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        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用石市镇2021年部门预算说明

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        一、部门基本概况

        (一)主要职责

        1、贯彻执行党的路线、方针、政策。

        2、抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

        3、执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

        4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,促进经济发展。

        5、制定并组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

        6、负责本行政区域内的民政、教育文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,扫黑除恶,打击犯罪,维护社会稳定。

        7、按计划组织本级财政收入,不断培植财源,管好财政资金,增强财政实力。

        8、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,推动移风易俗,树立文明镇风。

        9、完成上级党委、政府交办的其它工作。

        (二)机构设置

        根据职责,我镇内设机构6个,所属事业单位3个,执法机构1个,全部纳入2021年部门预算编制范围。编委核定,石市镇共有内设机构6个:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。

        所属事业单位分别是政务服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心。

        执法机构是综合执法大队。

        二、部门预算单位构成

        我镇只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用石市镇本级。

        三、部门收支总体情况

            2021年部门预算即我镇本级预算。我镇2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款,国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所有公开的相关附件表格均为空。

        (一)收入预算:2021年年初预算数1306.13万元,其中,经费拨款1306.13万元。收入较去年增加48.06万元,主要是农林水支出的增加

        (二)支出预算:2021年年初预算数1306.13万元,其中,一般公共服务520.96万元,社会保障和就业109.17万元,医疗卫生与计划生育37.84万元,农林水支出581.48万元,住房保障56.68万元。支出较去年增加48.06万元,主要是基本支出增加48.06万元。

        四、一般公共预算拨款支出预算

        2021年一般公共预算拨款收入1306.13万元,具体安排如下:

        (一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为1306.13万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

        (二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0元。

        五、其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费

        2021年镇本级机关运行经费当年一般公共预算拨款84.74万元,比2020年预算减少2.48万元,降低2.84%。

        2、“三公”经费预算

        2021“三公”经费预算数为12.46万元,其中,公务接待费10.23万元,公务用车购置及运行费2.23万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.23万元),因公出国(境)费0万元。2021“三公”经费预算较2020年决算减少0.73万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

        六、政府采购情况

        2021年我镇没有做政府采购预算。

        七、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房2500平方米;车辆1辆,一般公务用车1辆。

        八、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1306.13万元,其中,基本支出1306.13万元,项目支出0万元。

        、名词解释

        1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

        十、部门预算公开表格目录

        表一、部门收支总表

        表二、部门收入总表

        表三、部门支出总表

        表四、财政拨款收支表

        表五、一般公共预算支出表

        表六、一般公共预算基本支出(部门经济科目)

        表七、一般预算基本支出(政府经济科目)

        表八、政府性基金表

        表九、三公经费预算表

         

         

         


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