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        第一部分 部门概况

        一、部门职能

        二、机构设置

        第二部分 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用交通运输局2021年度部门预算情况说明

        一、收入支出预算情况

        二、“三公经费预算情况

        三、“机关运行经费”安排情况

        四、政府采购情况

        五、国有资产占有情况

        六、预算绩效目标说明

        第三部分 名词解释

        一、三公经费

        二、机关运行经费

        第四部分 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用交通运输局2021年度部门预算表

        一、单位情况

         1、工作职能

        (一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,承担全县交通运输枢纽规划和管理。

        (二)贯彻落实国家、省、市有关交通运输的法律、法规和方针、政策,拟定全县交通运输业发展政策、行业管理规范性文件。组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划和实施细则。负责全县交通运输行政许可、执法检查和监督。参与拟订全县物流业发展战略和规划,拟订有关政策并监督实施。指导全县交通运输行业有关体制改革。

        (三)承担全县公路、水路、站(场)建设市场监管责任。负责全县公路、水路、站(场)工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施;组织实施或协调国家、省重点、市级和县级公路、水路、站(场)交通工程建设;负责公路、水路、站(场)交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理;承担全县公路、水路、站(场)基本建设项目的绩效监督和管理工作;负责全县交通运输基础设施管理和维护。

        (四)承担全县道路运输、水路运输市场监管责任。组织宣传贯彻道路运输、水路运输、地方铁路专用线监管有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导乡镇、园区和负责县本级城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责全县出租车行业管理工作。

        (五)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。配合协调县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责和指导全县水上交通安全监管工作。

        (六)负责提出全县公路、水路、站(场)固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议,负责交通政策性奖补资金等交通项目资金的统一归口管理;按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

        (七)负责全县公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输,负责全县重点干线路网运行监测和协调。组织协调全县地方交通战备工作,承担县国防动员有关工作。

        (八)监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。负责全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

        (九)负责全县交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。

        (十)承办县人民政府交办的其他事项。 

              2、机构情况

        根据编委核定,2021年我单位共有内设机构10个,即:办公室、财务审批股、人事股、规划统计股、基本建设股、道路运输股、公路管理股、水路管理股、安全监督股、行政审批服务股。非独立股级事业单位1个,即:交通战备办公室。非独立副科级事业单位1个, 即:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用水运事务中心。

        二、部门预算单位构成

        我局无二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用交通运输局本级。

        三、部门收支总体情况

        2021年部门预算即我局本级预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所有公开的相关附件表格均为空。

        (一)收入预算情况

        2021年年初部门预算安排282.61万元,其中,一般公共预算拨款429.88万元(经费拨款282.61万元),上年结余147.27万元。收入较去年减少288.25万元,其中经费拨款减少39.73万元,项目支出拨款减少154.55万元,上年结转减少93.97万元。收减少的原因为人员的减少及工程项目的减少。

        (二)支出预算情况

        2021年年初部门预算安排282.61万元,其中社会保障和就业30.99万元,医疗卫生与计划生育12.16万元,交通运输支出218.01万元,住房保障21.45万元,

        四、一般公共预算拨款支出预算

        2021年一般公共预算拨款收入282.61万元,具体安排情况如下:

        (一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为282.61万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

        (二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。

        五、其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费

        2021年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款36.71万元。比2020年增加了5.11万元,机关运行经费的增加因公用经费调整,较去年同期增长16.17%。

        2、“三公”经费预算

        2021年“三公”经费预算9.3万元(其中公务接待6.87万元,因公出国费用0万元,公务用车2.43万元)。

        2021年“三公”经费预算比上年减少1.03万元(公务接待减少0.76万元,公务用车减少0.27万元,因公出国减少0万元),下降10%。

         “三公”经费减少的原因:一是严格按照“三公”经费管理规定执行,认真贯彻落实“三公”经费的文件精神,公务接待费减少。

        六、政府采购情况。

        2021年我单位无政府采购预算。

        七、国有资产占有情况说明:截止20211231日,本部门共有办公及业务用房1762平方米;车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

        八、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为282.61万元,其中,基本支出282.61万元,项目支出0万元。

        九、名词解释

        1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

        十、部门预算公开表格目录

        表一:部门收支总表

        表二:部门收入总表

        表三:部门支出总表

        表四:财政拨款收支表

        表五:一般公共预算支出表

        表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

        表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

        表八:政府性基金表

        表九:三公经费预算表

        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用交通局2021年部门预算公开表.XLS



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