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        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用长安乡2019年部门预算编制说明

        365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用长安乡人民政府2019年度部门预算

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          录 

        第一部分 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用长安乡人民政府单位概况

        一、部门职责

        二、机构设置及预算单位构成

        第二部分 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用长安乡人民政府2019年度部门预算表

        第三部分 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用长安乡人民政府2019年度部门预算情况说明

        一、收入支出预算情况

        二、预算收支增减变化情况说明

        三、机关运行经费执行情况说明

        四、政府采购支出情况说明

        五、国有资产占有情况说明

        六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

        七、“三公”经费增减变化原因说明

        八、政府性基金预算收入支出预算情况

        第四部分 名称解释

        一、机关运行经费

        二、三公经费

         

         

         

        第一部分 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用长安乡人民政府单位概况

        一、部门职责

        1、负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。

        2、抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

        3、加强基层党组织和政权建设。

        4、依法管理经济和社会事物,促进当地经济发展。

        5、抓好安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、险情,保障人民生命财产安全。

        6、大力加强综合治理,有效维护社会稳定。

        7、按计划组织本级财政收入,不断培植财源,管好财政资金,增强财政实力。

        8、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,推动移风易俗,树立文明新风。

        9、完成上级党委、政府交办的其它工作。 

        二、机构设置及预算单位构成

        (一)机构设置。长安乡内设九个站所,分别为农技站、农机站、动检站、农经站、经信站、林业站、水利站、卫计办、文化站。

        (二)预算单位构成。长安乡2019年部门预算编制范围含乡机关本级及农技站、农机站、动检站、农经站、经信站、林业站、水利站、卫计办、文化站9个站所。

         

        第二部分 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用长安乡人民政府2019年度部门预算表(详见附表)

         

        第三部分 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用长安乡人民政府2019年度部门预算情况说明

        一、收入支出预算情况

        收入年初部门预算安排694.11万元(其中行政运行安排424.39万元,事业运行165.64万元,机关事业单位基本医疗保险缴费支出78.88万元,行政单位医疗10.16万元,事业单位医疗15.04万元,住房公积金34.27万元)。

        支出年初部门预算安排694.11万元(其中人员支出安排651.81万元,公用经费42.30万元,项目经费0万元)。

        二、预算收支增减变化情况说明

        经费拨款较上年预算增加0.0464万元,无大差异。

        三、机关运行经费执行情况说明

        2019年机关运行经费预算243.39万元,其中:办公经费28.85万元,公务接待费14.136万元、公务用车2.85万元,其他商品服务192.50万元,遗属生活补助2.52万元,其他优抚支出1.91万。

        四、政府采购支出情况说明 

           2019年我单位没有政府采购预算。

        五、国有资产占有情况说明

        2019年度我单位没有国有资产占有情况说明。

        六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

        2019年我单位没有重点项目预算。

        七、“三公”经费增减变化原因说明

        12019年“三公”经费预算16.986万元(其中公务接待14.136万元,因公出国费用0万元,公务用车2.85万元)。

        22018年“三公”经费预算17.88万元(其中因公出国费用0万元,公务接待费14.88万元,公务用车3万元)。

        2019年“三公”经费预算比上年减少0.894万元(公务接待减少0.744万元,公务用车减少0.15万元,因公出国减少0万元)。

        “三公”经费减少的原因:一是严格按照“三公”经费管理规定执行,认真贯彻落实“三公”经费的文件精神,公务接待费减少。

        八、政府性基金预算收入支出预算情况

        2019年度我单位无政府性基金预算收入支出。

         

        第四部分 名称解释

        一、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

         

         

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