<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        岣嵝乡2020年财政决算编制说明及公开表





        2020年度

        岣嵝乡人民政府部门决算



                       目录

        第一部分岣嵝乡人民政府概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        政府性基金预算收入支出决算情况

        关于机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况

        十一、关于政府采购支出说明

        十二、关于国有资产占用情况说明

        十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件






        第一部分


        岣嵝乡人民政府概况



        部门职责

        (一)是执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

        (二)是执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

        (三)是保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

        (四)是保护各种经济组织的合法权益;

        (五)是保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

        (六)是办理上级人民政府交办的其他事项。 

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。岣嵝乡内设机构包括:内设机构是岣嵝乡机关。所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队(原农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化管理服务站)。我乡核定编制112名,实有在职干部职工85人,其中行政人员 46人,事业人员 66人。退休人员32人。

        (二)决算单位构成。岣嵝乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:岣嵝乡人民政府本级











              第二部分


        部门决算表


        收入支出决算总表






        公开01表

        部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用岣嵝乡人民政府





        金额单位:元

        收入

        支出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

        栏次


        1

        栏次


        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        10,248,786.12

        一、一般公共服务支出

        32

        4,630,063.88

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

        0.00

        二、外交支出

        33

        0.00

        三、国有资本经营预算财政拨款收入

        3

        0.00

        三、国防支出

        34

        0.00

        四、上级补助收入

        4

        0.00

        四、公共安全支出

        35

        0.00

        五、事业收入

        5

        0.00

        五、教育支出

        36

        0.00

        六、经营收入

        6

        0.00

        六、科学技术支出

        37

        0.00

        七、附属单位上缴收入

        7

        0.00

        七、文化旅游体育与传媒支出

        38

        234,850.00

        八、其他收入

        8

        0.00

        八、社会保障和就业支出

        39

        968,502.52


        9


        九、卫生健康支出

        40

        279,106.61


        10


        十、节能环保支出

        41

        0.00


        11


        十一、城乡社区支出

        42

        50,000.00


        12


        十二、农林水支出

        43

        4,405,613.30


        13


        十三、交通运输支出

        44

        0.00


        14


        十四、资源勘探工业信息等支出

        45

        0.00


        15


        十五、商业服务业等支出

        46

        0.00


        16


        十六、金融支出

        47

        0.00


        17


        十七、援助其他地区支出

        48

        0.00


        18


        十八、自然资源海洋气象等支出

        49

        0.00


        19


        十九、住房保障支出

        50

        583,217.50


        20


        二十、粮油物资储备支出

        51

        0.00


        21


        二十一、国有资本经营预算支出

        52

        0.00


        22


        二十二、灾害防治及应急管理支出

        53

        0.00


        23


        二十三、其他支出

        54

        0.00


        24


        二十四、债务还本支出

        55

        0.00


        25


        二十五、债务付息支出

        56

        0.00


        26


        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        57

        0.00

        本年收入合计

        27

        10,248,786.12

        本年支出合计

        58

        11,151,353.81

        使用非财政拨款结余

        28

        0.00

        结余分配

        59

        0.00

        年初结转和结余

        29

        3,237,650.98

        年末结转和结余

        60

        2,335,083.29


        30



        61


        总计

        31

        13,486,437.10

        总计

        62

        13,486,437.10

        注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

           1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

           2.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。


        收入决算表











        公开02表

        部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用岣嵝乡人民政府










        金额单位:元

        科目编码




        科目名称




        本年收入合计




        财政拨款收入




        上级补助收入




        事业收入




        经营收入




        附属单位上缴收入

        其他收入










        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        10,248,786.12

        10,248,786.12

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服务支出

        4,752,881.00

        4,752,881.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20101

        人大事务

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010101

         行政运行

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20102

        政协事务

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010201

         行政运行

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        4,142,881.00

        4,142,881.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010301

         行政运行

        2,742,828.00

        2,742,828.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010306

         政务公开审批

        100,000.00

        100,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010350

         事业运行

        1,300,053.00

        1,300,053.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20199

        其他一般公共服务支出

        510,000.00

        510,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2019999

         其他一般公共服务支出

        510,000.00

        510,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        207

        文化旅游体育与传媒支出

        200,000.00

        200,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20701

        文化和旅游

        200,000.00

        200,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2070199

         其他文化和旅游支出

        200,000.00

        200,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        964,969.12

        964,969.12

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20802

        民政管理事务

        200,000.00

        200,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080201

         行政运行

        200,000.00

        200,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位养老支出

        581,045.12

        581,045.12

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

         机关事业单位基本养老保险缴费支出

        581,045.12

        581,045.12

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20808

        抚恤

        183,924.00

        183,924.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080805

         义务兵优待

        160,000.00

        160,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080899

         其他优抚支出

        23,924.00

        23,924.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        卫生健康支出

        241,029.00

        241,029.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        241,029.00

        241,029.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

         行政单位医疗

        94,152.00

        94,152.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101102

         事业单位医疗

        146,877.00

        146,877.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        212

        城乡社区支出

        100,000.00

        100,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21203

        城乡社区公共设施

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120303

         小城镇基础设施建设

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21205

        城乡社区环境卫生

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120501

         城乡社区环境卫生

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        213

        农林水支出

        3,569,844.00

        3,569,844.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21301

        农业农村

        1,053,844.00

        1,053,844.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130104

         事业运行

        803,844.00

        803,844.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130199

         其他农业农村支出

        250,000.00

        250,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21307

        农村综合改革

        2,516,000.00

        2,516,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130701

         对村级一事一议的补助

        100,000.00

        100,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130705

         对村民委员会和村党支部的补助

        2,100,000.00

        2,100,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130799

         其他农村综合改革支出

        316,000.00

        316,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        420,063.00

        420,063.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        420,063.00

        420,063.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

         住房公积金

        420,063.00

        420,063.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

           2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

           3.本表批复到项级科目。

           4.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。

        支出决算表











        公开03表


        部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用岣嵝乡人民政府









        金额单位:元


        科目编码




        科目名称




        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出








































        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6


        合计

        11,151,353.81

        11,151,353.81

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00




        201

        一般公共服务支出

        4,630,063.88

        4,630,063.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        20101

        人大事务

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2010101

         行政运行

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        20102

        政协事务

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2010201

         行政运行

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        4,060,763.88

        4,060,763.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2010301

         行政运行

        2,686,468.37

        2,686,468.37

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2010306

         政务公开审批

        100,000.00

        100,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2010308

         信访事务

        20,000.00

        20,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2010350

         事业运行

        1,254,295.51

        1,254,295.51

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        20106

        财政事务

        19,300.00

        19,300.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2010602

         一般行政管理事务

        19,300.00

        19,300.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        20199

        其他一般公共服务支出

        450,000.00

        450,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2019999

         其他一般公共服务支出

        450,000.00

        450,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        207

        文化旅游体育与传媒支出

        234,850.00

        234,850.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        20701

        文化和旅游

        234,850.00

        234,850.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2070199

         其他文化和旅游支出

        234,850.00

        234,850.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        208

        社会保障和就业支出

        968,502.52

        968,502.52

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        20802

        民政管理事务

        200,000.00

        200,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2080201

         行政运行

        200,000.00

        200,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        20805

        行政事业单位养老支出

        581,045.12

        581,045.12

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2080505

         机关事业单位基本养老保险缴费支出

        581,045.12

        581,045.12

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        20808

        抚恤

        187,457.40

        187,457.40

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2080805

         义务兵优待

        160,000.00

        160,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2080899

         其他优抚支出

        27,457.40

        27,457.40

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        210

        卫生健康支出

        279,106.61

        279,106.61

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        21007

        计划生育事务

        52,734.00

        52,734.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2100799

         其他计划生育事务支出

        52,734.00

        52,734.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        21011

        行政事业单位医疗

        226,372.61

        226,372.61

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2101101

         行政单位医疗

        52,724.75

        52,724.75

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2101102

         事业单位医疗

        173,647.86

        173,647.86

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        212

        城乡社区支出

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        21203

        城乡社区公共设施

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2120303

         小城镇基础设施建设

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        213

        农林水支出

        4,405,613.30

        4,405,613.30

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        21301

        农业农村

        1,623,722.51

        1,623,722.51

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2130104

         事业运行

        723,722.51

        723,722.51

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2130199

         其他农业农村支出

        900,000.00

        900,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        21302

        林业和草原

        179,916.00

        179,916.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2130204

         事业机构

        179,916.00

        179,916.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        21303

        水利

        198,698.30

        198,698.30

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2130304

         水利行业业务管理

        158,698.30

        158,698.30

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2130399

         其他水利支出

        40,000.00

        40,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        21307

        农村综合改革

        2,403,276.49

        2,403,276.49

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2130701

         对村级一事一议的补助

        100,000.00

        100,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2130705

         对村民委员会和村党支部的补助

        1,992,855.90

        1,992,855.90

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2130799

         其他农村综合改革支出

        310,420.59

        310,420.59

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        221

        住房保障支出

        583,217.50

        583,217.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        22102

        住房改革支出

        583,217.50

        583,217.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        2210201

         住房公积金

        583,217.50

        583,217.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。


           2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。


           3.本表批复到项级科目。


           4.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。


        财政拨款收入支出决算总表

        公开04表

        部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用岣嵝乡人民政府

        金额单位:元

        收     入

        支     出

        项目


        行次


        金额


        项目


        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        国有资本经营预算财政拨款












        栏次


        1

        栏次


        2

        3

        4

        5

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        10,248,786.12

        一、一般公共服务支出

        33

        4,630,063.88

        4,630,063.88

        0.00

        0.00

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

        0.00

        二、外交支出

        34

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        三、国有资本经营财政拨款

        3

        0.00

        三、国防支出

        35

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        4


        四、公共安全支出

        36

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        5


        五、教育支出

        37

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        6


        六、科学技术支出

        38

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        7


        七、文化旅游体育与传媒支出

        39

        234,850.00

        234,850.00

        0.00

        0.00


        8


        八、社会保障和就业支出

        40

        968,502.52

        968,502.52

        0.00

        0.00


        9


        九、卫生健康支出

        41

        279,106.61

        279,106.61

        0.00

        0.00


        10


        十、节能环保支出

        42

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        11


        十一、城乡社区支出

        43

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00


        12


        十二、农林水支出

        44

        4,405,613.30

        4,405,613.30

        0.00

        0.00


        13


        十三、交通运输支出

        45

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        14


        十四、资源勘探工业信息等支出

        46

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        15


        十五、商业服务业等支出

        47

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        16


        十六、金融支出

        48

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        17


        十七、援助其他地区支出

        49

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        18


        十八、自然资源海洋气象等支出

        50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        19


        十九、住房保障支出

        51

        583,217.50

        583,217.50

        0.00

        0.00


        20


        二十、粮油物资储备支出

        52

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        21


        二十一、国有资本经营预算支出

        53

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        22


        二十二、灾害防治及应急管理支出

        54

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        23


        二十三、其他支出

        55

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        24


        二十四、债务还本支出

        56

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        25


        二十五、债务付息支出

        57

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        26


        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        58

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        本年收入合计

        27

        10,248,786.12

        本年支出合计

        59

        11,151,353.81

        11,151,353.81

        0.00

        0.00

        年初财政拨款结转和结余

        28

        3,237,650.98

        年末财政拨款结转和结余

        60

        2,335,083.29

        2,335,083.29

        0.00

        0.00

         一般公共预算财政拨款

        29

        3,237,650.98


        61





         政府性基金预算财政拨款

        30

        0.00


        62





         国有资本经营预算财政拨款

        31

        0.00


        63





        总计

        32

        13,486,437.10

        总计

        64

        13,486,437.10

        13,486,437.10

        0.00

        0.00

        注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。


           2.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。












        一般公共预算财政拨款收入支出决算表

        公开05表

        部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用岣嵝乡人民政府

        金额单位:元

        科目编码

        科目名称

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        合计



        基本支出结转



        项目支出结转和结余



        合计



        基本支出



        项目支出



        合计



        基本支出



        项目支出



        合计

        基本支出结转

        项目支出结转和结余





        项目支出结转

        项目支出结余


















        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        合计

        3,237,650.98

        3,237,650.98

        0.00

        10,248,786.12

        10,248,786.12

        0.00

        11,151,353.81

        11,151,353.81

        0.00

        2,335,083.29

        2,335,083.29

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服务支出

        589,529.56

        589,529.56

        0.00

        4,752,881.00

        4,752,881.00

        0.00

        4,630,063.88

        4,630,063.88

        0.00

        712,346.68

        712,346.68

        0.00

        0.00

        20101

        人大事务

        0.00

        0.00

        0.00

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010101

         行政运行

        0.00

        0.00

        0.00

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20102

        政协事务

        0.00

        0.00

        0.00

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010201

         行政运行

        0.00

        0.00

        0.00

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        320,229.56

        320,229.56

        0.00

        4,142,881.00

        4,142,881.00

        0.00

        4,060,763.88

        4,060,763.88

        0.00

        402,346.68

        402,346.68

        0.00

        0.00

        2010301

         行政运行

        300,229.56

        300,229.56

        0.00

        2,742,828.00

        2,742,828.00

        0.00

        2,686,468.37

        2,686,468.37

        0.00

        356,589.19

        356,589.19

        0.00

        0.00

        2010306

         政务公开审批

        0.00

        0.00

        0.00

        100,000.00

        100,000.00

        0.00

        100,000.00

        100,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010308

         信访事务

        20,000.00

        20,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20,000.00

        20,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010350

         事业运行

        0.00

        0.00

        0.00

        1,300,053.00

        1,300,053.00

        0.00

        1,254,295.51

        1,254,295.51

        0.00

        45,757.49

        45,757.49

        0.00

        0.00

        20106

        财政事务

        19,300.00

        19,300.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        19,300.00

        19,300.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010602

         一般行政管理事务

        19,300.00

        19,300.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        19,300.00

        19,300.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20199

        其他一般公共服务支出

        250,000.00

        250,000.00

        0.00

        510,000.00

        510,000.00

        0.00

        450,000.00

        450,000.00

        0.00

        310,000.00

        310,000.00

        0.00

        0.00

        2019999

         其他一般公共服务支出

        250,000.00

        250,000.00

        0.00

        510,000.00

        510,000.00

        0.00

        450,000.00

        450,000.00

        0.00

        310,000.00

        310,000.00

        0.00

        0.00

        207

        文化旅游体育与传媒支出

        34,850.00

        34,850.00

        0.00

        200,000.00

        200,000.00

        0.00

        234,850.00

        234,850.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20701

        文化和旅游

        34,850.00

        34,850.00

        0.00

        200,000.00

        200,000.00

        0.00

        234,850.00

        234,850.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2070199

         其他文化和旅游支出

        34,850.00

        34,850.00

        0.00

        200,000.00

        200,000.00

        0.00

        234,850.00

        234,850.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        23,924.00

        23,924.00

        0.00

        964,969.12

        964,969.12

        0.00

        968,502.52

        968,502.52

        0.00

        20,390.60

        20,390.60

        0.00

        0.00

        20802

        民政管理事务

        0.00

        0.00

        0.00

        200,000.00

        200,000.00

        0.00

        200,000.00

        200,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080201

         行政运行

        0.00

        0.00

        0.00

        200,000.00

        200,000.00

        0.00

        200,000.00

        200,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位养老支出

        0.00

        0.00

        0.00

        581,045.12

        581,045.12

        0.00

        581,045.12

        581,045.12

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

         机关事业单位基本养老保险缴费支出

        0.00

        0.00

        0.00

        581,045.12

        581,045.12

        0.00

        581,045.12

        581,045.12

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20808

        抚恤

        23,924.00

        23,924.00

        0.00

        183,924.00

        183,924.00

        0.00

        187,457.40

        187,457.40

        0.00

        20,390.60

        20,390.60

        0.00

        0.00

        2080805

         义务兵优待

        0.00

        0.00

        0.00

        160,000.00

        160,000.00

        0.00

        160,000.00

        160,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080899

         其他优抚支出

        23,924.00

        23,924.00

        0.00

        23,924.00

        23,924.00

        0.00

        27,457.40

        27,457.40

        0.00

        20,390.60

        20,390.60

        0.00

        0.00

        210

        卫生健康支出

        103,752.77

        103,752.77

        0.00

        241,029.00

        241,029.00

        0.00

        279,106.61

        279,106.61

        0.00

        65,675.16

        65,675.16

        0.00

        0.00

        21007

        计划生育事务

        52,734.00

        52,734.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        52,734.00

        52,734.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2100799

         其他计划生育事务支出

        52,734.00

        52,734.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        52,734.00

        52,734.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        51,018.77

        51,018.77

        0.00

        241,029.00

        241,029.00

        0.00

        226,372.61

        226,372.61

        0.00

        65,675.16

        65,675.16

        0.00

        0.00

        2101101

         行政单位医疗

        0.00

        0.00

        0.00

        94,152.00

        94,152.00

        0.00

        52,724.75

        52,724.75

        0.00

        41,427.25

        41,427.25

        0.00

        0.00

        2101102

         事业单位医疗

        51,018.77

        51,018.77

        0.00

        146,877.00

        146,877.00

        0.00

        173,647.86

        173,647.86

        0.00

        24,247.91

        24,247.91

        0.00

        0.00

        212

        城乡社区支出

        0.00

        0.00

        0.00

        100,000.00

        100,000.00

        0.00

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        21203

        城乡社区公共设施

        0.00

        0.00

        0.00

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120303

         小城镇基础设施建设

        0.00

        0.00

        0.00

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21205

        城乡社区环境卫生

        0.00

        0.00

        0.00

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        2120501

         城乡社区环境卫生

        0.00

        0.00

        0.00

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        213

        农林水支出

        2,116,140.65

        2,116,140.65

        0.00

        3,569,844.00

        3,569,844.00

        0.00

        4,405,613.30

        4,405,613.30

        0.00

        1,280,371.35

        1,280,371.35

        0.00

        0.00

        21301

        农业农村

        842,988.45

        842,988.45

        0.00

        1,053,844.00

        1,053,844.00

        0.00

        1,623,722.51

        1,623,722.51

        0.00

        273,109.94

        273,109.94

        0.00

        0.00

        2130104

         事业运行

        142,988.45

        142,988.45

        0.00

        803,844.00

        803,844.00

        0.00

        723,722.51

        723,722.51

        0.00

        223,109.94

        223,109.94

        0.00

        0.00

        2130199

         其他农业农村支出

        700,000.00

        700,000.00

        0.00

        250,000.00

        250,000.00

        0.00

        900,000.00

        900,000.00

        0.00

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        21302

        林业和草原

        179,916.00

        179,916.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        179,916.00

        179,916.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130204

         事业机构

        179,916.00

        179,916.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        179,916.00

        179,916.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21303

        水利

        198,698.30

        198,698.30

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        198,698.30

        198,698.30

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130304

         水利行业业务管理

        158,698.30

        158,698.30

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        158,698.30

        158,698.30

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130399

         其他水利支出

        40,000.00

        40,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        40,000.00

        40,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21307

        农村综合改革

        894,537.90

        894,537.90

        0.00

        2,516,000.00

        2,516,000.00

        0.00

        2,403,276.49

        2,403,276.49

        0.00

        1,007,261.41

        1,007,261.41

        0.00

        0.00

        2130701

         对村级一事一议的补助

        0.00

        0.00

        0.00

        100,000.00

        100,000.00

        0.00

        100,000.00

        100,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130705

         对村民委员会和村党支部的补助

        894,537.90

        894,537.90

        0.00

        2,100,000.00

        2,100,000.00

        0.00

        1,992,855.90

        1,992,855.90

        0.00

        1,001,682.00

        1,001,682.00

        0.00

        0.00

        2130799

         其他农村综合改革支出

        0.00

        0.00

        0.00

        316,000.00

        316,000.00

        0.00

        310,420.59

        310,420.59

        0.00

        5,579.41

        5,579.41

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        369,454.00

        369,454.00

        0.00

        420,063.00

        420,063.00

        0.00

        583,217.50

        583,217.50

        0.00

        206,299.50

        206,299.50

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        369,454.00

        369,454.00

        0.00

        420,063.00

        420,063.00

        0.00

        583,217.50

        583,217.50

        0.00

        206,299.50

        206,299.50

        0.00

        0.00

        2210201

         住房公积金

        369,454.00

        369,454.00

        0.00

        420,063.00

        420,063.00

        0.00

        583,217.50

        583,217.50

        0.00

        206,299.50

        206,299.50

        0.00

        0.00

        注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

           2.本表批复到项级科目。

           3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。



        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        公开06表

        部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用岣嵝乡人民政府

        金额单位:元

        人员经费

        公用经费

        科目编码


        科目名称


        决算数


        科目编码


        科目名称


        决算数


        科目编码


        科目名称


        决算数


        301

        工资福利支出

        6,108,308.36

        302

        商品和服务支出

        4,660,593.05

        307

        债务利息及费用支出

        0.00

        30101

         基本工资

        3,424,899.36

        30201

         办公费

        298,944.59

        30701

         国内债务付息

        0.00

        30102

         津贴补贴

        658,139.00

        30202

         印刷费

        129,418.00

        30702

         国外债务付息

        0.00

        30103

         奖金

        614,395.01

        30203

         咨询费

        0.00

        310

        资本性支出

        0.00

        30106

         伙食补助费

        0.00

        30204

         手续费

        10,000.00

        31001

         房屋建筑物购建

        0.00

        30107

         绩效工资

        0.00

        30205

         水费

        62,040.00

        31002

         办公设备购置

        0.00

        30108

         机关事业单位基本养老保险缴费

        581,045.12

        30206

         电费

        85,000.00

        31003

         专用设备购置

        0.00

        30109

         职业年金缴费

        0.00

        30207

         邮电费

        0.00

        31005

         基础设施建设

        0.00

        30110

         职工基本医疗保险缴费

        226,372.61

        30208

         取暖费

        0.00

        31006

         大型修缮

        0.00

        30111

         公务员医疗补助缴费

        0.00

        30209

         物业管理费

        0.00

        31007

         信息网络及软件购置更新

        0.00

        30112

         其他社会保障缴费

        20,239.76

        30211

         差旅费

        0.00

        31008

         物资储备

        0.00

        30113

         住房公积金

        583,217.50

        30212

         因公出国(境)费用

        0.00

        31009

         土地补偿

        0.00

        30114

         医疗费

        0.00

        30213

         维修(护)费

        14,000.00

        31010

         安置补助

        0.00

        30199

         其他工资福利支出

        0.00

        30214

         租赁费

        0.00

        31011

         地上附着物和青苗补偿

        0.00

        303

        对个人和家庭的补助

        382,452.40

        30215

         会议费

        113,000.00

        31012

         拆迁补偿

        0.00

        30301

         离休费

        0.00

        30216

         培训费

        20,000.00

        31013

         公务用车购置

        0.00

        30302

         退休费

        0.00

        30217

         公务接待费

        100,300.00

        31019

         其他交通工具购置

        0.00

        30303

         退职(役)费

        0.00

        30218

         专用材料费

        2,424,910.00

        31021

         文物和陈列品购置

        0.00

        30304

         抚恤金

        0.00

        30224

         被装购置费

        0.00

        31022

         无形资产购置

        0.00

        30305

         生活补助

        306,919.00

        30225

         专用燃料费

        0.00

        31099

         其他资本性支出

        0.00

        30306

         救济费

        0.00

        30226

         劳务费

        139,333.56

        399

        其他支出

        0.00

        30307

         医疗费补助

        0.00

        30227

         委托业务费

        0.00

        39906

         赠与

        0.00

        30308

         助学金

        0.00

        30228

         工会经费

        8,541.00

        39907

         国家赔偿费用支出

        0.00

        30309

         奖励金

        0.00

        30229

         福利费

        0.00

        39908

         对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        0.00

        30310

         个人农业生产补贴

        0.00

        30231

         公务用车运行维护费

        25,700.00

        39999

         其他支出

        0.00

        30311

         代缴社会保险费

        0.00

        30239

         其他交通费用

        35,000.00




        30399

         其他对个人和家庭的补助

        75,533.40

        30240

         税金及附加费用

        0.00







        30299

         其他商品和服务支出

        1,194,405.90




        人员经费合计

        6,490,760.76

        公用经费合计

        4,660,593.05

        注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

           2.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。



        一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

        部门:                                                                                                                             公开07

        单位:万元

        预算数

        决算数

        合计


        因公出国(境)费


        公务用车购置及运行费

        公务

        接待费


        合计


        因公出国(境)费


        公务用车购置及运行费

        公务

        接待费


        小计

        公务用车
        购置费

        公务用车
        运行费

        小计

        公务用车
        购置费

        公务用车
        运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

         12.6

         0

         12.6

         0

         2.57

         10.03

         12.6

         0

         12.6

         0

         2.57

         10.03

        注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        部门:                                                                                                                       公开08表

        单位:万元

         

        年初结转和结余




        本年收入




        本年支出

        年末结转和结余




        功能分类科目编码



        科目名称



        小计



        基本支出  



        项目支出



        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

        (若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


        国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

        公开09表

        部门:

         

         

         

         

        单位:万元

         

        本年支出

        功能分类科目编码



        科目名称



        合计

        基本支出  

        项目支出











        栏次

        1

        2

        3

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。









        第三部分


        2020年度部门决算情况说明



        一、收入支出决算总体情况说明

        2020年度收、支总计1115.14万元。与上年相比,增加129.76万元,增长13.2%,主要是因为公用经费增加。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计1024.88万元,其中:财政拨款收入1024.88万元,占100%

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计1115.14万元,其中:基本支出1115.14万元,占100%

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           2020年度财政拨款收、支总计1024.88万元,与上年相比,增加39.5万元,增长4%,主要是因为工资上调等。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2020年度财政拨款支出1115.15万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加453.53万元,增长(减少)68.5%,主要是因为工资福利支出增加。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2020年度财政拨款支出1115.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出463万元,占41.5%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出23.49万元,占2%;社会保障和就业支出96.8万元,占8.9%;卫生健康支出27.9万元,占2.5%;城乡社区支出5万元,占0.45%;农林水支出440.6万元,占39.5%;住房保障支出58.3万元,占5.2%

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2020年度财政拨款支出年初预算数为1348.64万元,支出决算数为1115.14万元,完成年初预算的82.69%,其中:

        1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

        年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

        2、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。

        年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

        3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

        年初预算为274.3万元,支出决算为268.6万元,完成年初预算的97.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是村级转移支付未拨付,结转到下一年。

        4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。

        年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%

        5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

        年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金。

        6、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

        年初预算为130万元,支出决算为125.42万元,完成年初预算的96.48%,决算数于年初预算数的主要原因是资金未使用完,结转到下一年。

        7、一般公共服务(类)财务事务事业运行一般行政管理事务(项)。

        年初预算为0万元,支出决算为1.9万元,决算数于年初预算数的主要原因是资金为上年结转。

        8、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出项)。

        年初预算为51万元,支出决算为45万元,完成年初预算的88.24%,决算数于年初预算数的主要原因是资金未使用完,结转到下一年。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度财政拨款基本支出1115.14万元,其中:人员经费649.08万元,占基本支出的58.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工医疗保险、住房公积金等;公用经费466.06万元,占基本支出的41.79%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

        "三公"经费财政拨款支出预算为12.6万元,支出决算为12.6万元,完成预算的100%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元

        公务接待费支出预算为10.03万元,支出决算为10.03万元,完成预算的100%,与上年相比减少1.12万元,减少10%,减少的主要原因是接待在食堂用餐,接待费下降

        公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.57万元,支出决算为2.57万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.28万元,减少10%,减少的主要原因是公务用车次数减少

        (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算10.03万元,占79.6%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.57万元,占20.4%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

        2、公务接待费支出决算为10.03万元,全年共接待来访团组430个、来宾4315人次,主要是各项检查、督查、参观

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.57万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费2.57万元,主要是公务用车维护保养、用油支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        本单位无政府性基金支出

        九、关于机关运行经费支出说明

        本部门2020年度机关运行经费支出466.06万元,比上年决算数增加253.59 万元,增长54.4%。主要原因是:商品服务支出增加。

        十、一般性支出情况

        2020年本部门开支会议费11.3万元,用于召开政务工作、经济工作费等会议,人数230人,内容为年底工作考核、表彰先进任务等;开支培训费2万元,用于开展扶贫考核、安全生产、党建等培训,人数120人,内容为关于安全生产、党建活动等内容。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

        关于政府采购支出说明

        本单位无政府采购支出。



        十二、关于国有资产占用情况说明

        截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

        见附件

















        第四部分


        名词解释



        一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        二、"三公"经费:纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。



















        第五部分


        附件


        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用岣嵝乡政府部门整体支出绩效自评报告2020(2)

        部门整体支出绩效目标表

        扫一扫在手机打开当前页