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        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用长安乡2019年预算公开表

                                                                  预算公开表1
        部门收支总表
             单位:元
                                           
                 本年预算项目本年预算         本年预算
        一、公共财政预算拨款6,941,053.00一、一般公共服务2,120,668.00一、基本支出6,941,053.00
             经费拨款6,941,053.00二、外交支出       工资福利支出4,513,399.00
               本级预算安排6,941,053.00三、国防支出       一般商品和服务支出2,383,403.00
               专项转移支付 四、公共安全支出       对个人和家庭的补助44,251.00
             纳入预算管理的非税收入拨款 五、教育支出 二、项目支出 
        二、基金预算拨款 六、科学技术支出       专项对个人和家庭补助 
        三、财政专户管理的非税收入拨款 七、文化体育与传媒支出132,726.00      专项商品和服务支出 
        四、经营收入 八、社会保障和就业支出997,810.00      对企事业单位的补贴 
        五、上级补助收入 九、社会保险基金支出       转移性支出 
        六、附属单位缴款 十、医疗卫生与计划生育支出498,340.00      基本建设支出 
        七、其他收入 十一、节能环保支出       其他资本性支出 
          十二、城乡社区支出       其他支出 
          十三、农林水支出2,848,786.00三、经营支出 
          十四、交通运输支出 四、对附属单位补助支出 
          十五、资源勘探信息等支出 五、上缴上级支出 
          十六、商业服务业等支出   
          十七、金融支出   
          十八、援助其他地区支出   
          十九、国土海洋气象等支出   
          二十、住房保障支出342,723.00  
          二十一、粮油物资储备支出   
          二十二、国有资本经营预算支出   
          二十三、预备费   
          二十四、其他支出   
          二十五、转移性支出   
          二十六、债务还本支出   
          二十七、债务付息支出   
          二十八、债务发行费用支出   
              
        本 年 收 入 合 计6,941,053.00本 年 支 出 合 计6,941,053.00本 年 支 出 合 计6,941,053.00
        八、用事业基金弥补收支差额     
        九、上年结余     
              6,941,053.00      6,941,053.00      6,941,053.00

         

         

         

         


                       预算公开表2
        部门收入总表
                        单位:元
        功能科目单位代码 科目名称(单位)总计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户管理的非税收入拨款经营收入上级补助收入附属单位拨款用事业基金弥补收支差额其他收入上年结转(结余)
        合计经费拨款纳入预算管理的非税收入拨款
        **********123456789101112
            合计6,941,053.006,941,053.006,941,053.00         
           945长安乡6,941,053.006,941,053.006,941,053.00         
        2010301  945  行政运行2,120,668.002,120,668.002,120,668.00         
        2070199  945  其他文化和旅游支出132,726.00132,726.00132,726.00         
        2080208  945  基层政权和社区建设190,000.00190,000.00190,000.00         
        2080505  945  机关事业单位基本养老保险缴费支出788,759.00788,759.00788,759.00         
        2080899  945  其他优抚支出19,051.0019,051.0019,051.00         
        2100799  945  其他计划生育事务支出286,092.00286,092.00286,092.00         
        2101101  945  行政单位医疗85,584.0085,584.0085,584.00         
        2101102  945  事业单位医疗126,664.00126,664.00126,664.00         
        2130104  945  事业运行905,640.00905,640.00905,640.00         
        2130204  945  事业机构138,726.00138,726.00138,726.00         
        2130304  945  水利行业业务管理228,810.00228,810.00228,810.00         
        2130705  945  对村民委员会和村党支部的补助1,575,610.001,575,610.001,575,610.00         
        2210201  945  住房公积金342,723.00342,723.00342,723.00

         

                


         

         

         


            预算公开表3
        部门支出总表
             单位:元
        功能科目  单位代码科目名称(单位)总计
        **********1
            合计6,941,053.00
           945长安乡6,941,053.00
        2010301  945  行政运行2,120,668.00
        2070199  945  其他文化和旅游支出132,726.00
        2080208  945  基层政权和社区建设190,000.00
        2080505  945  机关事业单位基本养老保险缴费支出788,759.00
        2080899  945  其他优抚支出19,051.00
        2100799  945  其他计划生育事务支出286,092.00
        2101101  945  行政单位医疗85,584.00
        2101102  945  事业单位医疗126,664.00
        2130104  945  事业运行905,640.00
        2130204  945  事业机构138,726.00
        2130304  945  水利行业业务管理228,810.00
        2130705  945  对村民委员会和村党支部的补助1,575,610.00
        2210201  945  住房公积金342,723.00

         

         

         


                                                               预算公开表4
        财政拨款总表
           单位:元
                                              
                 本年预算         本年预算
        一、一般公共预算拨款6,941,053.00一、一般公共服务支出2,120,668.00
             经费拨款6,941,053.00二、国防支出 
             纳入预算管理的非税收入拨款 三、公共安全支出 
          四、教育支出 
          五、科学技术支出 
          六、文化体育与传媒支出132,726.00
          七、社会保障和就业支出997,810.00
          八、医疗卫生与计划生育支出498,340.00
          九、节能环保支出 
          十、城乡社区支出 
          十一、农林水支出2,848,786.00
          十二、交通运输支出 
          十三、资源勘探信息等支出 
          十四、商业服务业等支出 
          十五、国土海洋气象等支出 
          十六、住房保障支出342,723.00
          十七、粮油物资储备支出 
          十八、预备费 
          十九、债务付息支出 
          二十、其他支出 
            
              6,941,053.00      6,941,053.00


             


         


              预算公开表5
        一般公共预算支出表
               单位:万元
        功能科目  单位代码单位名称(功能科目)  基本支出项目支出
        **********126
            合计6,941,053.006,941,053.00 
           945长安乡6,941,053.006,941,053.00 
        2010301  945  行政运行2,120,668.002,120,668.00 
        2070199  945  其他文化和旅游支出132,726.00132,726.00 
        2080208  945  基层政权和社区建设190,000.00190,000.00 
        2080505  945  机关事业单位基本养老保险缴费支出788,759.00788,759.00 
        2080899  945  其他优抚支出19,051.0019,051.00 
        2100799  945  其他计划生育事务支出286,092.00286,092.00 
        2101101  945  行政单位医疗85,584.0085,584.00 
        2101102  945  事业单位医疗126,664.00126,664.00 
        2130104  945  事业运行905,640.00905,640.00 
        2130204  945  事业机构138,726.00138,726.00 
        2130304  945  水利行业业务管理228,810.00228,810.00 
        2130705  945  对村民委员会和村党支部的补助1,575,610.001,575,610.00 
        2210201  945  住房公积金342,723.00342,723.00 


         

         

         


         预算公开表6
        一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)
          单位:元
        经济分类科目金额
        总计6,941,053.00
        工资福利支出小计4,513,399.00
        基本工资2,297,560.00
        津贴补贴832,308.00
        奖金 
        伙食补助费 
        绩效工资 
        机关事业单位基本养老保险缴费788,759.00
        职业年金缴费 
        职工基本医疗保险缴费212,248.00
        公务员医疗补助缴费 
        其他社会保障缴费39,801.00
        住房公积金342,723.00
        医疗费 
        其他工资福利支出 
        一般商品和服务支出小计2,383,403.00
        办公费43,667.00
        印刷费 
        咨询费 
        手续费 
        水费 
        电费21,750.00
        邮电费 
        取暖费 
        物业管理费18,500.00
        差旅费 
        因公出国(境)费用 
        维修(护)费 
        租赁费 
        会议费 
        培训费 
        公务接待费141,360.00
        专用材料费 
        被装购置费 
        专用燃料费 
        劳务费 
        委托业务费 
        工会经费28,191.00
        福利费 
        公务用车运行维护费28,500.00
        其他交通费用176,400.00
        税金及附加费用 
        其他商品和服务支出1,925,035.00
        对个人和家庭补助小计44,251.00
        离休费 
        退休费 
        退职(役)费 
        抚恤金 
        生活补助25,200.00
        救济费 
        医疗费 
        助学金 
        奖励金 
        生产补贴 
        提租补贴 
        购房补贴 
        采暖补贴 
        物业服务补贴 
        其他对个人和家庭补助19,051.00


         

         

         


         预算公开表7
        一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)
          单位:元
        政府经济分类金额
        总计6,941,053.00
        机关工资福利支出小计4,513,399.00
        工资奖金津补贴3,129,868.00
        社会保障缴费1,040,808.00
        住房公积金342,723.00
        其他工资福利支出 
        机关商品和服务支出小计2,383,403.00
        办公经费288,508.00
        会议费 
        培训费 
        专用材料购置费 
        委托业务费 
        公务接待费141,360.00
        因公出国(境)费用 
        公务用车运行维护费28,500.00
        维修(护)费 
        其他商品和服务支出1,925,035.00
        对事业单位经常性补助小计 
        工资福利支出 
        商品和服务支出 
        其他对事业单位补助 
        对个人和家庭的补助小计44,251.00
        社会福利和救助25,200.00
        助学金 
        个人农业生产补贴 
        离退休费 
        其他对个人和家庭补助19,051.00

         

         

         

         


           预算公开表8
        政府性基金预算支出表
            单位:元
        功能科目政府性基金预算支出表
        功能科目编码功能科目名称小计基本支出项目支出
             
             
             
        此表如无数字则表示单位无该项支出   


          


         

         


        预算公开表9
        2019年公共财政拨款"三公"经费预算表
         单位:元
            本年预算数
        合计169,860.00
        1、因公出国(境)费用 
        2、公务接待费141,360.00
        3、公务用车购置及运行维护费28,500.00
           其中:(1)公务用车购置 
                 (2)公务用车运行维护费28,500.00


         

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