365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用溪江乡2018年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策。
2、抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
3、执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织经济运行,促进经济发展。
5、制定并组织实施村乡土气息建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
6、负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,扫黑除恶,打击犯罪,维护社会稳定。
7、按计划组织本级财政收入,不断培植财源,管好财政资金,增强财政实力。
8、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,推动移风易俗,树立文明乡风。
9、完成上级党委、政府交办的其它事项。
(二)机构设置
根据编委核定,溪江乡共有内设机构10个:乡机关、农技站、农机站、防检站、林业站、水管站、农经站、文体卫站、卫生和计划生育服务所、经信站。
二、部门预算单位构成
我乡只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用溪江乡本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我乡本级预算。我乡2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和政府性基金预算拨款。也没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件表均为空。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障乡机关及内设机构基本运行的经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数963.47万元,其中,经费拨款963.47万元。收入较去年增加185.95万元,主要是基本支出人员经费增加。
(二)支出预算:2018年年初预算数963.47万元,其中,一般公共服务230.63万元,文化体育与传媒支出9.62万元,社会保障和就业117.71万元,医疗卫生与计划生育58.99万元,农林水支出505.16万元,住房保障41.36万元。支出较去年增加185.95万元,主要是基本支出人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入963.47万元,具体安排如下:
(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为963.47万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为0元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年乡本级机关运行经费当年一般公共预算拨款10.99万元,比2017年预算减少0.58万元,下降5%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为7.3万元,其中,公务接待费4.3万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年决算减少0.13万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2018年我乡没有做政府采购预算。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页