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        2020年度 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用公路建设养护中心部门决算

        2020年度

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        一、收入支出决算总体情况说明

        2020年度收入、支出总计 29316.5 万元, 与上年相比 减少5227.78 万元 下降19.62 %。主要是项目支出减少

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计29316.51万元,其中:财政拨款收入13076.43万元,占44.6%政府性基金预算财政拨款2290万元,占7.81%;上级补助收入3682.31万元,占12.56%其他收入2369.09万元,占8%使用非财政拨款结余收入39.73万元,占0.1%,年初结转和结余7858.94万元,占26.93%

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计24987.54万元,其中:基本支出2910.74万元,占11.64%项目支出22076.79万元,占88.36%

         

         

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年度财政拨款收、支总计23074.96万元,与上年相比,增加1247.91万元 上升5.4%。主要是上年度未完成项目今年完成支出。
             五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2020年度财政拨款支出17178.32万元,占本年支出合计的74.4%与上年相比,财政拨款支出减少4649.47万元,下降27%。主要是项目支出减少。
           (二)财政拨款支出决算结构情况

        2020年度财政拨款支出17178.32万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)297.09万元,占比1.54%卫生健康支出(类)支出107.33万元,占比0.62%交通运输支出(类)支出16576.59万元,占比96.7%住房保障支出(类)支出197.31万元,占比1.14%

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2020年度财政拨款支出年初预算数为7457.65万元,支出决算数为29316.51万元,完成年初预算的393%其中:主要为调整预算类。

        详情见类款项情况说明菜单。

        六、财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度财政拨款基本支出2857.59万元,其中:人员经费2765.84万元,占基本支出的96.78%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费91.75万元,占基本支出的3.22%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        “三公”经费财政拨款支出预算为22.52万元,支出决算为18.48万元,完成预算的82.06%其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同, 与上年决算数相同。

        公务接待费支出预算为12.82万元,支出决算为8.79万元,完成预算的68.56%决算数8.79万元,预算数的主要原因是公务接待次数人数减少 
        与上年相比减少5.46万元,下降38%公务接待下降的主要原因是公务接待次数人数减少。
            公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.7万元,支出决算为8.79万元,完成预算的90.61%与本年预算数相同,与上年相比减少2.3万元,下降19%下降的主要原因是修理费减少。
           (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.79万元,占47.56%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.68万元,占52.44%。具体情况如下:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元

        2、公务接待费支出决算为8.79万元,全年共接待来访团组108个,来宾756人次,主要是公务来访接待。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.68万元,其中:公务用车购置费0万元,按规定和程序报废置换0台公务用车。公务用车运行维护费9.68万元,主要是油料费、修理费、保险费、过路费
        截止202012月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为22

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        2020年度政府性基金预算财政拨款收入2290万元;年初结转和结余0万元;支出1567.67万元,其中:基本支出0万元,项目支出1567.67万元;年末结转和结余722.33万元。具体情况如下:

        详情见政府性基金类款项情况说明菜单。

        九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

        2020年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

        十、机关运行经费支出说明

        本单位2020机关运行经费支出91.751万元,年初预算数89.45万元,主要原因为预整预算数

        十一、一般性支出情况说明

        2020年本部门开支会议费0.13万元
        开支培训费0.13万元
        [是否举办“节庆、晚会、论坛、赛事等活动”: 否,]未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

        十二、政府采购支出说明

        本部门2020年度政府采购支出总额3798.3万元,其中:政府采购货物支出6.04万元、政府采购工程支出3789.22万元、政府采购服务支出3.04万元。授予中小企业合同金额3798.3万元,其中:授予小微企业合同金额3798.3万元

        十三、国有资产占用情况说明

        截至2021年12月31日,本部门共有公务用车22辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0,其他用车主要是22辆 ;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        十四、预算绩效评价工作开展情况

        本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

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