第一部分:单位基本情况
第二部分:收入支出预算情况分析
第三部分:名词解释
第四部分:本年度部门决算等财务工作开展情况
一、单位基本情况
1、编制和职能
金溪镇共有内设机构10个:镇机关、农技站、农机站、动物防检站、林业站、水管站、农经站、文体卫站、卫生和计划生育服务所、民营经济和信息化服务站。镇机关行政定编34人,工勤人员2人,事业站所定编62人。全镇现有干部职工124人,其中在职89人,退休38人。
2、主要职能
1、负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。
2、抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
3、加强基层党组织和政权建设。
4、依法管理经济和社会事物,促进当地经济发展。
5、抓好安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、险情,保障人民生命财产安全。
6、大力加强综合治理,有效维护社会稳定。
7、按计划组织本级财政收入,不断培植财源,管好财政资金,增强财政实力。
8、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,推动移风易俗,树立文明新风。
9、完成上级党委、政府交办的其它工作。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出执行情况
2019年总收入1264.36万元(含政府性基金10万元),比2018年总收入减少125.98万元。,219年年末结转和结余421.58万元,2019年总支出842.51万元,比上年减少547.83万元。其中基本支出812.07万元,占总支出的96.3%;项目支出30.44万元,占总支出的3.7%。
(二)决算收支增减变化情况说明
收入减少主要是因为项目及人员经费减少,支出减少主要是因为我镇资金使用严格按财政相关制度进行规范,部分应付未付资金结余到下年度支付。
(三)机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费支出30.57万元。
(四)政府采购支出情况说明
2019年我镇没有政府采购支出。
(五)国有资产占有情况说明
2019年度资产总额1863.12万元,其中流动资产1617.55万元,固定资产245.57万元。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我镇没有重点项目预算。
(七)“三公”经费增减变化原因说明
公务接待费本年4.1万元,全年接待批次103次,接待人数1022人,比上年4.3万元减少0.2万元,主要是接待多在食堂用餐,接待费用大幅下降。
公务用车运行费本年支出3万元,其中公务用车购置费为0,公务用车运行维护费3万元,比上年3万元增加0万元,主要是乡镇偏远,为加强工作效率,到县公车办借公车两台用于日常工作,并由镇党政办严格用车制度。
三、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)在财务管理、决算组织、编报、审核情况上,严格财经纪律、确保收支合理合法,既节约资金又保证工作顺利开展。
(二)决算公开工作,领导重视、公开及时真实。
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页