2020年度
365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用烟叶生产服务中心部门决算
目 录
第一部分 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用烟叶生产服务中心概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用烟叶生产服务中心概况
一、部门职责
(一)提出全县烟叶产业化发展战略,年度发展规划和实施方案及全县烟叶生产扶持措施、优惠政策。
(二)组织和实施全县烟叶生产,优化烟叶生产布局,督促烟叶生产各项工作的落实,解决烟叶生产的有关问题,报告和总结全县烟叶生产情况。
(三)指导各乡镇烟办工作,制定烟叶生产技术培训方案,推广和应用新技术,多层次培训烟农,确保技术服务到位。
(四)协调同市烟办、市烟草局及有关部门的关系,为全县烟叶生产创造宽松环境。
(五)协助县烟草局对技术人员管理和考核,配合县烟草局做好专用物资的配送、发放工作。
(六)制定对各种烟乡镇、村目标管理及阶段性考核的办法,对各种烟乡镇、村实行目标管理考核和阶段性考核评比。
(柒)制定烟叶生产基础设施建设实施方案,加强烟水、烟路和烟站等基础设施建设的规划、设计和质量监管,并加强烟水配套专项资金的管理工作。
(捌)完成县委、县政府、县农业农村局交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
我单位为副科级财政全额拨款事业单位,内设股室4个。内设股室分别是综合股、财务股、生产技术股、基础设施建设股。
(二)决算单位构成。
我单位无二级决算单位,因此,纳入2020年部门决算编制范围的为365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用烟叶生产服务中心本级。
第二部分 2020年部门决算表
部门收支决算总表
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用烟叶生产服务中心 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 219.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.01 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.15 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 218.12 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 6.19 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 219.91 | 本年支出合计 | 58 | 231.46 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 44.41 | 年末结转和结余 | 60 | 32.86 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 264.32 | 总计 | 62 | 264.32 |
部门收入决算表
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用烟叶生产服务中心 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 219.91 | 219.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 209.58 | 209.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 209.58 | 209.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 51.58 | 51.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 158.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门支出决算表
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用烟叶生产服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 231.46 | 65.43 | 166.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 218.12 | 52.08 | 166.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 218.12 | 52.08 | 166.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 52.08 | 52.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 39.88 | 0.00 | 39.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 126.15 | 0.00 | 126.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收支决算总表 财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||
财决批复04表 | ||||||||
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用烟叶生产服务中心 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 219.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 218.12 | 218.12 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 219.91 | 本年支出合计 | 59 | 231.46 | 231.46 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 44.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 32.86 | 32.86 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 44.41 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 264.32 | 总计 | 64 | 264.32 | 264.32 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用烟叶生产服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 231.46 | 65.43 | 166.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 218.12 | 52.08 | 166.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 218.12 | 52.08 | 166.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 52.08 | 52.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 39.88 | 0.00 | 39.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 126.15 | 0.00 | 126.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用烟叶生产服务中心 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 57.49 | 302 | 商品和服务支出 | 7.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 23.87 | 30201 | 办公费 | 1.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 12.15 | 30202 | 印刷费 | 0.54 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 7.83 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.01 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 6.19 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.72 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.76 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.45 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.87 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.19 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.34 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 58.21 | 公用经费合计 | 72,152.20 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
部门: 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用烟叶生产服务中心 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.56 |
| 2.56 |
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| 1.75 |
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| 1.75 |
注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门: 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用烟叶生产服务中心 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计264.31 万元、支出总计 264.31 万元。与2019年相比,收入减少 272.41 万元,支出减少50.75 %,主要是因为机构改革人员工资调整;烟叶生产工作经费投入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 219.91 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入219.91 万元,占 100 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
2020年度年初结转和结余 44.41 万元,年末结转和结余32.86 万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 231.46 万元,其中:基本支出 65.43 万元,占 28.26 %;项目支出 166.03 万元,占 71.74 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入 264.31 万元、支出总计264.31 万元,2019年财政拨款收入 536.72 万元,较上年减少272.41 万元,减少 50.75 %,主要是全县烟叶生产工作经费投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出 231.46 万元,占本年支出合计的 100 %,与2019年相比,财政拨款支出减少 260.86 万元,减少 52.98 %,全县烟叶生产工作经费投入减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出 231.46 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 5.01 万元,占 2.16 %;卫生健康支出 2.14 万元,占 0.92 %;农林水支出 218.12 万元,占 94.25 %;住房保障支出 6.19 万元,占 2.67 %。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为 23.77 万元,调整预算数为 231.46 万元,支出决算数为 231.46 万元,完成年初预算的 100 %,其中:
1、社会保障和就业支出。
年初预算为 2.37 万元,调整预算数为5.01 万元,支出决算为 5.01 万元,完成年初预算的 100 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革人员工资调整。
2、卫生健康支出。
年初预算为 0.75 万元,调整预算数为 2.14 万元,支出决算为 2.14 万元,完成年初预算的 100 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革人员工资调整。
3、农林水支出。
年初预算为 19.02 万元,调整预算数为 218.12 万元,支出决算为 218.12 万元,完成年初预算的 100 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革人员工资调整,烟叶生产经费项目追加预算。
4、住房保障支出。
预算为 1.63 万元,调整预算数为 6.19 万元,支出决算为 6.19 万元,完成年初预算的 100 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革人员工资调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出 65.43 万元,其中:人员经费 58.21 万元,占基本支出的 88.98 %,主要包括基本工资 23.87 万元、津贴补贴 12.15 万元、奖金 7.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.01 万元、职工基本医疗保险缴费 2.14 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元、住房公积金 6.19 万元、对个人和家庭的补助 0.72 万元;公用经费 7.21 万元,占基本支出的 11.02 %,主要包括办公费 1.07 万元、印刷费 0.54 万元 、公务接待费 1.76 万元、专用材料费0.45 万元、专用燃料费 0.86 万元、工会经费 0.19 万元、其他交通费用 2.34 万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为 2.56 万元,支出决算为 1.75 万元,完成预算的 68.35 %,其中:
因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。
公务接待费支出预算 2.56 万元,支出决算为 1.75 万元,完成预算的 68.35 %,决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因全县烟叶生产工作会议培训减少,与上年相比减少 1.10 万元,减少 38.51 %,减少的主要原因是全县烟叶生产工作会议培训减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 1.75 万元,占 100 %,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元,占 0 %。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,开支内容包括:
2、公务接待费支出决算为 1.75 万元,全年共接待来访团组 180 个、来宾 540 人次,主要是全县烟叶生产工作会议培训发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元,其中:公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元,截止2020年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。2020年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元;年初结转和结余 0 万元;支出 0 万元,其中基本支出 0 万元,项目支出 0 万元;年末结转和结余 0 万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年,我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚决贯彻落实县委、县政府决策部署,牢固树立过"紧日子"思想,带头厉行节约,认真履行职责,精准精细管理,全面完成了各项工作任务,同时切实加强预算收支的管理,健全内部管理制度,严格财务工作流程,拓展经营收入多种渠道,部门整体支出管理得到了有效提升。通过评价组自评,根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》评分,得分94分,按照相关文件规定,综合评价等级为"优",并已在365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用农业农村局门户网站进行公开。见附件。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出 7.21万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加1.96 万元,增长 37.33 %。主要原因是:由于机构改革,人员增加。
(二)一般性支出情况
2020年本部门开支会议费 0 万元,用于召开……会议,人数 0 人,内容为……;开支培训费 0 万元,用于开展……培训,人数 0 人,内容为……;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支 0 万元,主要是……。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
(三)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
(四)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中,领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是烟叶生产下乡用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
第四部分 名词解释
公共财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
结余分配:指单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金(项):反映行政事业单位按人社厅和财政厅相关规定的以基本工资和津贴补贴等构成的工资总额为基数,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分 附件
365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用部门整体支出绩效自评报告
( 2020年度 )
部门(单位)名称:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用烟叶生产服务中心
预算编码: 604
评价方式:部门(单位)自评
中介机构评价□
评价机构:部门(单位)评价组
中介机构□
报告日期: 2021 年 7月 12 日
365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用烟叶生产服务中心
2020年部门整体支出绩效自评报告
为确实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》(蒸财绩〔2021〕1号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,进行分析、总结,将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:
一、部门基本情况
(一)编制和机构设置
1、我单位是实行财务独立核算的事业单位。我单位内设股室4个,内设股室分别是综合股、财务股、生产技术股、基础设施建设股。
2、人员编制情况: 根据蒸编办﹝2019﹞27号文件,我单位定全额拨款事业编制9名。本单位实行了机构改革,所以本年末在职人员由上年的2人增加到了6人, 退休3人。现在烟叶生产服务中心是农业农村局的二级机构。
(二)单位主要职责
1.提出全县烟叶产业化发展战略,年度发展规划和实施方案及全县烟叶生产扶持措施、优惠政策。
2.组织和实施全县烟叶生产,优化烟叶生产布局,督促烟叶生产各项工作的落实,解决烟叶生产的有关问题,报告和总结全县烟叶生产情况。
3.指导各乡镇烟办工作,制定烟叶生产技术培训方案,推广和应用新技术,多层次培训烟农,确保技术服务到位。
4.协调同市烟办、市烟草局及有关部门的关系,为全县烟叶生产创造宽松环境。
5.协助县烟草局对技术人员管理和考核,配合县烟草局做好专用物资的配送、发放工作。
6.制定对各种烟乡镇、村目标管理及阶段性考核的办法,对各种烟乡镇、村实行目标管理考核和阶段性考核评比。
7.制定烟叶生产基础设施建设实施方案,加强烟水、烟路和烟站等基础设施建设的规划、设计和质量监管,并加强烟水配套专项资金的管理工作。
8.完成县委、县政府、县农业农村局交办的其它工作。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)部门预算收支情况及部门决算情况
1.部门预算收支情况
2020年,年初预算收入219.91万元,其中,一般公共预算拨款219.91万元(经费拨款219.91万元)。
2020年,本部门年初支出预算219.91万元,其中:基本支出219万元。
2.部门决算情况
2020年收入实际完成219.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入完成219.91,财政拨款收入完成219.91万元(基本收入资金61.91万元,项目收入158万元)。
2020年支出决算情况:2020年本部门实际支出231.46万元,按支出资金分类:其中基本支出65.43万元,项目支出166.03万元(在决算报表中反映在基本支出中);按支出明细分类:工资福利支出57.49万元,对个人和家庭的补助0.72万元,商品和服务支出7.21万元。
3.年末结转和结余情况
2020年年初结转结余44.40万元。年末结转和结余32.85万元。:
(二)支出分类情况。
1.基本支出:本年度基本支出的主要用途和范围包括人员经费和日常公用经费:2020年基本支出决算数65.43万元,主要用于保障单位正常运转。其中人员经费58.21万元(工资福利支出57.49万元,对个人和家庭的补助0.72万元);日常公用经费7.21万元。
"三公"经费预算金额2.56万元(仅为公务接待费),实际支出1.76万元(用于公务接待费支出), 比上年下降38.51%。"三公"经费减少的原因:一是严格按照"三公"经费管理规定执行,认真贯彻落实"三公"经费的文件精神,公务接待费减少。本年度没有公车运行维护费,公务用车已上交公车办。
2020年我单位根据《行政事业单位会计制度》、《预算法》等相关法律法规制定了单位管理制度,完成了内部控制规范体系建设,特别就"三公经费"等按照中央八项规定、省九条规定规范了经费支出流程,严控"三公经费"和日常公用经费,实际支出没有超出预算范围和标准,还在政府门户网站和农业农村局网站进行公开。
2.专项支出:2020年度无县级专项资金。
三、部门整体支出绩效情况
我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚决贯彻落实县委、县政府决策部署,牢固树立过"紧日子"思想,带头厉行节约,认真履行职责,精准精细管理,全面完成了各项工作任务,同时切实加强预算收支的管理,健全内部管理制度,严格财务工作流程,拓展经营收入多种渠道,部门整体支出管理得到了有效提升。
1、烟叶生产工作。2020烟叶生产秉着"两稳、两严、两提升"的原则,即稳定核心烟区及核心烟农,稳定种植规模;严守计划红线,严格落实技术措施;提升烟叶质量,提升烟叶结构供给水平。努力实现烟叶结构优化、浓香型特色风格彰显、等级质量纯度提升、市场需求稳定、烟农效益增加等工作目标。全县落实面积0.66万余亩,烟农103户,共计收烟17253.48担,总产值2388.71万元,全县售烟均价13.85元/斤(不含补贴)。全县完成烟叶两税收入1135万元(其中烟叶税526万元、增值税609万元)。二是提升了质量。围绕上中等烟比例达100%的目标,今年上等烟叶比例提升到70.48%,中等烟叶比例提升到29.52%。从全县烟叶收购情况来看,烟叶质量上了一个大台阶,全县烟叶收购等级合格率超过80%,受到市烟草局领导的好评。4月份投入72.12万元启动120座烤房挡雨棚工程建设,于5月底工程全部竣工验收;投入资金21万元用于洪市大印烤房群10座烤房的炉膛改造;投入资金60万元用于烤房连接路段1.5公里的路面硬化;投入资金17.88万元用于金兰同乐、库宗桥玩市烤房挂烟梁建设。5月下旬,各种烟乡镇烟办组织检修人员深入各烤房群,对烤房线路、设施设备等展开全面检修,对部分烤房群的自控设备进行了升级改造,确保了烟叶烘烤安全。
2、人事党建工作。我单位是涉改单位,如何做到稳人心、强队伍、促工作是摆在领导和人事政工人员面前的新课题。我们立足履职到位,着力夯实队伍建设,围绕烟叶生产目标任务,积极加强中心自身建设,为全面履职提供了坚实的人员保障。认真落实"三会一课"、集中学习制度,开展学习型机关建设,定期开展党日活动,定期按规定收缴党费。全年共召开党员大会8次,集中学习12次,支委会13次,党课6次,党日活动12次、党员进社区4次。
3、党建促脱贫工作。规范工作作风。扶贫队员坚持每月22天驻村考勤;利用党日活动积极开展脱贫质量回头看,强化"三落实"问题整改,做到全面清零,并在省市县检查中获得好评;做好宣传工作。单位经常组织党员干部到贫困村利用党课和走访的形式宣讲十九大精神、习近平重要讲话及国家相关扶贫政策;做好走访慰问工作。单位组织党员干部深入驻点扶贫村开展节日走访慰问活动,让他们切实感受到党和政府的关怀和问候。
4、加强业务学习。我单位全年积极安排业务骨干到外学习。多次加了省市各项专业技能培训学习,让同志们发挥更多的专业能量,带领单位的业务工作更上台阶。
5、常规工作井然有序。及时按照上级部署,做好安全生产、爱国卫生、综治民调、禁毒扫黑等工作,张贴宣传展板,整理好台帐资料。一年来,我单位未发生一起安全事故,无人员吸毒现象,无人员违法上访,黑恶势力亦从未发生,瀑雨灾害天气我单位豪无意外,平安度过。
6、履职效益。
(1)经济效益、社会效益:我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
(2)不断改善单位管理,严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了工作效率,降低了管理成本。
(3)社会公众或服务对象满意度:在年度绩效考核中成绩优异。
7、资产管理情况。截至2020年12月31 日,我单位资产总额为97.59万元,其中流动资产89.23万元(财政应返还额度32.85,其他应收款53.72万元),固定资产8.36万元。为进一步提高资产管理水平,根据我单位实际情况,依据资产管理责任到人、物尽其用的原则,我单位制定了《固定资产管理办法》,做到了用制度把好"入口关"、"使用关"和"出口关"。从资产的购置、使用、处置各个环节加强 制度建设,堵住资产流失的漏洞,使资产管理制度化、科学化、规范化。
我单位制定了预算绩效管理的相关制度和办法,成立了绩效管理工作领导小组,由主任刘小平任组长,副主任颜朝辉为副组长,周文英、何庆华、聂晓玲、刘焕新、黄永君为成员,设立了校绩效评价办公室,组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理等。各股室全程参与、协调预算绩效管理工作,同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头部门做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。做到了管理制度健全、资金使用合规,并且预决算和基础信息在365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用党政门户网上和农业农村局网站进行公开。经过绩效管理小组自评,我单位年初预算219.91万元,全年预算213.46万元,全年执行预算支出231.46万元,执行率100%,得分9分;各项绩效指标反映在数量、质量、时效、成本方面指标值上均达到或超过我单位年初制定的计划数,得分49分;各项绩效指标反映在经济效益、社会效益、可持续影响指标值上,效益成果突出,干部职工素质和党性修养得到挺高,业务和工作能力不断提高,我单位传递党和政府政策,弘扬社会正能量,促进了社会稳定和文化舆论发展,得分30分;在社会公众或服务对象满意度指标值上,我单位做到了服务质量好、工作水平告,社会公众或服务对象满意度达到95%以上,得分10分;自评总得分98分,评价等级为"优秀"。
四、存在的主要问题
1、没有制定完整的预算方案,没有把好计划关。
2、绩效管理中存在支出不均衡,部分项目存在集中在某一段时间支出。
3、支付方式不够规范,主要表现在:没有使用公务卡刷卡。
五、有关建议及下一步改进措施
1、加强企业化管理力度,规范管理程序,达到管理目的。
2、完善运用绩效评价结果,发挥评价工作作用。
3、严格按照支付方式进行支付,提高预算控制严格按照《县级预算单位公务卡管理暂行办法》,加强公务卡的使用和管理。
六、绩效评价结果拟应用和公开情况
2020年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。拟 通过365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用党政门户网站向社会公开,接受社会监督。
附件1-1
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用烟叶生产服务中心填报时间:
财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
9 | 6 | 67% | |
经费控制情况 | 2020年决算数 | 2020年预算数 | 2019年决算数 |
一、部门基本支出 | 65.43 | 65.43 | 73.03 |
其中: 1、压缩一般性支出 | |||
2、三公经费 | 1.75 | 2.56 | 2.85 |
公务用车购置和维护经费 |
|
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|
其中:公车购置 |
|
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|
公车运行维护 |
|
|
|
公务接待 | 1.75 | 2.56 | 2.85 |
出国经费 |
|
|
|
二、部门项目支出 | 166.03 |
| 419.29 |
1、业务工作专项(一个项目一行) |
|
| |
烟叶生产工作 | 166.03 | 419.29 | |
…… | |||
2、运行维护专项(一个项目一行) |
|
|
|
…… | |||
3、县级专项资金(一个专项一行) |
|
|
|
五、公用经费 …… | 7.21 | 5.25 | 10.09 |
政府采购金额 |
|
|
|
厉行节约保障措施 | 制定内控制度 |
说明:"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出;"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。
填表人:何庆华 联系电话: 17378200905 单位负责人签字:
附件1-2
部门整体支出绩效自评表
( 2020 年度)
填报单位(盖章): 填报时间:
部门资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 | |||
年度资金总额 | 23.77 | 231.46 | 231.46 | 100% | 10 | 9 | |||
按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||
其中:一般公共预算 | 219.91 | 基本支出 | 65.43 | ||||||
政府性基金拨款 | 其中:人员经费 | 58.21 | |||||||
纳入管理的非税收入拨款 |
| 公用经费 | 7.21 | ||||||
其他资金 |
| 项目支出 | 166.03 | ||||||
年度总体目标 | 年初预期(设定)目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
保障人员支出和单位正常运转;全县烟叶生产高质量发展。 | 已完成年度总体目标
| ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | ||
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 全县落实烟叶生产面积 | 0.66万余亩 | ≥99% | 50 | 49 | |||
完成总产值 | 1.72万担 | 提升 | |||||||
质量指标 | 上等烟叶 | 提升70.48% | 提升 | ||||||
中等烟叶 | 提升29.52% | 提升 | |||||||
时效指标 | 按质按量完成 | ≥95% | ≥95% | ||||||
成本指标 | 完成正常运转经费 | 不超过预算数 | 未超预算 | ||||||
绩效指标 | 效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | 烟叶两税收入 | 提升 | 提升 | 30 | 30 | ||
社会效益指标 | 干部素质和党性修养 | 提升 | 提升 | ||||||
促进县经济发展 | 提升 | 提升 | |||||||
生态效益指标 | 践行生态文明、绿色发展理念 | 提升 | 提升 | ||||||
可持续影响指标 | 业务能力 | 增加 | 增加 | ||||||
工作能力 | 增加 | 增加 | |||||||
满意度 指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 单位干部职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |||
社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | |||||||
综合评定等级 | 优秀 | 总 分 | 100 | 98 | |||||
说明 | 偏差及原因分析 | 改进措施 | |||||||
填表人: 联系电话: 单位负责人签字:
说明:1.评价等级分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、较差(80>S≥60)、
差(S<60)。
2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。
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