一、单位情况
(一)基本情况。
1、工作职能
(一)主要职责贯彻执行国家有关电子政务、数字365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用工作的方针、政策和法律、法规、规章;拟订和发布电子政务、数字365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用工作规范性文件的政策,并组织实施;会同有关部门组织实施电子政务、数字365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用相关技术和应用标准;组织建立电子政务、数字365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用工作的协调机构;负责本县电子政务及信息化建设推进、管理、监督、指导。
(二)根据国民经济和社会发展总体规划,拟订电子政务、信息化、数字365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用发展战略,编制电子政务、数字365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用中长期规划、专项计划和年度计划,并监督实施;组织建立电子政务和数字365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用建设调查统计制度。
(三)提出电子政务、数字365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用建设投资总规模及年度投资计划的建议;负责建立全县电子政务骨干网、负责县电子政务外网的建设、管理和协调;会同县委办、政府办,统筹协调电子政务内网的建设和管理;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的数字化应用,承担数宇365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用统一平台的建设和管理;会同有关部门组织实施和管理政府投资的其他电子政务、数字365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用及信息化项目。会同有关部门监管电子政务及信息化建设专项资金。
(四)组织、协调和指导信息资源的开发,电子政务建设应用以及数字365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用应用推进工作;负责社会,公共信息资源共享的协调管理;会同相关部门建立本级政务信息资源目录体系与交换体系,编制政务信息共享目录;推进跨区域、跨部门信息资源共享;建设本级电子政务数据中心。
(五)负责365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用党政门户网站及网站群的建设和管理为各部门子网站提供网站平台和技术支持;建立电子政务信息员制度和信息采集、报送、更新、维护机制。
(六)负责组织推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作;具体承办政府信息公开事宜。
(七)负责推进全县行政许可、行政审批项目和公共服务事项的在线办理;承担网上办事业务系统及电子监察统一建设、运行和维护;承担全县党政机关协同办公系统的建设、运行和维护。
(八)参与拟订本县信息化基础设施建设规划,并具体承担相关组织实施工作;协同相关部门制定通信管线、公用通信网(有线、无线)、专用通信网规划。
(九)负责电子政务信息安全的技术管理工作;参与指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理电子政务信息安全的重大事件。
(十)负责电子政务、数字365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用、信息技术等相关培训工作。组织、指导市民服务信息系统建设。
(十一)会同有关部门建立电子政务绩效考核与评估机制,并将其纳入行政机关工作目标考核体系,定期对各部门信息公开、信息资源共享、电子政务项目建设及应用情况进行绩效评估和考核。
(十二)负责“12345”政府服务热线平台建设和管理;指导、协调、督办、检查、通报、考核话务前台、成员单位办理群众诉求工作:协调交办诉求件并跟踪督查办;直接调查重要的诉求;定期编发简报,及时上报重要社情民意、重大信息、阶段性工作总结;推进信息知识库建设;组织开展有关业务培训;调研、制定有关工作制度。
(十三)负责365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用网上政务服务大厅建设和管理,为各部门提供网上办事服务平台和技术支持。
(十四)承办县委和县人民政府交办的其他事项。
二、机构情况
1、内设机构
根据上述职责县电子政务管理办公室设4个内设机构。
(1)办公室
(2)党政门户网站管理股(“12345”政府服务热线管理股)
(3)信息公开股
(4)网络技术股
2、部门人员构成
实有在职12人。
二、收入支出预算情况分析
(一)收入预算情况。
年初部门预算安排97.8127万元(其中事业运行86.0181万元,机关事业单位基本医疗保险缴费支出4.108万元,住房公积金7.6866万元)。
(二)支出预算情况。
年初部门预算安排97.8127万元(其中人员支出安排90.4982万元,公用经费73145元,项目经费0万元)。
(三)差异原因分析
经费拨款较上年预算减少20.5494万元,主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位及较2018年减少1位在职工作人员。
三、“三公”经费预算情况。
(1)2019年“三公”经费预算22358元(其中公务接待22358元,因公出国费用0万元,公务用车0万元)。
(2)2018年“三公”经费预算23476元(其中因公出国费用0万元,公务接待费23476元,公务用车0万元)。
2019年“三公”经费预算比上年减少1118元(公务接待减少1118元,公务用车减少0万元,因公出国减少0万元),。
“三公”经费减少的原因:一是严格按照“三公”经费管理规定执行,认真贯彻落实“三公”经费的文件精神,公务接待费减少;二是实行公车改革后,我单位公车不再保留公车。
四、机关运行经费安排情况。
2019年机关运行经费预算73145元,其中:办公经费70074 元 ,其中包括(水费,电费,物业管理费),公务接待费22358元,工会经费 3071元。
五、政府采购情况。
2019年我单位无政府采购预算。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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