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        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用政务管理办2019年度部门预算编制说明

                

         

        第一部分  单位情况

        一、工作职能

        二、机构情况

        第二部分 收入支出预算情况分析

        一、收入预算情况。

        二、支出预算情况。

        三、差异原因分析

        第三部分三公经费运行情况

        第四部分机关运行经费安排情况。

        第五部分政府采购情况。

        第六部分名词解释

         一、单位情况

              (一)基本情况。

               1、工作职能

        1、承担县政务公开政务服务领导小组办公室日常工作及本级人民政府信息公开和政务服务中心管理工作,负责组织、指导、协调和监督本行政区域内政务公开、政务服务工作。

        2、综合编制全县政务公开政务服务工作规划。指导有关部门制订厂务公开、医务公开、校务公开规划,指导乡镇制订乡(镇)政务公开和乡镇便民服务中心建设,参与督查考核考评全县各单位政务公开政务服务工作。
            3、负责县政务服务大厅及各代理室的监督管理与协调服务;制定政务服务大厅管理办法并组织实施,指导进驻单位为企事业单位和群众提供“一站式”服务,为进驻政务大厅的单位正常工作搞好协调服务。
            4、负责指导督促全县行政审批事项(含网上审批)和公共服务事项的进驻及办理流程的优化。加强监管,确保政务大厅审批服务规范、高效。
            5、加强全县非税票据发放和使用的监督管理,规范“一票制”的收费行为,审核、公示收费依据及收费标准。
            6、负责来访者、办事者的导向、受理、投诉、释疑等接待工作,跟踪督办落实。
            7、负责组织建设项目联合踏勘、投资报建、建设工程竣工综合验收、重大项目审批代理服务工作的组织协调和监督管理。
            8、负责房地产税费一体化征管平台建设、技术升级、改造维护、税费征收的监督管理。
            9、负责组织对大厅各窗口及其工作人员进行考评,并将考评结果纳入进驻单位双文明目标管理年度考核。负责组织窗口及工作人员开展优质服务活动,提升服务水平。
            10、承办县委县政府交办的其他事项。

         

              2、机构情况

        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用政务管理办共设内设机构4个:办公室、财务股、政务公开指导股、政务服务业务股;非独立股级事业单位3个,即政务大厅服务中心、网上政务服务中心、重大投资项目审批代理服务中心。

         

        二、收入支出预算情况分析

        (一)收入预算情况。

        年初部门预算安排457万元(其中行政运行安排408.62万元,机关事业单位基本医疗保险缴费支出26.28万元,行政单位医疗7.53万元,住房公积金14.55万元)。

        (二)支出预算情况。

        年初部门预算安排457万元(其中人员支出安排275.76万元,公用经费181.24万元,项目经费0万元)。

        (三)差异原因分析

        经费拨款较上年预算减少5.58万元,主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到位所致。

        三、“三公”经费预算情况。

        12019年“三公”经费预算10.92万元(其中公务接待10.92因公出国费用0万元,公务用车0万元)。

        22018年“三公”经费预算11.5万元(其中因公出国费用0万元,公务接待费11.5万元,公务用车0万元)。

        2019年“三公”经费预算比上年减少0.57万元(公务接待减少0.57万元,公务用车减少0万元,因公出国减少0万元),。

         “三公”经费减少的原因:一是严格按照“三公”经费管理规定执行,认真贯彻落实“三公”经费的文件精神,公务接待费减少;二是实行公车改革后,我单位公车不再保留公车。

        四、机关运行经费安排情况。

        2019年机关运行经费预算181.24万元,其中:办公经费3.58万元, 水费2.15万元,电费0万元,物业管理费34.87万元,公务接待费10.93万元,其他交通费用8.7万元,工会经费1.47万元,其他商品和服务支出119.54万元)。

        五、政府采购情况。

             2019年我单位无政府采购预算。

        六、名词解释

        1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                        

         

                                        

                

         

        第一部分  单位情况

        一、工作职能

        二、机构情况及预算单位构成

        第二部分 收入支出预算情况分析

        一、收入预算情况。

        二、支出预算情况。

        三、差异原因分析

        第三部分三公经费运行情况

        第四部分机关运行经费安排情况。

        第五部分政府采购情况。

        第六部分国有资产占有情况说明

        第七部分重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况

        第八部分名词解释

         一、单位情况

              (一)基本情况。

               1、工作职能

        1、承担县政务公开政务服务领导小组办公室日常工作及本级人民政府信息公开和政务服务中心管理工作,负责组织、指导、协调和监督本行政区域内政务公开、政务服务工作。

        2、综合编制全县政务公开政务服务工作规划。指导有关部门制订厂务公开、医务公开、校务公开规划,指导乡镇制订乡(镇)政务公开和乡镇便民服务中心建设,参与督查考核考评全县各单位政务公开政务服务工作。
            3、负责县政务服务大厅及各代理室的监督管理与协调服务;制定政务服务大厅管理办法并组织实施,指导进驻单位为企事业单位和群众提供“一站式”服务,为进驻政务大厅的单位正常工作搞好协调服务。
            4、负责指导督促全县行政审批事项(含网上审批)和公共服务事项的进驻及办理流程的优化。加强监管,确保政务大厅审批服务规范、高效。
            5、加强全县非税票据发放和使用的监督管理,规范“一票制”的收费行为,审核、公示收费依据及收费标准。
            6、负责来访者、办事者的导向、受理、投诉、释疑等接待工作,跟踪督办落实。
            7、负责组织建设项目联合踏勘、投资报建、建设工程竣工综合验收、重大项目审批代理服务工作的组织协调和监督管理。
            8、负责房地产税费一体化征管平台建设、技术升级、改造维护、税费征收的监督管理。
            9、负责组织对大厅各窗口及其工作人员进行考评,并将考评结果纳入进驻单位双文明目标管理年度考核。负责组织窗口及工作人员开展优质服务活动,提升服务水平。
            10、承办县委县政府交办的其他事项。

         

              2、机构情况及预算单位构成

        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用政务管理办共设内设机构4个:办公室、财务股、政务公开指导股、政务服务业务股;非独立股级事业单位3个,即政务大厅服务中心、网上政务服务中心、重大投资项目审批代理服务中心。

         预算单位构成。我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年预算编制范围是只有365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用政务管理办本级。

        二、收入支出预算情况分析

        (一)收入预算情况。

        年初部门预算安排457万元(其中行政运行安排408.62万元,机关事业单位基本医疗保险缴费支出26.28万元,行政单位医疗7.53万元,住房公积金14.55万元)。

        (二)支出预算情况。

        年初部门预算安排457万元(其中人员支出安排275.76万元,公用经费181.24万元,项目经费0万元)。

        (三)差异原因分析

        经费拨款较上年预算减少5.58万元,主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到位所致。

        三、“三公”经费预算情况。

        12019年“三公”经费预算10.92万元(其中公务接待10.92因公出国费用0万元,公务用车0万元)。

        22018年“三公”经费预算11.5万元(其中因公出国费用0万元,公务接待费11.5万元,公务用车0万元)。

        2019年“三公”经费预算比上年减少0.57万元(公务接待减少0.57万元,公务用车减少0万元,因公出国减少0万元),。

         “三公”经费减少的原因:一是严格按照“三公”经费管理规定执行,认真贯彻落实“三公”经费的文件精神,公务接待费减少;二是实行公车改革后,我单位公车不再保留公车。

        四、机关运行经费安排情况。

        2019年机关运行经费预算181.24万元,其中:办公经费3.58万元, 水费2.15万元,电费0万元,物业管理费34.87万元,公务接待费10.93万元,其他交通费用8.7万元,工会经费1.47万元,其他商品和服务支出119.54万元)。

        五、政府采购情况。

             2019年我单位无政府采购预算。

        六、 国有资产占有情况说明

        2019年我单位没有国有资产占有情况说明。

        七、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况

        我单位没有重点项目预算。

         

         

        八、名词解释

        1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                        

         

         

        政务中心2019年部门预算公开表.xls

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