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        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用板市乡人民政府2019年度部门预算

        目  录

        第一部分365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用板市乡人民政府单位概况

        一、部门职责

        二、机构设置及预算单位构成

        第二部分365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用板市乡人民政府2019年度部门预算表

        第三部分365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用板市乡人民政府2019年度部门预算情况说明

        一、收入支出预算情况

        二、预算收支增减变化情况说明

        三、机关运行经费执行情况说明

        四、政府采购支出情况说明

        五、国有资产占有情况说明

        六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

        七、“三公”经费增减变化原因说明

        八、政府性基金预算收入支出预算情况

        第四部分名称解释

        一、机关运行经费

        二、“三公”经费

        第一部分365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用板市乡人民政府单位概况

        一、部门职责

        1、组织贯彻执行国家各项方针政策,拟订和执行全县财政各项政策、改革方案,指导全乡工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;完善鼓励公益事业发展的财税政策。保障政府及部门日常用工作经常运转,提高行政工作效力,发挥干部职工工作积极性,保障社会稳定,促进公益事业发展。

        2、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

        二、机构设置及预算单位构成

        (一)机构设置。2018年末,板市乡共有内设机构1 个:板市乡机关;下设机构9个:板市乡财政所、板市乡农技站、板市乡农机站、板市乡农经站、板市乡动物防检站、板市乡林业站、板市乡水管站、板市乡文体卫站、板市乡计生服务所。

        (二)预算单位构成。

        2018年末,我乡只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用板市乡人民政府本级。

        第二部分365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用板市乡人民政府2019年度部门预算表(详见附件)

        第三部分365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用板市乡人民政府2019年度部门预算情况说明

        一、收入支出预算情况。

        年初部门预算安排390.86万元,其中:行政运行安排116.87万元,事业运行85.57万元,机关事业单位养老保险缴费支出40.74万元,行政单位医疗4.45万元,事业单位医疗6.50万元,住房公积金17.73万元,对村民委员会和村党支部的补助119万元。

        年初部门预算安排390.86万元,其中:人员支出安排233.01万元,公用经费157.85万元,项目经费0万元。

        二、预算收支增减变化情况说明

        经费拨款较上年预算增加1.23万元,主要是2019年部门预算人员经费增加。

        三、机关运行经费执行情况说明

        2019年机关运行经费预算157.85万元,其中:办公费2.38万元,水费1万元,电费1.1万元,物业管理费1.68万元,公务接待费2万元,公务用车运行及维护费2.1万元,其他交通费用10.06万元,工会经费1.46万元,其他商品和服务支出136.08万元。

        四、政府采购支出情况说明

        2019年我乡无政府采购预算。

        五、国有资产占有情况说明

        2019年度我乡没有国有资产占有情况说明。

        六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

        2019年我乡没有重点项目预算。

        七、“三公”经费增减变化原因说明

        2019年“三公”经费预算4.1万元,其中:公务接待费2万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置和运行费2.1万元(公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为2.1万元)。

        2018年“三公”经费预算4.3万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费2.1万元、公务用车购置和运行费2.2万元(公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为2.2万元)。

        2019年“三公”经费预算比上年减少0.2万元,其中:公务接待费减少0.1万元,公务用车购置和运行费减少0.1万元,因公出国(境)费减少0万元。

        “三公”经费减少的原因:一是严格按照“三公”经费管理规定执行,认真贯彻落实“三公”经费的文件精神,公务接待费减少;二是实行公车改革后,我单位公车不再保留公车。

        八、政府性基金预算收入支出预算情况

        2019年度无政府性基金预算收入支出。

        第四部分名称解释

        一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

        板市乡2019年预算公开表




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