| 附件2-1 | |||||
| 收入支出决算总表 | |||||
| 批复01表 | |||||
| 单位:长安乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 3 | 栏次 | 6 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 907 | 一、一般公共服务支出 | 36 | 457 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 35 | 二、外交支出 | 37 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 38 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 39 | ||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 40 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 41 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 187 | 七、文化体育与传媒支出 | 42 | 18 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 43 | 107 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 44 | 64 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 45 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 46 | 10 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 47 | 375 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 48 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 49 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 50 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 51 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 52 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 53 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 54 | 33 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 55 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 56 | 30 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 57 | |||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 58 | |||
| 本年收入合计 | 24 | 1,094 | 本年支出合计 | 1094.03 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | |||
| 年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | |||
| 基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | |||
| 项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | |||
| 经营结余 | 29 | 其他 | |||
| 30 | 年末结转和结余 | ||||
| 31 | 基本支出结转 | ||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 33 | 经营结余 | ||||
| 34 | |||||
| 总计 | 35 | 1,094 | 总计 | 1094.03 | |
| 注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
| 4、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 附件2-2 | ||||||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 批复02表 | ||||||||||
| 单位:长安乡人民政府 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,094 | 907 | 187 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 457 | 270 | 187 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 439 | 252 | 187 | ||||||
| 2010301 | 行政运行 | 425 | 238 | |||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 14 | 14 | |||||||
| 20106 | 财政事务 | 15 | 15 | |||||||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 15 | 15 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3 | 3 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3 | 3 | |||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 18 | 18 | |||||||
| 20701 | 文化 | 13 | 13 | |||||||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 6 | 6 | |||||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 7 | 7 | |||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5 | 5 | |||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5 | 5 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107 | 107 | |||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3 | 3 | |||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3 | 3 | |||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 19 | 19 | |||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 19 | 19 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 67 | 67 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67 | 67 | |||||||
| 20808 | 抚恤 | 18 | 18 | |||||||
| 2080805 | 义务兵优待 | 16 | 16 | |||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2 | 2 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64 | 64 | |||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 45 | 45 | |||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 45 | 45 | |||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19 | 19 | |||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7 | 7 | |||||||
| 2101102 | 行政事业单位 | 12 | 12 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 10 | 10 | |||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10 | 10 | |||||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10 | 10 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 375 | 375 | |||||||
| 21301 | 农业 | 121 | 121 | |||||||
| 2130104 | 事业运行 | 96 | 96 | |||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 25 | 25 | |||||||
| 21302 | 林业 | 14 | 14 | |||||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 14 | 14 | |||||||
| 21303 | 水利 | 23 | 23 | |||||||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 23 | 23 | |||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 208 | 208 | |||||||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 12 | 12 | |||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171 | 171 | |||||||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 25 | 25 | |||||||
| 21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5 | 5 | |||||||
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 5 | 5 | |||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 4 | 4 | |||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 4 | 4 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 33 | 33 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 33 | 33 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 33 | 33 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 30 | 30 | |||||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 30 | 30 | |||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20 | 20 | |||||||
| 2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 10 | 10 | |||||||
| 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
| 5、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 附件2-3 | |||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 批复03表 | |||||||||
| 单位:长安乡人民政府 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,094 | 1,047 | 47 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 457 | 428 | 29 | |||||
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 439 | 425 | 14 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 425 | 425 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 14 | 14 | ||||||
| 20106 | 财政事务 | 15 | 15 | ||||||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 15 | 15 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3 | 3 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3 | 3 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 18 | 18 | ||||||
| 20701 | 文化 | 13 | 13 | ||||||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 6 | 6 | ||||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 7 | 7 | ||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5 | 5 | ||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5 | 5 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107 | 107 | ||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3 | 3 | ||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3 | 3 | ||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 19 | 19 | ||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 19 | 19 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 67 | 67 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67 | 67 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 18 | 18 | ||||||
| 2080805 | 义务兵优待 | 16 | 16 | ||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2 | 2 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64 | 64 | ||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 45 | 45 | ||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 45 | 45 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19 | 19 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7 | 7 | ||||||
| 2101102 | 行政事业单位 | 12 | 12 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 10 | 10 | ||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10 | 10 | ||||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10 | 10 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 375 | 375 | ||||||
| 21301 | 农业 | 121 | 121 | ||||||
| 2130104 | 事业运行 | 96 | 96 | ||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 25 | 25 | ||||||
| 21302 | 林业 | 14 | 14 | ||||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 14 | 14 | ||||||
| 21303 | 水利 | 23 | 23 | ||||||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 23 | 23 | ||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 208 | 208 | ||||||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 12 | 12 | ||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171 | 171 | ||||||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 25 | 25 | ||||||
| 21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5 | 5 | ||||||
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 5 | 5 | ||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 4 | 4 | ||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 4 | 4 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 33 | 33 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 33 | 33 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 33 | 33 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 30 | 30 | ||||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 30 | 30 | ||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20 | 20 | ||||||
| 2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 10 | 10 | ||||||
| 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
| 5、本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 附件2-4 | |||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 批复04表 | |||||||
| 单位:长安乡人民政府 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 872 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 270 | 270 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 35 | 二、外交支出 | 32 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 18 | 18 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 107 | 107 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 64 | 64 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 10 | 10 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 375 | 370 | 5 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 33 | 33 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 30 | 30 | |||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 907 | 本年支出合计 | 54 | 907 | 872 | 35 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 907 | 总计 | 60 | 907 | 872 | 35 |
| 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
| 3、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 附件2-5 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 批复05表 | ||||||
| 单位:长安乡人民政府 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
| 合计 | 872 | 825 | 47 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 270 | 241 | 29 | ||
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 252 | 238 | 14 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 238 | 238 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 14 | 14 | |||
| 20106 | 财政事务 | 15 | 15 | |||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 15 | 15 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3 | 3 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3 | 3 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 18 | 18 | |||
| 20701 | 文化 | 13 | 13 | |||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 6 | 6 | |||
| 2070199 | 其他文化支出 | 7 | 7 | |||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5 | 5 | |||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5 | 5 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107 | 107 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3 | 3 | |||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3 | 3 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 19 | 19 | |||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 19 | 19 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 67 | 67 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67 | 67 | |||
| 20808 | 抚恤 | 18 | 18 | |||
| 2080805 | 义务兵优待 | 16 | 16 | |||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2 | 2 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64 | 64 | |||
| 21007 | 计划生育事务 | 45 | 45 | |||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 45 | 45 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19 | 19 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7 | 7 | |||
| 2101102 | 行政事业单位 | 12 | 12 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 10 | 10 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10 | 10 | |||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10 | 10 | |||
| 213 | 农林水支出 | 375 | 375 | |||
| 21301 | 农业 | 121 | 121 | |||
| 2130104 | 事业运行 | 96 | 96 | |||
| 2130199 | 其他农业支出 | 25 | 25 | |||
| 21302 | 林业 | 14 | 14 | |||
| 2130204 | 林业事业机构 | 14 | 14 | |||
| 21303 | 水利 | 23 | 23 | |||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 23 | 23 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 208 | 208 | |||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 12 | 12 | |||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171 | 171 | |||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 25 | 25 | |||
| 21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5 | 5 | |||
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 5 | 5 | |||
| 21399 | 其他农林水支出 | 4 | 4 | |||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 4 | 4 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 33 | 33 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 33 | 33 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 33 | 33 | |||
| 229 | 其他支出 | 30 | 30 | |||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 30 | 30 | |||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20 | 20 | |||
| 2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 10 | 10 | |||
| 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||
| 4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 附件2-6 | |||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
| 批复06表 | |||||
| 单位:长安乡人民政府 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 872.10 | 503.46 | 368.64 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 483.24 | 483.24 | ||
| 30101 | 基本工资 | 239.85 | 239.85 | ||
| 30102 | 津贴补帖 | 80.02 | 80.02 | ||
| 30103 | 奖金 | 25.27 | 25.27 | ||
| 30104 | 机关事业单位基本养老保险费 | 67.1 | 67.1 | ||
| 30105 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.98 | 18.98 | ||
| 30106 | 其他社会保障缴费 | 2.16 | 2.16 | ||
| 30107 | 住房公积金 | 33.36 | 33.36 | ||
| 30108 | 其他工资福利支出 | 16.5 | 16.5 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 368.64 | 368.64 | ||
| 30201 | 办公费 | 19.47 | 19.47 | ||
| 30202 | 印刷费 | 6 | 6 | ||
| 30203 | 水费 | 1 | 1 | ||
| 30204 | 电费 | 1 | 1 | ||
| 30205 | 物业管理费 | 5 | 5 | ||
| 30206 | 差旅费 | 2 | 2 | ||
| 30207 | 会议费 | 1 | 1 | ||
| 30208 | 培训费 | 1 | 1 | ||
| 30209 | 公务接待费 | 14.88 | 14.88 | ||
| 30210 | 专用材料费 | 97 | 97 | ||
| 30211 | 劳务费 | 68 | 68 | ||
| 30212 | 委托业务费 | 59 | 59 | ||
| 30213 | 工会经费 | 3 | 3 | ||
| 30214 | 公务用车运行维护费 | 3 | 3 | ||
| 30215 | 其他交通费用 | 2 | 2 | ||
| 30216 | 其他商品和服务支出 | 85.29 | 85.29 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.23 | 20.23 | ||
| 30301 | 生活补助 | 6.52 | 6.52 | ||
| 30302 | 医疗费补助 | 4 | 4 | ||
| 30303 | 奖励金 | 5 | 5 | ||
| 30304 | 其他个人和家庭的补助支出 | 4.71 | 4.71 | ||
| 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | |||||
| 2.本表批复到款级科目。 | |||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
| 4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
| 附件2-7 | |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
| 批复07表 | |
| 单位:长安乡人民政府 | 金额单位:万元 |
| 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — |
| (一)支出合计 | 18 |
| 1.因公出国(境)费 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 |
| (1)公务用车购置费 | |
| (2)公务用车运行维护费 | 3 |
| 3.公务接待费 | 15 |
| (1)国内接待费 | 15 |
| 其中:外事接待费 | |
| (2)国(境)外接待费 | |
| (二)相关统计数 | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | |
| 3.公务用车购置数(辆) | |
| 4.公务用车保有量(辆) | 1 |
| 5.国内公务接待批次(个) | 401 |
| 其中:外事接待批次(个) | |
| 6.国内公务接待人次(人) | 3,780 |
| 其中:外事接待人次(人) | |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | |
| 注:1.本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行批复。 | |
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |
| 3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; | |
| 4、注明公务接待批次和人数。 | |
| 附件2-8 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 批复08表 | ||||||||
| 单位:长安乡人民政府 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 229 | 其他支出 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
| 3、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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