365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用道路运输服务中心2021年部门预算公开编制说明
目 录
一、单位情况
(一)工作职能
(二)机构情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)"三公"经费预算
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况说明
八、预算绩效目标情况说明
九、名词解释
十、部门预算公开表格目录
一、单位情况
1、工作职能
1)负责全县道路运输行业管理、公共交通、出租汽车管理的方针政策、法律法规和规章。拟订道路运输、城市客运事务性工作规划和计划,并组织实施。
2)负责全县道路运输、城市客运市场监测、统计分析,协助信用管理和从业人员考核工作。
3)负责全县道路运输和城市客运行业统计和信息收集、地、整理、发布等工作。、组织开展公路运输量抽样调查,营运车辆燃油消耗量调查和统计,协助全县道路运输、城市客运行业的燃油补贴审核和申报相关工作。
4)负责道路运输行业公共信息查询、考核结果公布等服务工作。
5)协助全县道路运输、城市客运服务质量信誉考核工作。协助督促指导道路运输企业的节能减排工作。
6)协助汽车客运站等级评定和客运车辆类型划分实车评定工作。
7)参与组织协调全县道路运输行业的春运、军运、抢险救灾运输、重点物资运输、应急保障运输和节假日黄金周运输等工作。
8)负责道路运输安全源头监督工作,协助道路运输安全运输等工作。
9)完成县交通运输局交办的其他任务。
2、机构情况
365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用道路运输服务中心为365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用交通运输局所属副科级全额拨款公益1类事业单位。内设10个机构:即办公室、财务统计股、安全事务股、道路客运事务股,道路货运事务股、维修事务股、驾培事务股、站场事务股、城市客运事务股、出租汽车事务股。现有在岗在编人员71人,离退休人员32人。
二、部门预算单位构成
我中心无二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算
编制范围的为365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用道路运输服务中心本级。
三、部门收支总体情况
我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所有公开的相关附件表格均为空。
(一)收入预算情况
2021年年初部门预算安排1068.06万元,其中,一般公共预算拨款1068.06万元。收入较去年减少925.55万元,其中经费拨款减少818.02万元,纳入预算管理的非税收入减少18万元(单位职能职责变化,本年度已无此预算款项),上年结转减少89.53万元,主要是因为机构改革人员减少和油补资金等项目资金尚未下达。
(二)支出预算情况
年初部门预算安排1068.06万元,其中,一般公共服务911.56万元,社会保障和就业74.78万元,医疗卫生与计划生育31.98万元,住房保障49.74万元。支出较去年减少925.55万元,其中基本支出减少498.02万元,要是因为机构改革人员减少。项目支出减少427.53万元。油补资金等项目尚未下达。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1068.06万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为610.06万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为458万元,是湘财预【2020】377号文件省财政厅下拨的2019年度节能与新能源公交车营运补助资金
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年单位运行经费当年一般公共预算拨35.51万元,比2020年预算减少28.99万元,减少主要是因为机构改革人员变动。
2、"三公"经费预算
2021年"三公"经费预算4.35万元(其中公务接待0.69万元,因公出国费用0万元,公务用车3.66万元)。
2021年"三公"经费预算比上年减少0.48万元(公务接待减少0.08万元,公务用车减少0.4万元,因公出国减少0万元),下降10%。
"三公"经费减少的原因:一是严格按照"三公"经费管理规定执行,认真贯彻落实"三公"经费的文件精神,公务接待费减少。
六、政府采购情况。
2021年我单位无政府采购预算。
七、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房525.5平方米;其中:一般业务用车1辆(说明:车辆已移交公车办,资产系统还未处置);单位价值10万元以上大型设备:无。
八、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1068.06万元,其中,基本支出610.06万元,本支出减少498.02万元,要是因为机构改革人员减少。项目支出458万元。油补资金等项目资金尚未下达。
九、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费:纳入财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
十、部门预算公开表格目录
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七:一般预算基本支出(政府经济科目)
表八:政府性基金表
表九:三公经费预算表
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