| 预算公开表1 | |||||
| 部门收支总表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 6,941,053.00 | 一、一般公共服务 | 2,120,668.00 | 一、基本支出 | 6,941,053.00 |
| 经费拨款 | 6,941,053.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 4,513,399.00 | |
| 本级预算安排 | 6,941,053.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 2,383,403.00 | |
| 专项转移支付 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 44,251.00 | ||
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | |||
| 二、基金预算拨款 | 六、科学技术支出 | 专项对个人和家庭补助 | |||
| 三、财政专户管理的非税收入拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | 132,726.00 | 专项商品和服务支出 | ||
| 四、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 997,810.00 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 五、上级补助收入 | 九、社会保险基金支出 | 转移性支出 | |||
| 六、附属单位缴款 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 498,340.00 | 基本建设支出 | ||
| 七、其他收入 | 十一、节能环保支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 2,848,786.00 | 三、经营支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 342,723.00 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、预备费 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 二十六、债务还本支出 | |||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 6,941,053.00 | 本 年 支 出 合 计 | 6,941,053.00 | 本 年 支 出 合 计 | 6,941,053.00 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | |||||
| 九、上年结余 | |||||
| 收 入 总 计 | 6,941,053.00 | 支 出 总 计 | 6,941,053.00 | 支 出 总 计 | 6,941,053.00 |
| 预算公开表2 | ||||||||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位拨款 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | 上年结转(结余) | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 6,941,053.00 | 6,941,053.00 | 6,941,053.00 | |||||||||||||
| 945 | 长安乡 | 6,941,053.00 | 6,941,053.00 | 6,941,053.00 | ||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 945 | 行政运行 | 2,120,668.00 | 2,120,668.00 | 2,120,668.00 | |||||||||
| 207 | 01 | 99 | 945 | 其他文化和旅游支出 | 132,726.00 | 132,726.00 | 132,726.00 | |||||||||
| 208 | 02 | 08 | 945 | 基层政权和社区建设 | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | |||||||||
| 208 | 05 | 05 | 945 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 788,759.00 | 788,759.00 | 788,759.00 | |||||||||
| 208 | 08 | 99 | 945 | 其他优抚支出 | 19,051.00 | 19,051.00 | 19,051.00 | |||||||||
| 210 | 07 | 99 | 945 | 其他计划生育事务支出 | 286,092.00 | 286,092.00 | 286,092.00 | |||||||||
| 210 | 11 | 01 | 945 | 行政单位医疗 | 85,584.00 | 85,584.00 | 85,584.00 | |||||||||
| 210 | 11 | 02 | 945 | 事业单位医疗 | 126,664.00 | 126,664.00 | 126,664.00 | |||||||||
| 213 | 01 | 04 | 945 | 事业运行 | 905,640.00 | 905,640.00 | 905,640.00 | |||||||||
| 213 | 02 | 04 | 945 | 事业机构 | 138,726.00 | 138,726.00 | 138,726.00 | |||||||||
| 213 | 03 | 04 | 945 | 水利行业业务管理 | 228,810.00 | 228,810.00 | 228,810.00 | |||||||||
| 213 | 07 | 05 | 945 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,575,610.00 | 1,575,610.00 | 1,575,610.00 | |||||||||
| 221 | 02 | 01 | 945 | 住房公积金 | 342,723.00 | 342,723.00 | 342,723.00 |
| ||||||||
| 预算公开表3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门支出总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 6,941,053.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 945 | 长安乡 | 6,941,053.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 945 | 行政运行 | 2,120,668.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 01 | 99 | 945 | 其他文化和旅游支出 | 132,726.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 02 | 08 | 945 | 基层政权和社区建设 | 190,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 945 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 788,759.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 08 | 99 | 945 | 其他优抚支出 | 19,051.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 07 | 99 | 945 | 其他计划生育事务支出 | 286,092.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 945 | 行政单位医疗 | 85,584.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 945 | 事业单位医疗 | 126,664.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 01 | 04 | 945 | 事业运行 | 905,640.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 02 | 04 | 945 | 事业机构 | 138,726.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 03 | 04 | 945 | 水利行业业务管理 | 228,810.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 07 | 05 | 945 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,575,610.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 945 | 住房公积金 | 342,723.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算公开表5 | |||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 |
| 合计 | 6,941,053.00 | 6,941,053.00 | |||||
| 945 | 长安乡 | 6,941,053.00 | 6,941,053.00 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 945 | 行政运行 | 2,120,668.00 | 2,120,668.00 | |
| 207 | 01 | 99 | 945 | 其他文化和旅游支出 | 132,726.00 | 132,726.00 | |
| 208 | 02 | 08 | 945 | 基层政权和社区建设 | 190,000.00 | 190,000.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 945 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 788,759.00 | 788,759.00 | |
| 208 | 08 | 99 | 945 | 其他优抚支出 | 19,051.00 | 19,051.00 | |
| 210 | 07 | 99 | 945 | 其他计划生育事务支出 | 286,092.00 | 286,092.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 945 | 行政单位医疗 | 85,584.00 | 85,584.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 945 | 事业单位医疗 | 126,664.00 | 126,664.00 | |
| 213 | 01 | 04 | 945 | 事业运行 | 905,640.00 | 905,640.00 | |
| 213 | 02 | 04 | 945 | 事业机构 | 138,726.00 | 138,726.00 | |
| 213 | 03 | 04 | 945 | 水利行业业务管理 | 228,810.00 | 228,810.00 | |
| 213 | 07 | 05 | 945 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,575,610.00 | 1,575,610.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 945 | 住房公积金 | 342,723.00 | 342,723.00 | |
| 预算公开表6 | ||
| 一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) | ||
| 单位:元 | ||
| 经济分类科目 | 金额 | |
| 总计 | 6,941,053.00 | |
| 工资福利支出 | 小计 | 4,513,399.00 |
| 基本工资 | 2,297,560.00 | |
| 津贴补贴 | 832,308.00 | |
| 奖金 | ||
| 伙食补助费 | ||
| 绩效工资 | ||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 788,759.00 | |
| 职业年金缴费 | ||
| 职工基本医疗保险缴费 | 212,248.00 | |
| 公务员医疗补助缴费 | ||
| 其他社会保障缴费 | 39,801.00 | |
| 住房公积金 | 342,723.00 | |
| 医疗费 | ||
| 其他工资福利支出 | ||
| 一般商品和服务支出 | 小计 | 2,383,403.00 |
| 办公费 | 43,667.00 | |
| 印刷费 | ||
| 咨询费 | ||
| 手续费 | ||
| 水费 | ||
| 电费 | 21,750.00 | |
| 邮电费 | ||
| 取暖费 | ||
| 物业管理费 | 18,500.00 | |
| 差旅费 | ||
| 因公出国(境)费用 | ||
| 维修(护)费 | ||
| 租赁费 | ||
| 会议费 | ||
| 培训费 | ||
| 公务接待费 | 141,360.00 | |
| 专用材料费 | ||
| 被装购置费 | ||
| 专用燃料费 | ||
| 劳务费 | ||
| 委托业务费 | ||
| 工会经费 | 28,191.00 | |
| 福利费 | ||
| 公务用车运行维护费 | 28,500.00 | |
| 其他交通费用 | 176,400.00 | |
| 税金及附加费用 | ||
| 其他商品和服务支出 | 1,925,035.00 | |
| 对个人和家庭补助 | 小计 | 44,251.00 |
| 离休费 | ||
| 退休费 | ||
| 退职(役)费 | ||
| 抚恤金 | ||
| 生活补助 | 25,200.00 | |
| 救济费 | ||
| 医疗费 | ||
| 助学金 | ||
| 奖励金 | ||
| 生产补贴 | ||
| 提租补贴 | ||
| 购房补贴 | ||
| 采暖补贴 | ||
| 物业服务补贴 | ||
| 其他对个人和家庭补助 | 19,051.00 | |
| 预算公开表7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府经济分类 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 6,941,053.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机关工资福利支出 | 小计 | 4,513,399.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工资奖金津补贴 | 3,129,868.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 1,040,808.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 342,723.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机关商品和服务支出 | 小计 | 2,383,403.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公经费 | 288,508.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 141,360.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国(境)费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 28,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修(护)费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 1,925,035.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对事业单位经常性补助 | 小计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工资福利支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他对事业单位补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 44,251.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福利和救助 | 25,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助学金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人农业生产补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离退休费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他对个人和家庭补助 | 19,051.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算公开表9 | |
| 2019年公共财政拨款"三公"经费预算表 | |
| 单位:元 | |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合计 | 169,860.00 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | 141,360.00 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 28,500.00 |
| 其中:(1)公务用车购置 | |
| (2)公务用车运行维护费 | 28,500.00 |
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