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        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用移民局2018年度部门决算

          

        第一部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用移民单位概况

        一、部门职责

        二、机构设置及决算单位构成

        第二部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用移民局2018年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用移民局2018年度部门决算情况说明

        一、收入支出执行情况

        二、决算收支增减变化情况说明

        三、机关运行经费执行情况说明

        四、政府采购支出情况说明

        五、国有资产占有情况说明

        六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

        七、“三公”经费增减变化原因说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        第四部分  名称解释

        一、 基本支出

        二、项目支出  

        三、“三公”经费现

        四、机关运行费

         第一部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用移民局单位概况

        一、部门职责

             主要职责是负责全县大中小型水库及三峡移民生产安置和开发工作,完成县委、县政府交办的其他工作。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)机构设置。根据编委核定,移民局共有内设机构5个:财务股、培训股、法规股、工程安置股、办公室。全部纳入2018年部门决算编制范围。

        (二)决算单位构成。我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用移民局本级。

         

        第二部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用移民局2018年度部门决算表 (详见附件)         

         

        第三部分  365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用移民局2018年度部门决算情况说明

        (一)收入支出执行情况

        2018年收入总计4528.73万元,其中:财政拨款收入4528.73万元。2018年度支出总计4528.73 万元,其中:社会保障和就业支出3969万元、医疗卫生与计划生育支出 5.29万元、农林水支出442.51万元、粮油物质储备支出100万元、住房保障支出11.93万。年末收支结余情况。2018年收支平衡,没有结余。

        (二)决算收支增减变化情况说明

        年初预算基本支出5522.12万元,决算为4528.73万元,减少993.39万元;主要是农林水支出减少。其他支出预决算一致。

        (三)机关运行经费执行情况说明

        一般公共预算财政拨款支出 404.29万元,其中:1、基本支出  179.29万元,包括基本工资,津补贴等人员经费支出 135.83万元,办公费、水电费、差旅费等日常公用经费  43.46万元。2、项目支出225 万元,用于移民库区及安置区的基础设施建设。

        (四)政府采购支出情况说明

        2018年我局没有政府采购支出。

        (五)国有资产占有情况说明

        2018年度我局没有国有资产占有情况说明。

        (六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

        2018年我局没有重点项目预算。

        (七)“三公”经费增减变化原因说明

            2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为2.0611万元,其中:公务接待费决算为接待 58 批次, 805人,开支  2.0611万元。

            2018年“三公”经费减少的主要原因是:严格贯彻中央八项规定,减少了不必要开支。

        (八)政府性基金预算收入支出决算情况

            政府性基金预算财政拨款支出4124.44万元,其中:1、大中型水库移民直补发放2261.44万元。2、基础设施建设和经济发展支出1606万元。

        第四部分   名词解释

        基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

          项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

          “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

        机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (附件)移民局2018年决算公开表.XLS



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