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        收支预算总表

                                                               预算01表
                 
        填报单位:樟木乡 单位:元
                                                   
                 本年预算 项目 本年预算          本年预算
        一、一般预算拨款 6,700,693 一、一般公共服务 2615115 一、基本支出 6,700,693
             经费拨款 6,400,693 二、国防         工资福利支出 3,447,433
               本级预算安排 6,400,693 三、公共安全         一般商品和服务支出 1,504,831
               专项转移支付   四、教育         对个人和家庭的补助 1,748,429
             纳入预算管理的非税收入拨款 300,000 五、科学技术   二、项目支出  
        二、基金预算拨款   六、文化体育与传媒 89194       专项商品和服务支出  
        三、财政专户管理的非税收入拨款   七、社会保障和就业 480612       对企事业单位的补贴  
        四、经营收入   八、医疗卫生 858562       转移性支出  
        五、上级补助收入   九、节能环保         基本建设支出  
        六、附属单位缴款   十、城乡社区事务         其他资本性支出  
        七、其他收入   十一、农林水事务 2657210       其他支出  
            十二、交通运输         专项对个人和家庭补助支出  
            十三、资源勘探电力信息等事务   三、经营支出  
            十四、商业服务业等事务   四、对附属单位补助支出  
            十五、金融监管等事务支出   五、上缴上级支出  
            十六、地震灾后恢复重建支出      
            十七、国土资源气象等事务      
            十八、住房保障支出      
            十九、粮油物资储备事务      
            二十、预备费      
            二十一、其他支出      
            二十二、转移性支出      
        本 年 收 入 合 计 6,700,693 本 年 支 出 合 计 6700693 本 年 支 出 合 计 6,700,693
        八、用事业基金弥补收支差额       七、结余分配  
        九、上年结余       八、年末结余  
                   
                   
              6,700,693       6,700,693       6,700,693

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