负责组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

        (十三)依法依规征收国土、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。

        (十四)推进国土资源科技进步,组织制定和实施全县国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

        (十五)开展国土资源对外合作与交流,拟订全县对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施,组织协调全县境外矿产资源勘查、开发工作,监督对外合作勘查开采行为。

        (十六)负责统一监督管理全县测绘工作。

        (十七)管理县级基础地理信息数据。

        (十八)承办县人民政府交办的其他事项。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。根据编委核定,我局内设股室15个,3个群团组织,下设15个二级机构及25个国土资源所。内设股室分别是办公室、政工人事股、计财股、法规股、信访股、行政审批股、用地股、地籍股、耕保股、规划股、地产股、矿产开发股、地环股、不动产股、测绘勘查股。工会委员会、妇女委员会、总支。

        下设二级机构分别是:执法监察大队、开发区国土分局、土地储备中心、土地矿产交易中心、土地开发整理中心、重点办、征地拆迁办、测绘中心、信息中心、地质矿产综合服务中心、城投所、地环站、界牌园区工作组、黄门寨地质公园管理处、不动产登记中心。25个国土资所。

        (二)决算单位构成。365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局单位本级。

         

        第二部分

        部门决算表


         

        收入支出决算总表






         财决批01

        部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局





         金额单位:万元

        收       入

         支       出

        项      目

        行次

         金额

         项      目

         行次

         金额

        栏      次


         1

         栏      次


         2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

         8,800.54

         一、一般公共服务支出

         30


        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

         3,000.97

         二、外交支出

         31


        三、上级补助收入

        3


         三、国防支出

         32


        四、事业收入

        4


         四、公共安全支出

         33


        五、经营收入

        5


         五、教育支出

         34


        六、附属单位上缴收入

        6


         六、科学技术支出

         35


        七、其他收入

        7

         732.22

         七、文化旅游体育与传媒支出

         36



        8


         八、社会保障和就业支出

         37

         652.76


        9


         九、卫生健康支出

         38

         227.97


        10


         十、节能环保支出

         39



        11


         十一、城乡社区支出

         40

         3,417.64


        12


         十二、农林水支出

         41



        13


         十三、交通运输支出

         42



        14


         十四、资源勘探信息等支出

         43



        15


         十五、商业服务业等支出

         44



        16


         十六、金融支出

         45



        17


         十七、援助其他地区支出

         46



        18


         十八、自然资源海洋气象等支出

         47

         7,746.23


        19


         十九、住房保障支出

         48

         409.14


        20


         二十、粮油物资储备支出

         49



        21


         二十一、灾害防治及应急管理支出

         50

         80.00


        22


         二十二、其他支出

         51



        23


         二十三、债务还本支出

         52



        24


         二十四、债务付息支出

         53


        本年收入合计

        25

         12,533.73

         本年支出合计

         54

         12,533.73

        用事业基金弥补收支差额

        26


         结余分配

         55


        年初结转和结余

        27


         年末结转和结余

         56



        28



         57


        总计

        29

         12,533.73

         总计

         58

         12,533.73

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


         

        收入决算表











         财决批复02表

        部门:


        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局








         金额单位:万元

        科目编码

        科目名称

         本年收入合计

         财政拨款收入

         上级补助收入

         事业收入

         经营收入

         附属单位
          上缴收入

         其他收入

        栏次

         1

         2

         3

         4

         5

         6

         7


        合计

         12,533.74

         11,801.52





         732.22

        208

        社会保障和就业支出

         652.76

         652.76






        20805

        行政事业单位离退休

         645.33

         645.33






        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

         645.33

         645.33






        20808

        抚恤

         7.43  

         7.43  






        2080801

          死亡抚恤

         7.43  

         7.43  






        210

        卫生健康支出

         227.97

        227.97






        21011

        行政事业单位医疗

         227.97

         227.97






        2101101

          行政单位医疗

         227.97

         227.97






        212

        城乡社区支出

         3,417.64

         3,417.64






        21202

        城乡社区规划与管理

         416.66

         416.66






        2120201

          城乡社区规划与管理

         416.66

         416.66






        21208

        国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

         2,928.21

         2,928.21






        2120801

          征地和拆迁补偿支出

         1,121.74

         1,121.74






        2120802

          土地开发支出

         1,646.48

         1,646.48






        2120899

          其他国有土地使用权出让收入安排的支出

         160.00

         160.00






        21211

        农业土地开发资金安排的支出

         72.76

         72.76






        2121100

          农业土地开发资金安排的支出

         72.76

         72.76






        220

        自然资源海洋气象等支出

         7,746.23

         7,014.01





         732.22

        22001

        自然资源事务

         7,746.23

         7,014.01





         732.22

        2200101

          行政运行

         4,474.54

         4,474.54






        2200102

          一般行政管理事务

         1,642.72

         1,642.72






        2200105

          土地资源调查

         10.00

         10.00






        2200109

          自然资源调查

         500.00

         500.00






        2200112

          土地资源储备支出

         156.42

         156.42






        2200199

          其他自然资源事务支出

         962.55

         230.33





         732.22

        221

        住房保障支出

         409.14

         409.14






        22102

        住房改革支出

         409.14

         409.14






        2210201

          住房公积金

         409.14

         409.14






        224

        灾害防治及应急管理支出

         80.00

         80.00






        22406

        自然灾害防治

         80.00

         80.00






        2240601

          地质灾害防治

         80.00

         80.00






        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

         

        支出决算表










        财决批复03表

        部门:


        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局






        金额单位:万元

        科目编码

        科目名称

         本年支出合计

         基本支出

         项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        栏次

         1

         2

         3

        4

        5

        6

        合计

         12,533.74

         6,181.08

         6,352.66




        208

        社会保障和就业支出

         652.76

         652.76





        20805

        行政事业单位离退休

         645.33

         645.33





        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

         645.33

         645.33





        20808

        抚恤

         7.43  

         7.43  





        2080801

          死亡抚恤

         7.43  

         7.43  





        210

        卫生健康支出

         227.97

         227.97





        21011

        行政事业单位医疗

         227.97

         227.97





        2101101

          行政单位医疗

         227.97

         227.97





        212

        城乡社区支出

         3,417.63

         416.66

         3,000.97




        21202

        城乡社区规划与管理

         416.66

         416.66





        2120201

          城乡社区规划与管理

         416.66

         416.66





        21208

        国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

         2,928.21


         2,928.21




        2120801

          征地和拆迁补偿支出

         1,121.74


         1,121.74




        2120802

          土地开发支出

         1,646.48


         1,646.48




        2120899

          其他国有土地使用权出让收入安排的支出

         160.00


         160.00




        21211

        农业土地开发资金安排的支出

         72.76


         72.76




        2121100

          农业土地开发资金安排的支出

         72.76


         72.76




        220

        自然资源海洋气象等支出

         7,746.23

         4,474.54

         3,271.69




        22001

        自然资源事务

         7,746.23

         4,474.54

         3,271.69




        2200101

          行政运行

         4,474.54

         4,474.54





        2200102

          一般行政管理事务

         1,642.72


         1,642.72




        2200105

          土地资源调查

         10.00


         10.00




        2200109

          自然资源调查

         500.00


         500.00




        2200112

          土地资源储备支出

         156.42


         156.42




        2200199

          其他自然资源事务支出

         962.55


         962.55




        221

        住房保障支出

         409.14

         409.14





        22102

        住房改革支出

         409.14

         409.14





        2210201

          住房公积金

         409.14

         409.14





        224

        灾害防治及应急管理支出

         80.00


         80.00




        22406

        自然灾害防治

         80.00


         80.00




        2240601

          地质灾害防治

         80.00


         80.00




        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

        财政拨款收入支出决算总表








         财决批复04表

        部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局







         金额单位:万元

         

        支  出

        项      目

        行次

         金额

         项      目

        行次

         合计

         一般公共预算财政拨款

         政府性基金预算财政拨款

        栏      次


         1

         栏      次


        2

        3

        4

        一、一般公共预算财政拨款

        1

         8,800.54

         一、一般公共服务支出

        32




        二、政府性基金预算财政拨款

        2

         3,000.97

         二、外交支出

        33





        3


         三、国防支出

        34





        4


         四、公共安全支出

        35





        5


         五、教育支出

        36





        6


         六、科学技术支出

        37





        7


         七、文化旅游体育与传媒支出

        38





        8


         八、社会保障和就业支出

        39

         652.76

         652.76



        9


         九、卫生健康支出

        40

         227.97

         227.97



        10


         十、节能环保支出

        41





        11


         十一、城乡社区支出

        42

         3,417.63

         416.66

         3,000.97


        12


         十二、农林水支出

        43





        13


         十三、交通运输支出

        44





        14


         十四、资源勘探信息等支出

        45





        15


         十五、商业服务业等支出

        46





        16


         十六、金融支出

        47





        17


         十七、援助其他地区支出

        48





        18


         十八、自然资源海洋气象等支出

        49

         7,014.01

         7,014.01



        19


         十九、住房保障支出

        50

         409.14

         409.14



        20


         二十、粮油物资储备支出

        51





        21


         二十一、灾害防治及应急管理支出

        52

         80.00

         80.00



        22


         二十二、其他支出

        53





        23


         二十三、债务还本支出

        54





        24


         二十四、债务付息支出

        55





        25



        56




        本年收入合计

        26

         11,801.51

         本年支出合计

        57

         11,801.51

         8,800.54

         3,000.97

        年初结转和结余

        27


         年末结转和结余

        58




          一、一般公共预算财政拨款

        28



        59




          二、政府性基金预算财政拨款

        29



        60





        30



        61




        总计

        31

         11,801.51

         总计

        62

         11,801.51

         8,800.54

         3,000.97

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


         

        一般公共预算财政拨款支出决算表








        财决批复05

        部门:


        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局




        金额单位:万元

        科目编码

        科目名称

        本年支出

        年末结转和结余

        合计

        基本
          支出

        项目
          支出

        项目支出结转和结余

        项目支出结余

        栏次

        7

        8

        9

        13

        合计

         8,800.55

        6,181.08

        2,619.47


        208

        社会保障和就业支出

         652.76

        652.76



        20805

        行政事业单位离退休

         645.33

        645.33



        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

         645.33

        645.33



        20808

        抚恤

         7.43

        7.43



        2080801

          死亡抚恤

         7.43

        7.43



        210

        卫生健康支出

         227.97

        227.97



        21011

        行政事业单位医疗

         227.97

        227.97



        2101101

          行政单位医疗

         227.97

        227.97



        212

        城乡社区支出

         416.66

        416.66



        21202

        城乡社区规划与管理

         416.66

        416.66



        2120201

          城乡社区规划与管理

         416.66

        416.66



        220

        自然资源海洋气象等支出

         7,014.01

        4,474.54

        2,539.47


        22001

        自然资源事务

         7,014.01

        4,474.54

        2,539.47


        2200101

          行政运行

         4,474.54

        4,474.54



        2200102

          一般行政管理事务

         1,642.72


        1,642.72


        2200105

          土地资源调查

         10.00


        10.00


        2200109

          自然资源调查

         500.00


        500.00


        2200112

          土地资源储备支出

         156.42


        156.42


        2200199

          其他自然资源事务支出

         230.33


        230.33


        221

        住房保障支出

         409.14

        409.14



        22102

        住房改革支出

         409.14

        409.14



        2210201

          住房公积金

         409.14

        409.14



        224

        灾害防治及应急管理支出

         80.00


        80.00


        22406

        自然灾害防治

         80.00


        80.00


        2240601

          地质灾害防治

         160.00

        80.00

        80.00


        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


         

                                                 


        一般公共预算财政拨款基本支出决算表









         财决批复06表


        部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局






         金额单位:万元      

        科目编码

        科目名称

         决算数

        科目编码

        科目名称

         决算数

        科目编码

        科目名称

         决算数


        301

        工资福利支出

         5,505.80

        302

        商品和服务支出

         634.83

        307

        债务利息及费用支出



        30101

                基本工资

         2,252.62

        30201

                办公费

         314.43

        30701

                国内债务付息



        30102

                津贴补贴

         1,345.12

        30202

                印刷费

         10.00

        30702

                国外债务付息



        30103

                奖金

         559.03

        30203

                咨询费

         2.43

        310

        资本性支出



        30106

                伙食补助费


        30204

                手续费


        31001

                房屋建筑物购建



        30107

                绩效工资


        30205

                水费

         4.62

        31002

                办公设备购置



        30108

                机关事业单位基本养老保险缴费

         645.33

        30206

                电费

         7.00

        31003

                专用设备购置



        30109

                职业年金缴费


        30207

                邮电费

         11.00

        31005

                基础设施建设



        30110

                职工基本医疗保险缴费

         227.97

        30208

                取暖费

         5.00

        31006

                大型修缮



        30111

                公务员医疗补助缴费


        30209

                物业管理费

         12.75

        31007

                信息网络及软件购置更新



        30112

                其他社会保障缴费

         42.64

        30211

                差旅费

         16.00

        31008

                物资储备



        30113

                住房公积金

         409.14

        30212

                因公出国(境)费用


        31009

                土地补偿



        30114

                医疗费


        30213

                维修(护)费

         13.00

        31010

                安置补助



        30199

                其他工资福利支出

         23.95

        30214

                租赁费


        31011

                地上附着物和青苗补偿



        303

        对个人和家庭的补助

         40.45

        30215

                会议费

         5.00

        31012

                拆迁补偿



        30301

                离休费


        30216

                培训费

         2.00

        31013

                公务用车购置



        30302

                退休费


        30217

                公务接待费

         87.02

        31019

                其他交通工具购置



        30303

                退职(役)费


        30218

                专用材料费


        31021

                文物和陈列品购置



        30304

                抚恤金

         7.43

        30224

                被装购置费


        31022

                无形资产购置



        30305

                生活补助

         23.50

        30225

                专用燃料费


        31099

                其他资本性支出



        30306

                救济费


        30226

                劳务费


        399

        其他支出



        30307

                医疗费补助


        30227

                委托业务费


        39906

                赠与



        30308

                助学金


        30228

                工会经费

         25.15

        39907

                国家赔偿费用支出



        30309

                奖励金


        30229

                福利费


        39908

                对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



        30310

                个人农业生产补贴


        30231

                公务用车运行维护费

         6.00

        39999

                其他支出



        30399

                其他对个人和家庭的补助

         9.52

        30239

                其他交通费用

         25.54








        30240

                税金及附加费用









        30299

                其他商品和服务支出

         87.89















        人员经费合计

         5,546.25

        公用经费合计

         634.83




















        注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。             


         

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        部门:                                                                                                                      公开07

        单位:万元

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务

        接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务

        接待费

        小计

        公务用车
         
        购置费

        公务用车
         
        运行费

        小计

        公务用车
         
        购置费

        公务用车
         
        运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

           89.3




        8.55

         80.75

         93.02




        6

        87.02

        说明:2109年4月365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用城乡规划局并入365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局,公务接待费增加6.27万元;公务用车移交公车办,公务用车运行费减少2.55万元。

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


         

         

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        部门:                                                                                                                       公开08

        单位:万元

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余


        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出 

        项目支出




        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6


        合计


         3,000.97



         3,000.97



        212 

        城乡社区支出


         3,000.97



         3,000.97



         21208

        国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


         2,928.21



         2,928.21



        2120801 

          征地和拆迁补偿支出


         1,121.74



         1,121.74



         2120802

          土地开发支出


         1,646.48



         1,646.48



        2120899 

          其他国有土地使用权出让收入安排的支出


         160.00



         160.00



         21211

        农业土地开发资金安排的支出


         72.76



         72.76



        2121100

          农业土地开发资金安排的支出


         72.76



         72.76



        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

        (若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


         


         

        第三部分

        2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2019 年度收、支总计12533.74万元。与2018年相比,减少4933.56万元,减少28.24%,主要是因为项目收支出减少。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计12533.74万元,其中:财政拨款收入11,801.52万元,占94.16%;其他收入732.22万元,占5.84%。

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计12533.74万元,其中:基本支出6,181.08万元,占49.32%;项目支出6,352.66万元,占50.68%;

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2019年度财政拨款收、支总计11,801.51万元,与2018年相比,增加1759.96万元,增长17.5%,主要是因为原县城乡规划局并入县自然资源局,财政拨款收、支增加。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2019年度财政拨款支出8800.54万元,占本年支出合计的70.21%,与2018年相比,财政拨款支出增加1768.5万元,增长25.15%,主要是因为原县城乡规划局并入县自然资源局,财政拨款支出增加。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2019年度财政拨款支出8,800.54万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出652.76万元,占7.42%;卫生健康支出227.97万元,占2.6%;城乡社区支出416.66万元,占4.73%;自然资源海洋气象等支出7014.01万元,占79.7%;住房保障支出409.14万元,占4.65%;灾害防治及应急管理支出80万元,占0.9%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2019年度财政拨款支出年初预算数为9,333.45万元,支出决算数为8,800.54万元,完成年初预算的94.3%,其中:

        1、社会保障和就业支出(类)05(款)05(项)。

        年初预算为642.07万元,支出决算为652.76万元,完成年初预算的101.66%,决算数大于年初预算数的主要原因是:原县城乡规划局并入县自然资源局,人员增加。

        2、卫生健康支出(类)11(款)01(项)。

        年初预算为201.29万元,支出决算为227.97万元,完成年初预算的113.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是:原县城乡规划局并入县自然资源局,人员增加。

        3、住房保障支出(类)02(款)01(项)。

        年初预算为355.61万元,支出决算为409.14万元,完成年初预算的115.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是:原县城乡规划局并入县自然资源局,人员增加。

        4、国土海洋气象等支出(类)01(款)01(项)。

        年初预算为5076.47万元,支出决算为7014.01万元,完成年初预算的138.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是:原县城乡规划局并入县自然资源局,支出增加。

             .......

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2019年度财政拨款基本支出6181.08万元,其中:人员经费5546.25万元,占基本支出的89.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费634.83万元,占基本支出的10.27%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        “三公”经费财政拨款支出预算为89.3万元,支出决算为93.02万元,完成预算的104.16%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

        公务接待费支出预算为80.75万元,支出决算为87.02万元,完成预算的107.76%,决算数大于年初预算数的主要原因是原县城乡规划局并入县自然资源局,支出增加,与上年相比增加2.02万元,增长2.38%,增长的主要原因是单位合并支出增加。

        公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.55万元,支出决算为6万元,完成预算的70.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车移交县公车办,严格控制公务用车费用,与上年相比减少3万元,减少33.3%,减少的主要原因是公务用车移交县公车办,严格控制了公务用车费用。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算87.02万元,占93.55%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元,占6.45%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0次。

        2、公务接待费支出决算为87.02万元,全年共接待来访团组118个、来宾人3671次,主要是各股室、二级机构相关业务建设发生的接待支出。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6万元,主要是公务用车加油、维修、保险、保养等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        2019年度政府性基金预算财政拨款收入3000.97万元;年初结转和结余0万元;支出3000.97万元,其中基本支出0万元,项目支出3000.97万元;年末结转和结余0万元。

        九、关于2019年度预算绩效情况说明

        (详见附件)

        十、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        本部门2019 年度机关运行经费支出634.83万元,比年初预算数增加64.19万元,增长7.5%。主要原因是单位合并。

        (二)一般性支出情况

        2019年本部门开支会议费5万元,用于召开县国土资源事务会议,内容为耕地保护、农村集体土地确权登记、执法巡查、不动产登记等;开支培训费2万元,用于参加省、市等业务培训,内容为国土资源业务培训。

        (三)政府采购支出情况

        本部门2019年度无政府采购支出预算。政府采购支出总额0万元。

        (四)国有资产占用情况

        截至2019年12月31日,本单位共有车辆9辆(已移交公车办6辆,现有3辆),其中,执法执勤用车3辆;单位价值50万元以上通用设备台0(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

         

        第四部分

         

        名词解释

        一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

        二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

        三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        四、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2019年度365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局部门决算

         

         

         

         

         

         

         

         

        目录

        第一部分XX单位概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2019年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、预算绩效情况说明

        十、其他重要事项情况说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件

         

         

         

         

         

        第一部分

         

        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局

        单位概况

         

        一、 部门职责

        (一)承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

        (二)承担规范国土资源管理秩序的责任。

        (三)承担优化配置国土资源的责任。

        (四)负责规范国土资源权属管理。

        (五)负责全县耕地保护,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

        (六)承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。

        (七)承担节约集约利用土地资源的责任。

        (八)承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。

        (九)负责矿产资源开发的管理。

        (十)依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。

        (十一)承担地质环境保护的责任。

        (十二)负责组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

        (十三)依法依规征收国土、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。

        (十四)推进国土资源科技进步,组织制定和实施全县国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

        (十五)开展国土资源对外合作与交流,拟订全县对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施,组织协调全县境外矿产资源勘查、开发工作,监督对外合作勘查开采行为。

        (十六)负责统一监督管理全县测绘工作。

        (十七)管理县级基础地理信息数据。

        (十八)承办县人民政府交办的其他事项。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。根据编委核定,我局内设股室15个,3个群团组织,下设15个二级机构及25个国土资源所。内设股室分别是办公室、政工人事股、计财股、法规股、信访股、行政审批股、用地股、地籍股、耕保股、规划股、地产股、矿产开发股、地环股、不动产股、测绘勘查股。工会委员会、妇女委员会、总支。

        下设二级机构分别是:执法监察大队、开发区国土分局、土地储备中心、土地矿产交易中心、土地开发整理中心、重点办、征地拆迁办、测绘中心、信息中心、地质矿产综合服务中心、城投所、地环站、界牌园区工作组、黄门寨地质公园管理处、不动产登记中心。25个国土资所。

        (二)决算单位构成。365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局单位本级。

         

        第二部分

         

        部门决算表


         

        收入支出决算总表






         财决批01

        部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局





         金额单位:万元

        收     入

         支     出

        项    目

        行次

         金额

         项    目

         行次

         金额

        栏    次


         1

         栏    次


         2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

         8,800.54

         一、一般公共服务支出

         30


        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

         3,000.97

         二、外交支出

         31


        三、上级补助收入

        3


         三、国防支出

         32


        四、事业收入

        4


         四、公共安全支出

         33


        五、经营收入

        5


         五、教育支出

         34


        六、附属单位上缴收入

        6


         六、科学技术支出

         35


        七、其他收入

        7

         732.22

         七、文化旅游体育与传媒支出

         36



        8


         八、社会保障和就业支出

         37

         652.76


        9


         九、卫生健康支出

         38

         227.97


        10


         十、节能环保支出

         39



        11


         十一、城乡社区支出

         40

         3,417.64


        12


         十二、农林水支出

         41



        13


         十三、交通运输支出

         42



        14


         十四、资源勘探信息等支出

         43



        15


         十五、商业服务业等支出

         44



        16


         十六、金融支出

         45



        17


         十七、援助其他地区支出

         46



        18


         十八、自然资源海洋气象等支出

         47

         7,746.23


        19


         十九、住房保障支出

         48

         409.14


        20


         二十、粮油物资储备支出

         49



        21


         二十一、灾害防治及应急管理支出

         50

         80.00


        22


         二十二、其他支出

         51



        23


         二十三、债务还本支出

         52



        24


         二十四、债务付息支出

         53


        本年收入合计

        25

         12,533.73

         本年支出合计

         54

         12,533.73

        用事业基金弥补收支差额

        26


         结余分配

         55


        年初结转和结余

        27


         年末结转和结余

         56



        28



         57


        总计

        29

         12,533.73

         总计

         58

         12,533.73

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


         


         

        收入决算表











         财决批复02表

        部门:


        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局








         金额单位:万元

        科目编码

        科目名称

         本年收入合计

         财政拨款收入

         上级补助收入

         事业收入

         经营收入

         附属单位
          上缴收入

         其他收入

        栏次

         1

         2

         3

         4

         5

         6

         7


        合计

         12,533.74

         11,801.52





         732.22

        208

        社会保障和就业支出

         652.76

         652.76






        20805

        行政事业单位离退休

         645.33

         645.33






        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

         645.33

         645.33






        20808

        抚恤

         7.43

         7.43






        2080801

          死亡抚恤

         7.43

         7.43






        210

        卫生健康支出

         227.97

        227.97






        21011

        行政事业单位医疗

         227.97

         227.97






        2101101

          行政单位医疗

         227.97

         227.97






        212

        城乡社区支出

         3,417.64

         3,417.64






        21202

        城乡社区规划与管理

         416.66

         416.66






        2120201

          城乡社区规划与管理

         416.66

         416.66






        21208

        国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

         2,928.21

         2,928.21






        2120801

          征地和拆迁补偿支出

         1,121.74

         1,121.74






        2120802

          土地开发支出

         1,646.48

         1,646.48






        2120899

          其他国有土地使用权出让收入安排的支出

         160.00

         160.00






        21211

        农业土地开发资金安排的支出

         72.76

         72.76






        2121100

          农业土地开发资金安排的支出

         72.76

         72.76






        220

        自然资源海洋气象等支出

         7,746.23

         7,014.01





         732.22

        22001

        自然资源事务

         7,746.23

         7,014.01





         732.22

        2200101

          行政运行

         4,474.54

         4,474.54






        2200102

          一般行政管理事务

         1,642.72

         1,642.72






        2200105

          土地资源调查

         10.00

         10.00






        2200109

          自然资源调查

         500.00

         500.00






        2200112

          土地资源储备支出

         156.42

         156.42






        2200199

          其他自然资源事务支出

         962.55

         230.33





         732.22

        221

        住房保障支出

         409.14

         409.14






        22102

        住房改革支出

         409.14

         409.14






        2210201

          住房公积金

         409.14

         409.14






        224

        灾害防治及应急管理支出

         80.00

         80.00






        22406

        自然灾害防治

         80.00

         80.00






        2240601

          地质灾害防治

         80.00

         80.00






        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

         

        支出决算表










        财决批复03表

        部门:


        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局






        金额单位:万元

        科目编码

        科目名称

         本年支出合计

         基本支出

         项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        栏次

         1

         2

         3

        4

        5

        6

        合计

         12,533.74

         6,181.08

         6,352.66




        208

        社会保障和就业支出

         652.76

         652.76





        20805

        行政事业单位离退休

         645.33

         645.33





        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

         645.33

         645.33





        20808

        抚恤

         7.43

         7.43





        2080801

          死亡抚恤

         7.43

         7.43





        210

        卫生健康支出

         227.97

         227.97





        21011

        行政事业单位医疗

         227.97

         227.97





        2101101

          行政单位医疗

         227.97

         227.97





        212

        城乡社区支出

         3,417.63

         416.66

         3,000.97




        21202

        城乡社区规划与管理

         416.66

         416.66





        2120201

          城乡社区规划与管理

         416.66

         416.66





        21208

        国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

         2,928.21


         2,928.21




        2120801

          征地和拆迁补偿支出

         1,121.74


         1,121.74




        2120802

          土地开发支出

         1,646.48


         1,646.48




        2120899

          其他国有土地使用权出让收入安排的支出

         160.00


         160.00




        21211

        农业土地开发资金安排的支出

         72.76


         72.76




        2121100

          农业土地开发资金安排的支出

         72.76


         72.76




        220

        自然资源海洋气象等支出

         7,746.23

         4,474.54

         3,271.69




        22001

        自然资源事务

         7,746.23

         4,474.54

         3,271.69




        2200101

          行政运行

         4,474.54

         4,474.54





        2200102

          一般行政管理事务

         1,642.72


         1,642.72




        2200105

          土地资源调查

         10.00


         10.00




        2200109

          自然资源调查

         500.00


         500.00




        2200112

          土地资源储备支出

         156.42


         156.42




        2200199

          其他自然资源事务支出

         962.55


         962.55




        221

        住房保障支出

         409.14

         409.14





        22102

        住房改革支出

         409.14

         409.14





        2210201

          住房公积金

         409.14

         409.14





        224

        灾害防治及应急管理支出

         80.00


         80.00




        22406

        自然灾害防治

         80.00


         80.00




        2240601

          地质灾害防治

         80.00


         80.00




        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

        财政拨款收入支出决算总表








         财决批复04表

        部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局







         金额单位:万元

         

        支    出

        项    目

        行次

         金额

         项    目

        行次

         合计

         一般公共预算财政拨款

         政府性基金预算财政拨款

        栏    次


         1

         栏    次


        2

        3

        4

        一、一般公共预算财政拨款

        1

         8,800.54

         一、一般公共服务支出

        32




        二、政府性基金预算财政拨款

        2

         3,000.97

         二、外交支出

        33





        3


         三、国防支出

        34





        4


         四、公共安全支出

        35





        5


         五、教育支出

        36





        6


         六、科学技术支出

        37





        7


         七、文化旅游体育与传媒支出

        38





        8


         八、社会保障和就业支出

        39

         652.76

         652.76



        9


         九、卫生健康支出

        40

         227.97

         227.97



        10


         十、节能环保支出

        41





        11


         十一、城乡社区支出

        42

         3,417.63

         416.66

         3,000.97


        12


         十二、农林水支出

        43





        13


         十三、交通运输支出

        44





        14


         十四、资源勘探信息等支出

        45





        15


         十五、商业服务业等支出

        46





        16


         十六、金融支出

        47





        17


         十七、援助其他地区支出

        48





        18


         十八、自然资源海洋气象等支出

        49

         7,014.01

         7,014.01



        19


         十九、住房保障支出

        50

         409.14

         409.14



        20


         二十、粮油物资储备支出

        51





        21


         二十一、灾害防治及应急管理支出

        52

         80.00

         80.00



        22


         二十二、其他支出

        53





        23


         二十三、债务还本支出

        54





        24


         二十四、债务付息支出

        55





        25



        56




        本年收入合计

        26

         11,801.51

         本年支出合计

        57

         11,801.51

         8,800.54

         3,000.97

        年初结转和结余

        27


         年末结转和结余

        58




          一、一般公共预算财政拨款

        28



        59




          二、政府性基金预算财政拨款

        29



        60





        30



        61




        总计

        31

         11,801.51

         总计

        62

         11,801.51

         8,800.54

         3,000.97

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


         

        一般公共预算财政拨款支出决算表








        财决批复05

        部门:


        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局




        金额单位:万元

        科目编码

        科目名称

        本年支出

        年末结转和结余

        合计

        基本
          支出

        项目
          支出

        项目支出结转和结余

        项目支出结余

        栏次

        7

        8

        9

        13

        合计

         8,800.55

        6,181.08

        2,619.47


        208

        社会保障和就业支出

         652.76

        652.76



        20805

        行政事业单位离退休

         645.33

        645.33



        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

         645.33

        645.33



        20808

        抚恤

         7.43

        7.43



        2080801

          死亡抚恤

         7.43

        7.43



        210

        卫生健康支出

         227.97

        227.97



        21011

        行政事业单位医疗

         227.97

        227.97



        2101101

          行政单位医疗

         227.97

        227.97



        212

        城乡社区支出

         416.66

        416.66



        21202

        城乡社区规划与管理

         416.66

        416.66



        2120201

          城乡社区规划与管理

         416.66

        416.66



        220

        自然资源海洋气象等支出

         7,014.01

        4,474.54

        2,539.47


        22001

        自然资源事务

         7,014.01

        4,474.54

        2,539.47


        2200101

          行政运行

         4,474.54

        4,474.54



        2200102

          一般行政管理事务

         1,642.72


        1,642.72


        2200105

          土地资源调查

         10.00


        10.00


        2200109

          自然资源调查

         500.00


        500.00


        2200112

          土地资源储备支出

         156.42


        156.42


        2200199

          其他自然资源事务支出

         230.33


        230.33


        221

        住房保障支出

         409.14

        409.14



        22102

        住房改革支出

         409.14

        409.14



        2210201

          住房公积金

         409.14

        409.14



        224

        灾害防治及应急管理支出

         80.00


        80.00


        22406

        自然灾害防治

         80.00


        80.00


        2240601

          地质灾害防治

         160.00

        80.00

        80.00


        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


         

                                                 


        一般公共预算财政拨款基本支出决算表









         财决批复06表


        部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局






         金额单位:万元

        科目编码

        科目名称

         决算数

        科目编码

        科目名称

         决算数

        科目编码

        科目名称

         决算数


        301

        工资福利支出

         5,505.80

        302

        商品和服务支出

         634.83

        307

        债务利息及费用支出



        30101

          基本工资

         2,252.62

        30201

          办公费

         314.43

        30701

          国内债务付息



        30102

          津贴补贴

         1,345.12

        30202

          印刷费

         10.00

        30702

          国外债务付息



        30103

          奖金

         559.03

        30203

          咨询费

         2.43

        310

        资本性支出



        30106

          伙食补助费


        30204

          手续费


        31001

          房屋建筑物购建



        30107

          绩效工资


        30205

          水费

         4.62

        31002

          办公设备购置



        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

         645.33

        30206

          电费

         7.00

        31003

          专用设备购置



        30109

          职业年金缴费


        30207

          邮电费

         11.00

        31005

          基础设施建设



        30110

          职工基本医疗保险缴费

         227.97

        30208

          取暖费

         5.00

        31006

          大型修缮



        30111

          公务员医疗补助缴费


        30209

          物业管理费

         12.75

        31007

          信息网络及软件购置更新



        30112

          其他社会保障缴费

         42.64

        30211

          差旅费

         16.00

        31008

          物资储备



        30113

          住房公积金

         409.14

        30212

          因公出国(境)费用


        31009

          土地补偿



        30114

          医疗费


        30213

          维修(护)费

         13.00

        31010

          安置补助



        30199

          其他工资福利支出

         23.95

        30214

          租赁费


        31011

          地上附着物和青苗补偿



        303

        对个人和家庭的补助

         40.45

        30215

          会议费

         5.00

        31012

          拆迁补偿



        30301

          离休费


        30216

          培训费

         2.00

        31013

          公务用车购置



        30302

          退休费


        30217

          公务接待费

         87.02

        31019

          其他交通工具购置



        30303

          退职(役)费


        30218

          专用材料费


        31021

          文物和陈列品购置



        30304

          抚恤金

         7.43

        30224

          被装购置费


        31022

          无形资产购置



        30305

          生活补助

         23.50

        30225

          专用燃料费


        31099

          其他资本性支出



        30306

          救济费


        30226

          劳务费


        399

        其他支出



        30307

          医疗费补助


        30227

          委托业务费


        39906

          赠与



        30308

          助学金


        30228

          工会经费

         25.15

        39907

          国家赔偿费用支出



        30309

          奖励金


        30229

          福利费


        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



        30310

          个人农业生产补贴


        30231

          公务用车运行维护费

         6.00

        39999

          其他支出



        30399

          其他对个人和家庭的补助

         9.52

        30239

          其他交通费用

         25.54








        30240

          税金及附加费用









        30299

          其他商品和服务支出

         87.89















        人员经费合计

         5,546.25

        公用经费合计

         634.83




















        注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。             


         

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        部门:                                                                                                                      公开07

        单位:万元

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务

        接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务

        接待费

        小计

        公务用车
         
        购置费

        公务用车
         
        运行费

        小计

        公务用车
         
        购置费

        公务用车
         
        运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

           89.3




        8.55

         80.75

         93.02




        6

        87.02

        说明:2109年4月365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用城乡规划局并入365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用自然资源局,公务接待费增加6.27万元;公务用车移交公车办,公务用车运行费减少2.55万元。

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


         

         

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        部门:                                                                                                                       公开08

        单位:万元

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余


        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出 

        项目支出




        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6


        合计


         3,000.97



         3,000.97



        212 

        城乡社区支出


         3,000.97



         3,000.97



         21208

        国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


         2,928.21



         2,928.21



        2120801 

          征地和拆迁补偿支出


         1,121.74



         1,121.74



         2120802

          土地开发支出


         1,646.48



         1,646.48



        2120899 

          其他国有土地使用权出让收入安排的支出


         160.00



         160.00



         21211

        农业土地开发资金安排的支出


         72.76



         72.76



        2121100

          农业土地开发资金安排的支出


         72.76



         72.76



        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

        (若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


         


         

         

         

         

         

         

        第三部分

         

        2019年度部门决算情况说明


         

         

        一、收入支出决算总体情况说明

        2019 年度收、支总计12533.74万元。与2018年相比,减少4933.56万元,减少28.24%,主要是因为项目收支出减少。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计12533.74万元,其中:财政拨款收入11,801.52万元,占94.16%;其他收入732.22万元,占5.84%。

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计12533.74万元,其中:基本支出6,181.08万元,占49.32%;项目支出6,352.66万元,占50.68%;

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2019年度财政拨款收、支总计11,801.51万元,与2018年相比,增加1759.96万元,增长17.5%,主要是因为原县城乡规划局并入县自然资源局,财政拨款收、支增加。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2019年度财政拨款支出8800.54万元,占本年支出合计的70.21%,与2018年相比,财政拨款支出增加1768.5万元,增长25.15%,主要是因为原县城乡规划局并入县自然资源局,财政拨款支出增加。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2019年度财政拨款支出8,800.54万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出652.76万元,占7.42%;卫生健康支出227.97万元,占2.6%;城乡社区支出416.66万元,占4.73%;自然资源海洋气象等支出7014.01万元,占79.7%;住房保障支出409.14万元,占4.65%;灾害防治及应急管理支出80万元,占0.9%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2019年度财政拨款支出年初预算数为9,333.45万元,支出决算数为8,800.54万元,完成年初预算的94.3%,其中:

        1、社会保障和就业支出(类)05(款)05(项)。

        年初预算为642.07万元,支出决算为652.76万元,完成年初预算的101.66%,决算数大于年初预算数的主要原因是:原县城乡规划局并入县自然资源局,人员增加。

        2、卫生健康支出(类)11(款)01(项)。

        年初预算为201.29万元,支出决算为227.97万元,完成年初预算的113.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是:原县城乡规划局并入县自然资源局,人员增加。

        3、住房保障支出(类)02(款)01(项)。

        年初预算为355.61万元,支出决算为409.14万元,完成年初预算的115.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是:原县城乡规划局并入县自然资源局,人员增加。

        4、国土海洋气象等支出(类)01(款)01(项)。

        年初预算为5076.47万元,支出决算为7014.01万元,完成年初预算的138.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是:原县城乡规划局并入县自然资源局,支出增加。

             .......

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2019年度财政拨款基本支出6181.08万元,其中:人员经费5546.25万元,占基本支出的89.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费634.83万元,占基本支出的10.27%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        “三公”经费财政拨款支出预算为89.3万元,支出决算为93.02万元,完成预算的104.16%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

        公务接待费支出预算为80.75万元,支出决算为87.02万元,完成预算的107.76%,决算数大于年初预算数的主要原因是原县城乡规划局并入县自然资源局,支出增加,与上年相比增加2.02万元,增长2.38%,增长的主要原因是单位合并支出增加。

        公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.55万元,支出决算为6万元,完成预算的70.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车移交县公车办,严格控制公务用车费用,与上年相比减少3万元,减少33.3%,减少的主要原因是公务用车移交县公车办,严格控制了公务用车费用。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算87.02万元,占93.55%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元,占6.45%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0次。

        2、公务接待费支出决算为87.02万元,全年共接待来访团组118个、来宾人3671次,主要是各股室、二级机构相关业务建设发生的接待支出。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6万元,主要是公务用车加油、维修、保险、保养等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        2019年度政府性基金预算财政拨款收入3000.97万元;年初结转和结余0万元;支出3000.97万元,其中基本支出0万元,项目支出3000.97万元;年末结转和结余0万元。

        九、关于2019年度预算绩效情况说明

        (详见附件)

        十、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        本部门2019 年度机关运行经费支出634.83万元,比年初预算数增加64.19万元,增长7.5%。主要原因是单位合并。

        (二)一般性支出情况

        2019年本部门开支会议费5万元,用于召开县国土资源事务会议,内容为耕地保护、农村集体土地确权登记、执法巡查、不动产登记等;开支培训费2万元,用于参加省、市等业务培训,内容为国土资源业务培训。

        (三)政府采购支出情况

        本部门2019年度无政府采购支出预算。政府采购支出总额0万元。

        (四)国有资产占用情况

        截至2019年12月31日,本单位共有车辆9辆(已移交公车办6辆,现有3辆),其中,执法执勤用车3辆;单位价值50万元以上通用设备台0(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


         

         

         

         

         

         

         

         

        第四部分

         

        名词解释


         

         

        一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

        二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

        三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        四、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

         

         

         

         

         

         

         

        第五部分

         

        附件


         

         

        2019年度部门整体支出绩效评价报告

        ………


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