目录
第一部分365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用杉桥镇单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用杉桥镇2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用杉桥2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、关于政府采购支出说明
十一、关于国有资产占用情况说明
十二、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用杉桥镇人民政府单位概况
部门职责
负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。
抓好本镇党建工作、群团工作|精神文明建设工作、新闻宣传工作。
加强基层党组织和政权建设。
依法管理经济和社会事务,促进当地经济发展。
抓好安全生和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、险情,保障人民生命财产安全。
大力加强综合治理,有效维护社会稳定。
按计划组织本级财政收入,不断培植财源,管好财政资金,增强财政实力。
抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,推动移风易俗,树立文明新风。
完成上级党委、政府交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。杉桥镇人民政府内设政府机关、综合行政执法大队、社会事务服务中心、农业综合服务中心和政务服务中心。
(二)决算单位构成。杉桥镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位:杉桥镇人民政府2020年度决算汇总公开单位共1个为政府机关本级。
第二部分
365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用杉桥镇2020年度部门决算表
(见附表)
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度总收入939.07万元,总支出869.2万元,年末结余198.04万元。
收入决算情况说明
2020年收入合计939.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入939.07万元,占100%。
支出决算情况说明
2020年支出合计:869.2万元,其中:基本支出869.2万元,占100%。
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度总收入939.07万元,比2019年总收入增加111.16万元,增幅13.43%;2020年度总支出869.2万元,比2019年增加169.47万元,增幅24.22%;2020年度年末结余198.04万元,比2019年增加69.86万元。收入、支出增加的原因为工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出869.2万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加169.47万元,增长24.22%,主要是因为工资支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出869.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出304.85万元,占35.07%;文化旅游体育与传媒支出0.26万元,占0.02%;社会保障和就业支出156.08万元,占17.96%;卫生健康支出39.96万元,占4.59%;城乡社区支出10万元,占1.16%;农林水支出277.93万元,占31.97%;商业服务支出9万元,占1.04%;住房保障支出67.13万元占7.73%,;灾害防治及应急管理支出4万元,占0.46%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为763.55万元,支出决算数为869.2万元,增加105.65万元;主要是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、商业服务支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出增加,含2019年结余支出。其中:
一般公共服务
年初预算为327.16万元,支出决算为304.85万元,完成年初预算的93.18%,减少22.31万元。
2、文化旅游体育与传媒支出
年初预算为0万元,支出决算为0.26万元,增加0.26万元。
社会保障和就业支出
年初预算为99.14万元,支出决算为156.08万元,增加56.94万元。
4.卫生健康支出
年初预算为21.09万元,支出决算为39.96万元,增加18.87万元。
5.城乡社区支出
年初预算为0万元,支出决算为10万元,增加10万元
6.农林水支出
年初预算为279.03万元,支出决算为277.93万元,减少1.1万元。
7.商业服务支出
年初预算为0万元,支出决算为9万元,增加9万元。
8.住房保障支出
年初预算为37.13万元,支出决算为67.13万元,增加30万元。
9.灾害防治及应急管理支出
年初预算为0万元,支出决算为4万元,增加4万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支869.2万元,其中:人员经费730.1万元,占基本支出的83.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、基本医疗、其他社会保障、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费139.1万元,占基本支出的16.01%,主要包括办公费、商品和服务支出、电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为13.57万元,支出决算为13.79万元,增加0.22万元。其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无因公出国费用支出。
公务接待费支出预算为11万元,支出决算为10.86万元,完成预算的98.72%,减少0.14万元,来人来访主要在政府食堂接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.57万元,支出决算为2.93万元,增加0.36万元,主要是公车进行大修费用增多。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算10.86万元,占78.75%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.93万元,占21.24%。其中:
1、公务接待费支出决算为10.86万元,全年共接待来访批次189个、来宾3619人次,主要是上级政府、机关工作指导检查及村干、群众办事来访发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.93万元,其中:公务用车运行维护费2.93万元,主要是燃油费及维护修理支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出139.1万元,比年初预算数减少172.21 万元,主要原因是:办公经费、其他商品和服务支出减少。
十、关于政府采购支出说明
2020年度无政府采购支出。
十一、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,资产总额327.17万元,其中流动资产198.04万元,非流动资产129.13万元,本单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是公务办事用车。
第四部分
名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费:纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。
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