部门预算公开信息目录
部门职能职责
机构设置
部门收支概况
收入预算
支出预算
机关运行经费安排情况
政府采购预算
国有资产占有情况说明
预算绩效目标说明
“三公”等经费预算说明
其他事项
名词解释
部门预算公开表格目录
公开表格附件
一、部门职能职责
(一)负责建立全县环境保护基本制度。贯彻落实环境保护法律、法规和方针、政策,拟订全县环境保护规划、规章制度并监督实施;参与编制全县主体功能区划,组织编制全县环境功能区划,全县环境保护规划、计划,全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,水、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、核与辐射、机动车排气等污染防治专项环境保护规划,并组织实施和监督执行。
(二)负责建立健全环境保护管理制度。结合本县实际,建立健全排污许可、环境影响评价、环保“三同时”、排污收费、总量控制、污染减排、区域限批、企业环境保护责任制、环境保护目标管理责任制等环境保护管理制度,并组织、监督实施。
(三)负责环境污染防治监督管理工作。负责全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、辐射放射等各类污染源的统一监督管理,负责危险废物经营许可证的审批颁发与监督管理工作,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护、城乡环境综合整治、机动车排气污染。
(四)负责生态环境保护监督管理工作。参与编制全县生态环境保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。会同相关部门工作监督自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园的保护和环境管理。参与划定生态保护红线,会同相关部门监督管理生态环境安全,组织、指导生态系列创建工作。
(五)负责职责范围内的核与辐射环境监管以及全县核事故应急管理工作。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准。监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责放射性同位素、射线装置的生产、销售、使用的监督管理。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。
(六)负责全县环境监测管理工作。组织全县环境监测网络规划和建设,优化环境监测点位的设置,实施环境质量监测和污染源监督性监测,加强监测数据管理,建立环境监测数据共享机制;组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警。会同和配合有关部门建立健全环境与健康监测、调查和风险评估制度。
(七)负责全县环境保护行政执法监管。组织实施国家和地方环境保护法律制度,开展环境保护执法检查,查处环境违法行为,规范和监督全县环境保护执法工作,监督环境保护执法行为,负责对各类环境保护责任主体履行环境保护义务进行稽查。
(八)负责环境应急和污染事故纠纷处理。负责编制全县环境应急预案并组织实施,指导、监督相关污染企业依法编制本企业环境应急预案并定期组织演练,指导、协调处理全市环境污染事故和纠纷。
(九)负责全县环境保护经济政策的制定和实施。提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议,协助做好全县排污权有偿使用和交易工作。建立健全全县企事业环境行为信用体系。
(十)开展环境保护科技工作,组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;组织县级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。提出全县环境保护对外合作交流中有关问题的建议,开展对外环境保护信息交流工作;参与处理涉外环境保护事务和应对气候变化工作。
(十一)组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作,制定并组织实施全县环境保护宣传教育计划;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
(十二)负责全县环境信息发布工作。负责编制并发布全县环境质量状况报告、重点污染源监督性监测报告,发布重大环境事件处理处置情况信息,推动环境政务信息公开,指导并监督重点污染企业环境信息公开。
(十三)制定并组织实施全县环境保护目标责任制。受县人民政府委托,将全县环境保护重点工作任务分解落实到县直相关部门、各乡镇人民政府(办事处)、相关企业,实行目标管理,并对环境保护目标完成情况进行监督、考核。
(十四)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
(十五)承办365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据职责,我分局内设股室8个,所属事业单位3个,全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、综合股、环评行政审批股、水环境股、大气环境股、土壤环境股、固废股、监测科技股。
所属事业单位分别是综合行政执法大队、生态环境监测站、环境事务中心。
三、部门收支概况
2022年部门预算编报收入为1968.49万元,支出为1968.49万元。
(一)2022年预算收入为1968.49万元,较上年相比增加72.47万元,主要包括:
1.一般预算拨款1968.49万元,较上年相比增加72.47万元;
(1)经费拨款1668.49.02万元,较上年相比增加72.47万元,主要原因是增加干部职工医保铺底72.47万元;
(二)2022年预算支出为1968.492万元,较上年相比增加72.47万元,
1.医疗费(医保铺底)72.47万元,较上年相比增加72.47万元;
(三)机关运行经费安排情况
财政预算安排的行政运行经费451.92万元,主要用于办公费152.12万元、印刷费12.50万元、水费1.80万元、电费23.20万元、邮电费0.50万元、差旅费55.00万元、维修费15.00万元、物业管理费1.78万元、会议费8.50万元、培训费10.50万元、公务接待费7.50万元、工会经费6.88万元、公务用车运行费16.00万元、其他交通费用10.64万元、其他商品服务支出130.00万元等支出。
(四)政府采购支出预算情况
2022年度政府采购支出预算228万元,其中:政府采购货物支出78万元,政府采购服务支出150万元。
(五) 国有资产占用情况
国有资产占用使用情况说明 截至 2021年 12 月31 日,本单位固定资产原值492.30万元,净值188.58万元,主要资产为办公用房、公务用车、办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜 等办公家具。
(六)预算绩效情目标说明
本部门整体支出纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1968.49万元,其中,基本支出1740.49万元,项目支出228.00万元。
(七)“三公”等经费预算
2022年“三公”经费预算数为23.50万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费7.50万元,公务用车购置及运行维护费16.00万元。
(八)其他重要事项
本单位2022年无国有资产经营预算拨款收支情况。
四、专业名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
五、部门预算公开表格目录
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支总表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七:一般预算基本支出(政府经济科目)
表八:政府性基金表
表九:三公经费预算表
表十:部门整体支出绩效目标申报表
六、公开表格附件
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2022年1月22日
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