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        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用退役军人事务局2019年度决算公开


        2019年度

        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用退役军人事务局部门决算

         

         

         

                  2020年8月10日

         

         

         

        目录

        第一部分XX单位概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2019年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        政府性基金预算收入支出决算情况

        、预算绩效情况说明

        、其他重要事项情况说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件

         

         

         

         

         

        第一部分 

         

        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用退役军人事务局概况

         

         

         

         

         

         

        一、 部门职责

        (一)贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,起草相关政策规定,拟订全县退役军人事务发展规划和政策,并组织实施;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        (二)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部(士官)、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

        (三)组织开展全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
            (四)贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定我县相关政策,并组织实施。

        (五)组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

        (六)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全县军供服务保障工作。

        (七)组织和指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

        (八)负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,申报拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

        (九)指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

        (十)完成县委、县政府交办的其他任务。

        (十一)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。根据职责,我局内设股室7个,属事业单位3内设股室分别是办公室、计划财务股、拥军优抚股、移交安置股、就业创业股、思想政治和权益维护股、信访股,所属事业单位分别是365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用退役军人服务中心365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用光荣院、365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用离休退休干部休养所。

        (二)决算单位构成。我局无二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的为365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用退役军人事务局本级。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第二部分

         

        部门决算表

         

         

         

         

         

         

         


        收入支出决算总表

        部门:退役军人事务局                                                                                                           公开01

        单位:万元

        收入

        支出

            

        行次

        决算数

            

        行次

        决算数

            


        1

            


        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        170.59

        一、一般公共服务支出

        14


        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2


        二、外交支出

        15


        三、上级补助收入

        3


        三、国防支出

        16


        四、事业收入

        4


        四、公共安全支出

        17


        五、经营收入

        5


        五、教育支出

        18


        六、附属单位上缴收入

        6


        六、科学技术支出

        19


        七、其他收入

        7


        社会保障和就业支出

        20

        114.06


        8


        九、卫生健康支出 

        21

        2.57




        十九、住房保障支出


        5.61

        本年收入合计

        9

        170.59

        本年支出合计

        22

        122.24

                 用事业基金弥补收支差额

        10


                        结余分配

        23


                 年初结转和结余

        11


                        年末结转和结余

        24

        48.35


        12



        25


        总计

        13

        170.59

        总计

        26

        170.59

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



        收入决算表

        部门: 退役军人事务局                                                                                                              公开02

        单位:万元

        项    目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        170.59

        170.59






        208

        社会保障和就业支出

        162.41

        162.41






        20805

        行政事业单位离退休

        7.46

        7.46






        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        7.46

        7.46






        20808

        抚恤

        20

        20.00






        2080804

          优抚事业单位支出

        20

        20.00






        20809

        退役安置

        41.36

        41.36






        2080901

          退役士兵安置

        41.36

        41.36






        20828

        退役军人管理事务

        93.58

        93.58






        2082801

          行政运行

        58.58

        58.58






        2082802

          一般行政管理事务

        35

        35.00






        210

        卫生健康支出

        2.57

        2.57






        21011

        行政事业单位医疗

        2.57

        2.57






        2101101

          行政单位医疗

        2.57

        2.57






        221

        住房保障支出

        5.61

        5.61






        22102

        住房改革支出

        5.61

        5.61






        2210201

          住房公积金

        5.61

        5.61






        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

         


         

        支出决算表

        部门:   退役军人事务局

        单位:万元

        项    目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        122.24

        102.24

        20.00




        208

        社会保障和就业支出

        114.07

        94.07

        20.00




        20805

        行政事业单位离退休

        7.46

        7.46





        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        7.46

        7.46





        20808

        抚恤

        20.00


        20.00




        2080804

          优抚事业单位支出

        20.00


        20.00




        20828

        退役军人管理事务

        86.60

        86.60





        2082801

          行政运行

        55.48

        55.48





        2082802

          一般行政管理事务

        31.12

        31.12





        210

        卫生健康支出

        2.57

        2.57





        21011

        行政事业单位医疗

        2.57

        2.57





        2101101

          行政单位医疗

        2.57

        2.57





        221

        住房保障支出

        5.61

        5.61





        22102

        住房改革支出

        5.61

        5.61





        2210201

          住房公积金

        5.61

        5.61





        注:本表反映部门本年度各项支出情况。


        财政拨款收入支出决算总表

        公开04

        部门:退役军人事务局  单位:万元

        收入

        支出

        项    目

        行次

        金额

        项    目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        栏    次


        1

        栏    次


        2

        3

        4

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        170.59 

        一、一般公共服务支出

        15




        二、政府性基金预算财政拨款

        2


        二、外交支出

        16





        3


        三、国防支出

        17





        4


        四、公共安全支出

        18





        5


        五、教育支出

        19





        6


        六、科学技术支出

        20





        7


        社会保障和就业支出

        20

        114.06

        114.06



        8


        九、卫生健康支出 

        21

        2.57

        2.57


        本年收入合计

        9

        170.59 

        十九、住房保障支出


        5.61

        5.61


        年初财政拨款结转和结余

        10


        年末财政拨款结转和结余

        24

        48.35 

        48.35 


        一、一般公共预算财政拨款

        11



        25




        二、政府性基金预算财政拨款

        12



        26





        13



        27




        总计

        14

        170.59 

        总计

        28

        170.59 

        170.59 


        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


        一般公共预算财政拨款支出决算表

             部门:退役军人事务局                                                                                                              公开05

                                                                                                                                          单位:万元

           

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        122.24 

        102.24 

        20.00 

        208

        社会保障和就业支出

        114.07

        94.07

        20.00

        20805

        行政事业单位离退休

        7.46

        7.46


        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        7.46

        7.46


        20808

        抚恤

        20.00


        20.00

        2080804

          优抚事业单位支出

        20.00


        20.00

        20828

        退役军人管理事务

        86.60

        86.60


        2082801

          行政运行

        55.48

        55.48


        2082802

          一般行政管理事务

        31.12

        31.12


        210

        卫生健康支出

        2.57

        2.57


        21011

        行政事业单位医疗

        2.57

        2.57


        2101101

          行政单位医疗

        2.57

        2.57


        221

        住房保障支出

        5.61

        5.61


        22102

        住房改革支出

        5.61

        5.61


        2210201

          住房公积金

        5.61

        5.61


        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

         


        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        部门: 退役军人事务局                                                                                                                                 公开06

        单位:万元

        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

        65.5

        302

        商品和服务支出

        34.2

        307

        债务利息及费用支出


        30101

          基本工资

        30.92

        30201

          办公费

        4.81

        30701

          国内债务付息


        30102

          津贴补贴

        11.02

        30202

          印刷费

        0.4

        30702

          国外债务付息


        30103

          奖金


        30203

          咨询费


        310

        资本性支出

        1.97

        30106

          伙食补助费


        30204

          手续费

        0.01

        31001

          房屋建筑物购建


        30107

          绩效工资


        30205

          水费

        0.5

        31002

          办公设备购置

        1.79

        30108

          机关事业单位基本养老保险费

        9.24

        30206

          电费

        2.51

        31003

          专用设备购置


        30109

          职业年金缴费

        0.81

        30207

          邮电费

        0.7

        31005

          基础设施建设


        30110

          职工基本医疗保险缴费

        2.57

        30208

          取暖费


        31006

          大型修缮


        30111

          公务员医疗补助缴费


        30209

          物业管理费

        1.7

        31007

          信息网络及软件购置更新

        0.18

        30112

          其他社会保障缴费


        30211

          差旅费

        1.54

        31008

          物资储备


        30113

          住房公积金

        10.94

        30212

          因公出国(境)费用


        31009

          土地补偿


        30114

          医疗费


        30213

          维修(护)费

        1.31

        31010

          安置补助


        30199

          其他工资福利支出


        30214

          租赁费


        31011

          地上附着物和青苗补偿


        303

        对个人和家庭的补助


        30215

          会议费

        1.65

        31012

          拆迁补偿


        30301

          离休费


        30216

          培训费

        0.5

        31013

          公务用车购置


        30302

          退休费


        30217

          公务接待费

        1.51

        31019

          其他交通工具购置


        30303

          退职(役)费


        30218

          专用材料费


        31021

          文物和陈列品购置


        30304

          抚恤金


        30224

          被装购置费


        31022

          无形资产购置


        30305

          生活补助

        0.57

        30225

          专用燃料费


        31099

          其他资本性支出


        30306

          救济费


        30226

          劳务费

        2.35

        399

        其他支出


        30307

          医疗费补助


        30227

          委托业务费


        39906

          赠与


        30308

          助学金


        30228

          工会经费

        3.56

        39907

          国家赔偿费用支出


        30309

          奖励金


        30229

          福利费


        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


        30310

          个人农业生产补贴


        30231

          公务用车运行维护费


        39999

          其他支出


        30399

          对其他个人和家庭的补助支出


        30239

          其他交通费用

        1.57







        30240

          税金及附加费用








        30299

          其他商品和服务支出

        9.58




        人员经费合计

        66.07

        公用经费合计

        36.17

        注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        部门:退役军人事务局                                                                                                                               公开07

        单位:万元

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务

        接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务

        接待费

        小计

        公务用车
        购置费

        公务用车
        运行费

        小计

        公务用车
        购置费

        公务用车
        运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12







         1.5





         1.5

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


         

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        部门:                                                                                                                       公开08

        单位:万元

           

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出  

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计























































        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

        (若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



         

         

         

         

         

         

        第三部分

         

        2019年度部门决算情况说明


         

        一、收入支出决算总体情况说明

        2019年单位总收入170.59万元,总支出122.24万元。我单位为2019年新成立单位无年初预算和上年数据。

        二、收入决算情况说明

        2019年单位收入170.59万元。其中财政预算拨款收入170.59万元,占100%。

        三、支出决算情况说明

        2019年单位支出122.24万元,100%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2019年单位总收入170.59万元,总支出122.24万元。我单位为2019年新成立单位无年初预算和上年数据。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2019年单位支出122.24万元,占本年支出合计的100%,我单位为2019年新成立单位无年初预算和上年数据。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2019年单位支出122.24万元,其中按支出性质分类:单位基本支出102.24万元(人员经费66.07万、日常公用经费36.17万),项目支出20万元;按经济分类:工资福利支出65.49万、商品和服务支出54.21万、对个人和家庭的补助0.57万、资本性支出1.97万,本年支出占100%

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        我单位为2019年新成立单位无年初预算和上年数据。支出决算数为122.24万元,完成年初预算的71.7%,其中:

        1、一般公共服务(类)6(款)7(项)。

        我单位为2019年新成立单位无年初预算和上年数据。支出决算为122.24万元,完成年初预算的71.7%

        2、一般公共服务(类)6(款)7(项)。

        我单位为2019年新成立单位无年初预算和上年数据。支出决算为122.24万元,完成年初预算的71.7%。其中:社会和保障就业支出114.07万;卫生健康支出2.57万;住房保障支出5.61万。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2019年度财政拨款基本支出102.24万元,其中:人员经费66.07万元,占基本支出的64.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费36.17万元,占基本支出的36.01%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2019年年初因单位新成立无“三公经费”预算,实际年末“三公经费”支出1.5万,占单位日常公用经费的4%,严格控制了“三公经费”支出。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.5万元,占单位日常公用经费的4%,因公出国(境)费支出决算 万元,占 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 万元,占 %。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为 万元,全年安排因公出国(境)团组 个,累计 人次,开支内容包括:

        2、公务接待费支出决算为1.5万元,全年共接待来访团组35个、来宾305人次,主要是单位维稳等发生的接待支出。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

             

        九、关于2019年度预算绩效情况说明

        本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(

        按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

        十、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        本部门2019 年度机关运行经费支出36.17万元,我单位为2019年新成立单位无年初预算和上年数据。

        (二)一般性支出情况

        2019年本部门开支会议费1.65万元,用于召开政策业务培训等会议,人数120人,内容为退役军人政策业务培训等;开支培训费0.5万元,省厅组织培训2019年单位未举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动

        (三)政府采购支出情况:无

        (四)国有资产占用情况

        截至2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房532.82平方米;车辆;大型设备。

         

         

         

         

         

        第四部分

         

        名词解释


         

        一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


         

         

         

         

         

         

        第五部分

         

        附件


         

        退役军人事务局2019年部门整体支出

        绩效自评报告

         

        一、部门基本情况

        (一)部门职责

        拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作,组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等,指导全县拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

        (二)机构设置情况

        7个内设机构:即办公室、计划财务股、拥军优抚股、移交安置股、就业创业股、思想政治和权益维护股、信访股。下设3个事业单位:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用退役军人服务中心、365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用光荣院、365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用离休退休干部休养所。

        (三)人员编制情况

        我局现有人员编制数60名,其中行政编13名,事业编47名,现有在职职工45人,退休职工7人。

        (四)部门主要工作任务:

        1.成立县委退役军人事务工作领导小组;

        2.逐步完善退役军人服务保障体系;

        3.深入开展“退役军人矛盾问题攻坚化解年”活动;

        4.全面落实拥军优抚政策;

        5.推进移交安置相关业务工作;

        6.积极谋划就业创业工作;

        7.完成县委、县政府交办的其他任务。

        二、部门整体支出管理及使用情况

        (一)部门预算情况:

        1.年初预算

        2019年县财政安排我单位的预算为70.63万元。其中财政拨款年初预算收入70.63万元,占100%。出预算70.63万元中,全部为基本支出70.63万元。

        2.年中追加:

        2019年县财政年中追加我局预算99.86万元。追加预算包含基本支出预算79.8万元,项目支出预算20万元。

        3.部门决算情况

        2019年单位决算收入170.59万元。决算支出122.25万元,其中基本支出102.25万元,占总支出83.6%;项目支出20万元,占总支出16.4%。年末单位收支结余48.34万元。上年结余,累计结余48.34万元。

        (二)支出分类情况  

        1.基本支出情况

        基本支出是用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

        1)基本支出

        2019年单位基本支出102.25万元,按支出性质分类:其中人员经费66.07万,占基本支出64.6%;日常公用经费36.18万,占基本支出35.4%。按经济分类:工资福利支出65.5万、商品和服务支出54.2万、对个人和家庭的补助0.57万、资本性支出1.97万。

        2)“三公”经费支出

        我单位属新成立机构,年初预算中未安排“三公经费”预算,2019年实际“三公”经费支出1.5万元,其中公务接待费支出1.5万元,公务用车运行维护费0万元,公务出国(境)费0万元。国内公务接待35批次、305人次,占商品和服务支出的2.79%。

        3)整体支出组织管理情况

        一是加强内部控制管理,健全内部控制体系,强化内部流程控制,按照内部控制要求,单位主要负责人直接领导,建立适合本单位实际情况的体系。

        二是强化制度执行,单位制订了预决算管理制度、采购制度、收支结算制度、资产管理制度、专项资金管理等制度。在实际工作中严格按照制度管理执行。

        三是加强监督管理,强化责任落实。

        2.专项支出情况

        1)支出情况:项目支出20万元,占总支出16.4%。该资金为湘财社指【2019】34号安排优抚事业单位补助经费,主要用于光荣院石拱桥修缮加固,修缮工作已于2019年4月通过财政投资评审中心评审。

        2)专项支出组织管理情况

        我局制订了专项资金管理制度,加强对专项资金的管理,做到专款专用、科学管理;并严格按照规定的范围、标准和程序使用;严禁截留、挤占、挪用专项资金行为;对资金使用实行定期或不定期监督检查,发现问题及时纠正和处理。

        三、部门整体支出绩效评价情况

        (一)投入,得12分

        1.目标设定,得6分

        2.预算配置,得6分

        在职人员控制率,2019年我局共有编制人数60人,年末实有人数45人,控制率100%,没有超编现象。重点支出率:重点确保单位运转2019年基本支出102.25万元,其中人员经费66.07万,占基本支出64.6%;日常公用经费36.18万,占基本支出35.4%。

        (二)过程,得35分

        1.预算执行,得11分

        预算完成率100%,基本支出122.25万元,年初预算70.63万元。“三公经费”控制率,2019年年初因单位新成立无“三公经费”预算,实际年末“三公经费”支出1.5万,占单位日常公用经费的4%,严格控制了“三公经费”支出。

        2.预算管理,得15分

        管理制度健全性,单位制订了严格的预决算管理、内部财务管理、专项资金管理等制度。

        资金使用合规性,严格执行相关财政法规和财务管理规定;合理合法使用资金。

        信息公开性,及时做好预决算公开工作。

        3.资产管理,得9分

        管理制度健全性、安全性、利用率,单位制订了固定资产管理制度,对资产购置、入库、出库、报废、维修等实行专人负责,严格按照制度办事,防止国有资产流失。

        (三)产出及效果,得42分

        1.职责履行,得17分

        我局作为新成立单位,2019年在县委、政府领导支持关心下各项工作开展有条不紊,很好的完成了各项工作,主要表现如下:(1)2019年5月在局班子组建完成后,县委决定成立以县委书记曾秀同志任组长,县委、县政府主要领导任副组长,相关部门主要负责人任成员的中共365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用委退役军人事务工作领导小组2)5月县乡村三级退役军人服务保障体系相继组建到位,统一挂牌。(3)在处理信访事件做到一是敞开接访办信、二是落实包联措施、三是全力化解积案、四是加强情报预警、五是加强值班备勤。(4)认真落实优抚政策:一是开展八一.春节走访慰问,共发放慰问资金300多万元;二是全年落实发放抚恤补助经费、医疗补助、解困济困6500多万;三是完善优抚数据采集、整理。(5)全年共接收安置退役士兵35人,对261名自主就业退役士兵发放补助资金300多万。(6)积极推进了退役士兵职业技术培训工作。(7)完成县委、县政府交办的其他任务。

        我局在2019年全县目标考核单位中被评为良好单位。

        2.履职效益,得25分

        1)经济效益、社会效益、生态效益,得15分。单位在经济效益、社会效益、生态效益都明显有所提高,得到了社会大众的肯定和好评。

        2)行政效能,得2分:我单位积极推进办事效率,加强经费和资产管理,厉行节约,降低成本 。

        3)社会满意度,得8分:在年度绩效考核中,全体干部职工满意率达100%,社会群众满意度达95%。

        四、绩效评价工作情况

        (一)绩效自评目的

        通过开展部门整体支出绩效评价,从整体上提升预算绩效管理工作水平,加强财政支出管理,强化支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障更好地履行职责。

        (二)绩效自评过程

        本次部门整体支出绩效自评遵循“定量为主,定性为辅”的原则开展,严格按照《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号),以及中央、省市县有关政策规定和各行业财务会计制度,制定出2019年度部门整体支出绩效自评指标体系。

        (三)综合评价结论

        根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分,得分89分,评价等级良好

        五、存在的主要问题

        一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

        二是单位运转经费偏低。导致日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

        六、改进措施及建议

        1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

        2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

        3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

        4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

         


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